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最新審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用(優(yōu)秀12篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-12 18:10:08 頁碼:9
最新審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用(優(yōu)秀12篇)
2023-11-12 18:10:08    小編:ZTFB

總結(jié)是對(duì)過去一段時(shí)間的經(jīng)歷進(jìn)行提煉和總結(jié),讓我們更加明確自己的成長(zhǎng)點(diǎn)和不足之處。怎樣記錄生活,留住美好的回憶?小編精選了一些與各行各業(yè)相關(guān)的總結(jié)范文,希望可以給大家提供一些思路和靈感。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇一

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù),組織審計(jì)小組,編制審計(jì)工作方案。

3、對(duì)涉及財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、重要崗位離職等項(xiàng)目組織實(shí)施必要的審計(jì)步驟。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計(jì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度、流程的執(zhí)行情況。

5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個(gè)人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。

6、組織對(duì)工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)。

7、跟蹤被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實(shí)情況。

8、其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇二

2.負(fù)責(zé)工程造價(jià)、施工現(xiàn)場(chǎng)、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的日常審計(jì);對(duì)日常工程材料進(jìn)行詢價(jià)及日常比價(jià),識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)對(duì)工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

3.負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿;。

4.負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議和處理建議。

5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實(shí)。

6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇三

4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作,并做出評(píng)價(jià)意見;。

5、針對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出意見和建議;。

6、按要求整理歸檔審計(jì)資料,按規(guī)定使用所獲取的財(cái)務(wù)資料;。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇四

1、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

2、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)等。

3、參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇五

2、審計(jì)體系搭建:協(xié)助開展年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并編制年度審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助制定財(cái)務(wù)等流程審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程,協(xié)助建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等。

3、政策研究:對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當(dāng)?shù)年P(guān)注,并能運(yùn)用到內(nèi)審工作中去;同時(shí)對(duì)企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇六

3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;。

4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;。

6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;。

7、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇七

3、協(xié)助審計(jì)主管收集審計(jì)原始資料;。

4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的保管、借閱工作;。

5、對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題組織實(shí)施整改,檢查被審計(jì)公司落實(shí)整改是否到位;。

6、完成審計(jì)部經(jīng)理、審計(jì)主管交辦的其它審計(jì)工作。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇八

3、在指導(dǎo)下能完成盤點(diǎn)、截止性測(cè)試、憑證抽查等具體審計(jì)工作;。

4、在指導(dǎo)下可獨(dú)立完成貨幣、資金等簡(jiǎn)單科目的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序;。

5、協(xié)助核對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的正確性,理解報(bào)告中數(shù)據(jù)的內(nèi)部勾稽關(guān)系;。

6、協(xié)助完成工作底稿的整理及歸檔;。

7、完成項(xiàng)目老師安排的其他工作。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇九

3、參與實(shí)施專項(xiàng)審計(jì);。

4、參與公司各項(xiàng)重大投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查;。

5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出初步處理意見和建議;。

6、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;。

7、負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對(duì)跟進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行分析和報(bào)告;。

8、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評(píng)估測(cè)試工作。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇十

3、對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行日常成本測(cè)算,提供設(shè)計(jì)成本變更建議;。

4、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)估算、施工圖預(yù)算、招標(biāo)文件編制、工程量計(jì)算等進(jìn)行計(jì)算和審核;。

5、負(fù)責(zé)工程造價(jià)的測(cè)算、資金計(jì)劃的編制及建筑材料的市場(chǎng)詢價(jià);。

7、負(fù)責(zé)審核涉及設(shè)計(jì)變更的工地指令、現(xiàn)場(chǎng)簽單、承包商上報(bào)之有關(guān)工程變更洽商費(fèi)用,控制工程款的支付時(shí)間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結(jié)算管理、概預(yù)算與結(jié)算報(bào)告。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇十一

3.為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;。

5.對(duì)集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時(shí)收集整理經(jīng)營(yíng)管理信息,開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;。

6.抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿;。

審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容通用篇十二

3、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃開展內(nèi)部審計(jì)工作,按照審計(jì)方案分工搜集審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)底稿,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與被審計(jì)單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn),重大問題或無法解決的問題必須及時(shí)向主管匯報(bào)解決。

4、審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)及時(shí)撰寫審計(jì)工作小結(jié),客觀總結(jié)評(píng)價(jià)被審計(jì)單位內(nèi)控和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中取得的成績(jī)、存在的問題,提出合理的審計(jì)建議。負(fù)責(zé)跟進(jìn)審計(jì)建議的后續(xù)整改情況并向上級(jí)匯報(bào)。

6、上級(jí)主管安排的其他各項(xiàng)工作。

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