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通過總結,我們可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點和不足,從而不斷提升自己。如何寫一篇較為完美的總結是一個需要認真思考和探索的問題。寫總結是一個不容易的過程,以下是一些小編為您準備的總結范文,希望對您有所幫助。
審計經(jīng)理工作職責范本篇一
3、負責對所涉及的審計事項、編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;。
4、參與對公司重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;。
5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預防工作。
6、完成領導交辦的其他審計、內(nèi)控工作。
審計經(jīng)理工作職責范本篇二
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;。
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;。
5、督促審計結論和建議的落實;。
6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。
7、發(fā)債審計項目經(jīng)驗豐富。
審計經(jīng)理工作職責范本篇三
3、開展內(nèi)部審計:
工程審計:根據(jù)公司要求,組織審計人員,必要時協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術人員,對集團范圍內(nèi)工程建設項目的預算、決算進行審計;限制性項目審計:獲審計總監(jiān)委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。
4、配合外部審計:根據(jù)國家有關規(guī)定和公司相關規(guī)定制度,配合外部的審計機構進行必要的調(diào)查。
5、審計項目管理:
負責所獲指派之審計項目的現(xiàn)場工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監(jiān)匯報,擬定審計報告,提出內(nèi)部審計意見及建議,并將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。
審計經(jīng)理工作職責范本篇四
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;。
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;。
9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;。
10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;。
審計經(jīng)理工作職責范本篇五
1、對重點業(yè)務進行實時實地調(diào)研,掌握真實情況,發(fā)現(xiàn)制度和操作層面存在的問題和風險。
2、對突發(fā)的風險事件,及時實地調(diào)查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經(jīng)營數(shù)據(jù)的超常波動及時進行實地了解。
3、開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業(yè)務單位風險防范意識和能力。
4、針對內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)的問題,推動整改落實,驗收整改效果。
5、督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。
6、配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。
7、根據(jù)總部審計中心要求,與總部內(nèi)審組/內(nèi)控組、其他中心城市公司派駐審計組聯(lián)合,
審計經(jīng)理工作職責范本篇六
職責:
(1)協(xié)助編寫完善公司內(nèi)部審計規(guī)章、稽核制度流程等。
(4)根據(jù)審計結果和審計決定,跟進被審單位的整改落實情況;。
(5)分析評估各事業(yè)部和各分、子公司業(yè)績、內(nèi)控管理等,并出具財務建議和決策支持;。
(6)監(jiān)督并協(xié)助處理分、子公司和事業(yè)部應收帳款、庫存等資產(chǎn)和資金安全管理工作;。
(7)參與并落實有關主管部門的各項任務等。
任職資格:
(1)全日制大學本科及以上學歷,財會類或?qū)徲嬵愊嚓P專業(yè)。
(2)至少具有五年以上審計相關工作經(jīng)驗,具備獨立開展財務審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計和管理審計等各類審計項目的能力。
(3)具備注冊會計師、注冊審計師等相關專業(yè)技術資格之一者或有500人以上制造分銷分子公司管理審計經(jīng)驗者優(yōu)先。
(4)具備良好嫻熟的溝通和協(xié)調(diào)能力。
(5)原則性強、抗壓能力強、作風正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮,有開拓創(chuàng)新精神,能適應長期多次出差。
(6)年齡一般應在40周歲以下,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬。
審計經(jīng)理工作職責范本篇七
1 遵循獨立審計準則,審查監(jiān)督證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權益。
2 負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3 對公司及控股公司的財務計劃或預算的執(zhí)行和決算財務收支及其有關的經(jīng)濟活動經(jīng)濟效益建設項目預(概)算決算大額資金采購的招投標,把現(xiàn)場管控合同審計招投標程序納入監(jiān)管。
3 對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4 通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風險和財務風險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5 定期報告并專項報告監(jiān)察審計結果,揭示企業(yè)風險并提出整改意見和管理建議。
6 實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
審計經(jīng)理工作職責范本篇八
3、分析和評價審計證據(jù),形成審計結論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;。
4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;。
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告、把關審計質(zhì)量。
審計經(jīng)理工作職責范本篇九
2、審計體系搭建:協(xié)助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協(xié)助制定財務等流程審計標準及作業(yè)流程,協(xié)助建立風險預警系統(tǒng)等。
3、政策研究:對國家財經(jīng)法律法規(guī)、會計政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當?shù)年P注,并能運用到內(nèi)審工作中去;同時對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。
審計經(jīng)理工作職責范本篇十
4 負責工程材料需求計劃的抽樣審計;
5 負責工程建安成本抽樣審計;
6 負責設計變更工程簽證零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;
7 負責審核工程結算及差異分析;
8 負責審核工程完工結算;
9 負責成本管理制度流程審計;
10 負責外部造價審計機構管理;
11 參與工程管理領域舞弊案件的調(diào)查;
12 完成上級臨時交辦的工作。
審計經(jīng)理工作職責范本篇十一
4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;。
5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;。
7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;。
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;。
9.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;。
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。
12.兼顧董秘工作。
審計經(jīng)理工作職責范本篇十二
4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;。
5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;。
7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;。
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;。
9.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;。
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。
審計經(jīng)理工作職責范本篇十三
3、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,并采取預警措施;。
4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;。
5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關系;。
6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;。
7、負責董事長交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責范本篇十四
1、遵循獨立審計準則,審查、監(jiān)督、證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權益。
2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行。
3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執(zhí)行和決算、財務收支及其有關的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現(xiàn)場管控、合同審計、招投標程序納入監(jiān)管。
3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風險和財務風險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結果,揭示企業(yè)風險并提出整改意見和管理建議。
6、實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
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