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2023年財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)(模板13篇)

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2023年財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)(模板13篇)
2023-11-24 11:56:02    小編:李耀Y

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財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇一

5、每天傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會(huì)計(jì),從航天金穗系統(tǒng)導(dǎo)出開票信息傳給應(yīng)收賬會(huì)計(jì);

6、及時(shí)完成銷退和采退紅字發(fā)票申請(qǐng)單的開具工作;

7、實(shí)時(shí)完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。

2、負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

3、負(fù)責(zé)庫存報(bào)表、庫存核對(duì)、空白銷售票的管理(領(lǐng)用、核銷)、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。

4、執(zhí)行價(jià)格政策(代理、策劃費(fèi))。

5、掌握價(jià)格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇三

1、協(xié)助銷售部部長(zhǎng)做好市場(chǎng)調(diào)查。

2、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的營(yíng)銷策略,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),不斷開拓市場(chǎng)。

3、負(fù)責(zé)索取首次銷售單位資料。

4、負(fù)責(zé)保管好銷售單位的銷售合同,并建立檔案。

5、負(fù)責(zé)藥品的銷售,并做好銷售記錄,確保能追查每批藥品的售出情況,必要時(shí)能及時(shí)全部追回銷售藥品。

6、負(fù)責(zé)售前、售中和售后服務(wù)工作,不斷提高顧客滿意度。

7、負(fù)責(zé)收集用戶意見,做好用戶訪問工作,及時(shí)反饋質(zhì)量信息。

8、協(xié)助銷售部部長(zhǎng)做好銷售回款的催收。

9、負(fù)責(zé)退貨藥品的查收,對(duì)退貨過程中存在質(zhì)量問題,立即向銷售退貨商進(jìn)行查詢、處理。

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇四

3、負(fù)責(zé)定期收集客戶意見、銷售情況、缺貨信息、價(jià)格信息、新品種信息等市場(chǎng)信息資源并與本部門人員交流和共享,協(xié)助業(yè)務(wù)崗維護(hù)和開發(fā)客戶。

5、積極對(duì)近效期、滯銷品種進(jìn)行催銷,對(duì)公司新品種進(jìn)行推廣;

6、負(fù)責(zé)將客戶的欠款的催收,控制在規(guī)定的范圍內(nèi)

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇五

4、組織編制城市公司年度、季度、月度資金運(yùn)作計(jì)劃;;

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)費(fèi)用的付款申請(qǐng)、財(cái)務(wù)付款的審核及支付情況的監(jiān)控;

6、組織編制公司的稅務(wù)籌劃方案和公司稅務(wù)辦理;

7、組織全面核算項(xiàng)目公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、成本、費(fèi)用;

8、負(fù)責(zé)每月向區(qū)域報(bào)送各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,保證其真實(shí)和準(zhǔn)確性;

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇六

1、 按照公司分銷流程接收、登記訂單審核人員核定(經(jīng)過批準(zhǔn))、下達(dá)執(zhí)行的采購訂單,錄入、審核、打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時(shí)傳遞。

2、 制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時(shí)自檢、互檢,確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購訂單的一致性,如有差異須及時(shí)聯(lián)系訂單審核人員重新確認(rèn)。

3、 負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準(zhǔn)確性。

4、 接受委托加蓋《備貨計(jì)劃專用章》和《提貨專用章》。

5、 整理、歸檔、查詢、核對(duì)、調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)。

6、 協(xié)調(diào)、配合、調(diào)整、制作銷售退貨、運(yùn)輸丟胎、運(yùn)輸串貨相應(yīng)單據(jù)。

7、 貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇七

1、熟悉上級(jí)規(guī)定的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律及加油站現(xiàn)金、支票、油票、記賬卡、ic卡、發(fā)票等管理制度,規(guī)范操作,按章辦事。

2、熟悉加油站經(jīng)營(yíng)的商品知識(shí)、商品價(jià)格和收款、開票程序,快速準(zhǔn)確地收款、開票。

3、做好本班加油員上交的現(xiàn)金、票證及其他加油憑證的核對(duì)、匯總工作,核對(duì)其他商品的銷售額,填制本班交接班記錄。

4、妥善保管印章、發(fā)票、現(xiàn)金、支票等,嚴(yán)防丟失、被盜,按規(guī)定及時(shí)送交貨款。

5、熟悉站內(nèi)消費(fèi)器材性能,并會(huì)撲救初期火災(zāi)。

6、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作,持續(xù)環(huán)境整潔。

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財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇八

1、負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。

2、負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

3、負(fù)責(zé)庫存報(bào)表、庫存核對(duì)、空白銷售票的管理、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。

4、執(zhí)行價(jià)格政策。

5、掌握價(jià)格體系商品信息。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇九

1、開具提貨單,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計(jì)劃),建立提貨單時(shí)注意必填項(xiàng)(數(shù)量、試樣編號(hào)、庫位、車號(hào)、備注),其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)生成,禁止隨意操作,導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對(duì)提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時(shí),各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,車號(hào);派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號(hào),否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時(shí),用心與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系,對(duì)運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價(jià)格和余款。

2、如果車輛上磅時(shí)無法正確采集提貨單信息,開票員極時(shí)與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系,盡快維護(hù)訂單,訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。

3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號(hào)和裝車庫位,務(wù)必做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

4、開票員在交接班時(shí)務(wù)必下載銷售訂單,并保存到本地計(jì)算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法:進(jìn)入ax系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時(shí)薄,將銷售訂單所有行資料全部選取,復(fù)制并粘貼到excel中保存即可。

5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時(shí)向公司信息員通知,并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時(shí)進(jìn)行時(shí),要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時(shí),補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。

8、火車提貨單按照請(qǐng)車安排的實(shí)際狀況,由鐵路協(xié)調(diào)組計(jì)劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單,安排裝車,將裝車部門實(shí)際裝車的數(shù)量、試樣編號(hào)、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng),信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺(tái)值班人員帶給的當(dāng)日裝車報(bào)表的作為最終依據(jù)。

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇十

財(cái)務(wù)職責(zé),主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門管理及外帳處理等,對(duì)計(jì)算機(jī)要熟練,要有團(tuán)隊(duì)精神。

1、熟悉金蝶軟件,并能熟練使用excel、ppt或其他分析工具,做數(shù)據(jù)整理;

2、有獨(dú)立操作一整套賬務(wù)流程核算的能力;.能獨(dú)立申報(bào)國(guó)稅及地稅各種申報(bào)表;

3、協(xié)助監(jiān)督和完善內(nèi)部控制流程和制度,發(fā)現(xiàn)和控制日常操作風(fēng)險(xiǎn);

7、良好的溝通協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)能力,責(zé)任心強(qiáng);

職位要求:

1、全日制專科以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、能全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作,較強(qiáng)的成本管理、財(cái)務(wù)分析能力;

3、具有1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),并能接受一定的加班;

5、省內(nèi)(江浙滬)優(yōu)先考慮。

學(xué)歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:1-3年

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇十一

一、認(rèn)真編制和嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,做好增收節(jié)支,做好資產(chǎn)、負(fù)債類和費(fèi)用、成本、收入與損益的正確核算工作,保證完成稅利上繳任務(wù)。

二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,依照《會(huì)計(jì)法》及《典當(dāng)行會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定,落實(shí)和健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度與稽核制度。

三、全面履行會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)管理中的職責(zé),認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,積極發(fā)揮財(cái)務(wù)職能作用,運(yùn)用財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)分析等手段,為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)分析資料,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

四、認(rèn)真執(zhí)行“賬款、賬物分管”的原則,對(duì)各類財(cái)務(wù)收支,要嚴(yán)格審查,做好守口把關(guān)、堵塞漏洞。

五、堅(jiān)持記賬、算賬、報(bào)賬手續(xù)清楚,要素齊全、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確與日清月結(jié),按時(shí)報(bào)賬。確保賬款、賬物的安全,應(yīng)定期與不定期同有關(guān)部門進(jìn)行核對(duì),確保賬賬、賬表、賬實(shí)、賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務(wù)六相符。

六、按規(guī)定妥善保管憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案資料,并對(duì)財(cái)務(wù)印章、重要空白憑證等,必須實(shí)行雙人分管,做到相互制約。

七、擬訂或參與企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)事務(wù)的具體辦法和協(xié)稅等事宜。

八、必須遵守國(guó)家財(cái)政制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真執(zhí)行費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),自覺抑制不正之風(fēng)與一切違法行為。

九、執(zhí)行總經(jīng)理委托和授權(quán)處理的有關(guān)事務(wù)和其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇十二

1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,堅(jiān)持原則,嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度,恪守公司的.商業(yè)機(jī)密。不得向任何人提供產(chǎn)品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。

2、嚴(yán)格按照gsp規(guī)范,遵循“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則進(jìn)行銷售開票。

3、把好開票質(zhì)量關(guān),購貨單位必須具有合法資格才能購進(jìn)藥品,否則不得銷售供給其藥品,禁止張冠李戴向非法客戶或個(gè)人批發(fā)藥品。

4、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供,并報(bào)質(zhì)量管理部確認(rèn)錄入基礎(chǔ)信息,開票員可從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中查找核對(duì)。

5、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用,每位開票員進(jìn)入計(jì)算機(jī)管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個(gè)人操作密碼,定期更換一次,禁止借用他人操作密碼開票。

6、開票前應(yīng)審核顧客的采購計(jì)劃,認(rèn)真核對(duì)藥品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地,核對(duì)無誤后方可按對(duì)方的要求進(jìn)行開票。

7、操作鍵盤時(shí),應(yīng)精力集中,準(zhǔn)確無誤的記銷帳目,尤其是藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等重點(diǎn)項(xiàng)。

8、開票要快速、準(zhǔn)確、不得拖延顧客的時(shí)間,同時(shí)對(duì)顧客要熱情、周到。

9、開票工作完成后要對(duì)所開具的銷售單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核,審核無誤后方可確認(rèn)并通知財(cái)務(wù)人員審核、收款。

財(cái)務(wù)開票的崗位職責(zé)篇十三

崗位職責(zé):

1.會(huì)基本的電腦操作、要求思維敏捷,責(zé)任心強(qiáng),

2.負(fù)責(zé)藥品產(chǎn)檢的登記與保管

3.有一定的.企業(yè)系統(tǒng)使用經(jīng)驗(yàn),

主要工作內(nèi)容:

負(fù)責(zé)為客戶的下單開票(收到開票申請(qǐng)單,將其錄入專用醫(yī)用開票系統(tǒng)),每月做月統(tǒng)計(jì)表。

負(fù)責(zé)每批次藥品產(chǎn)檢報(bào)告的登記與管理

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