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財政經(jīng)費預算報告(精選17篇)
  • 時間:2023-11-26 03:21:28
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財政經(jīng)費預算 文件夾
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財政經(jīng)費預算報告(精選17篇)
2023-11-26 03:21:28    小編:zdfb

報告的結(jié)構一般包括導言、主體和結(jié)論三個部分。在寫報告時,要注重語言的準確性和表達的簡潔性,避免使用模糊或含糊的詞語。小編為大家準備了一些精選報告范文,希望能夠幫助到您。

財政經(jīng)費預算報告篇一

各位領導:

本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經(jīng)費的使用相關要求范圍內(nèi)開支。

一、**年工會經(jīng)費決算。

1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經(jīng)費收入*萬元,收*年度經(jīng)費收入*萬元。

3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注:含*年留存經(jīng)費)。

1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。

本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。

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財政經(jīng)費預算報告篇二

一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領導小組辦公室工作啟動重要設備購置經(jīng)費和領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費萬元。主要預算支出項目包括:

1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉(zhuǎn)極度不正常,可以正常運轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網(wǎng)1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元。

2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元。

3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。

4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支。

5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺。

6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺。

7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺。

8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元。

9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元。

10、電話費及寬帶網(wǎng)絡服務費(寬帶網(wǎng)絡1條,電話2部)3600元/年。

11、電子政務網(wǎng)絡服務費2800元/年。

12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。

13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。

14、文印紙張購置預算支出5400元。

15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。

16、日常辦用品采購等預算支出8000元。

17、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。

二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關會議研討班、專題學習論壇等經(jīng)費×萬元。主要預算支出項目包括:

1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經(jīng)費預算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。

2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經(jīng)費預算支出:[139人×140元/人]×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注:第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預算)。

3、開展“四群”教育活動半年工作總結(jié)會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經(jīng)費預算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。

4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個,先進示范點個。會議經(jīng)費預算支出:[優(yōu)秀下派單位15個×元/個+優(yōu)秀工作隊長3個×元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個×元/個+先進示范點個×元/個+會議場地費2000元/場]﹦×元。

三、縣委第一批“四群”教育活動領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預算支出項目包括:

1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。

2、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。

3、文印紙張購置預算支出15000元。

4、車輛燃油費預算支出15000元。

6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。

7、日常辦用品采購等預算支出10000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。

五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預算支出項目包括:

1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。

六、縣委第一批“四群”教育活動有關聯(lián)絡工作經(jīng)費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡等工作經(jīng)費支出)。

財政經(jīng)費預算報告篇三

各位代表:

受市人民政府委托,現(xiàn)將襄陽市2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案提請大會審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

2015年,在市委的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財稅部門按照市委、市政府的決策部署和“競進提質(zhì)、又好又快”的工作要求,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),積極應對財政領域趨勢性變化,全面貫徹落實新《預算法》,積極推進財稅體制改革,規(guī)范財政收支管理,為建設漢江流域中心城市提供財力保障,財政運行穩(wěn)中有進,預算執(zhí)行總體良好。

(一)全市一般公共預算執(zhí)行情況。

2015年,全市一般公共預算收入完成339.1億元,比上年增長36.1%,其中:稅收收入210.7億元,比上年增長18.7%;非稅收入128.4億元,比上年增長79.1%。全市一般公共預算支出預計512.2億元,按可比口徑比上年增長18%。

六縣(市)及襄州區(qū)一般公共預算收入完成168.8億元,比上年增長34.5%,其中:稅收收入102.4億元,比上年增長21.9%;非稅收入66.4億元,比上年增長59.6%。一般公共預算支出預計342.2億元,按可比口徑比上年增長19.5%。

市區(qū)(市本級、襄城區(qū)、樊城區(qū))一般公共預算收入完成170.3億元,比上年增長37.8%,其中:稅收收入108.2億元,比上年增長15.7%;非稅收入62.1億元,比上年增長106.3%。一般公共預算支出預計170億元,按可比口徑比上年增長15.6%。

(二)市本級政府預算收支情況。

1、市本級一般公共預算執(zhí)行情況。

2015年,市本級一般公共預算總收入完成267.25億元。其中:市本級一般公共預算收入118.7億元,為預算的99.3%;轉(zhuǎn)移性收入148.55億元,為預算的101.2%。

市本級一般公共預算收入完成情況:

稅收收入完成67.4億元,為預算的95.9%。其中:增值稅9.7億元,為預算的100.6%,主要是“營改增”試點穩(wěn)步推進,試點范圍進一步擴大,營業(yè)稅改征增值稅增長高于預期。同時,汽車及零部件行業(yè)在天籟、英菲尼迪、樓蘭等乘用車整體拉動下提供稅收穩(wěn)定增長;營業(yè)稅13.5億元,為預算的101.3%,主要是來自金融、租賃和商務服務業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,帶動營業(yè)稅好于預期;企業(yè)所得稅5.1億元,為預算的80.8%,主要是受企業(yè)效益下滑的影響,導致企業(yè)所得稅收入低于預期;個人所得稅1.4億元,為預算的105.3%,主要是上半年證券市場行情較好,限售股減持相對增加;城建稅6.8億元,為預算的101.1%,主要是消費稅在卷煙稅收政策調(diào)整和風神公司汽車產(chǎn)能提升的拉動下,實現(xiàn)穩(wěn)定增長,拉動附征的城建稅收超預期;其他稅收30.9億元,為預算的96.7%。

非稅收入完成51.3億元,為預算的104.3%。主要是規(guī)范非稅收入預算管理,將原來在財政專戶管理的非稅收入納入預算管理,以及按政策將地方教育費附加、殘疾人保障金、從土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設資金等11項基金納入一般公共預算,相應增加收入。

轉(zhuǎn)移性收入完成情況:

轉(zhuǎn)移性收入148.55億元,為預算的101.2%。

2015年市本級一般公共預算總支出為267.2億元。其中:市本級一般公共預算支出137.3億元,為預算的100%;轉(zhuǎn)移性支出129.9億元,為預算的100.7%。

市本級一般公共預算支出主要項目是:

(1)農(nóng)林水支出2.7億元。主要用于啟動鄂北水資源配置工程;推進南渠、大呂溝潤城景觀工程;支持畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱工作,提升防災減災能力;落實精準扶貧工作;繼續(xù)實施農(nóng)村安全飲水工程;鞏固糧食過百億斤成果等。

(2)社會保障和就業(yè)支出4.2億元。主要用于落實城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等社會保險政策;支持養(yǎng)老服務體系建設,落實最低生活保障、高齡補貼、特殊困難群體救助、退役安置、社會福利等專項經(jīng)費;落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金等。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6億元。主要用于推進社區(qū)公共衛(wèi)生服務體系建設,支持中心醫(yī)院東津院區(qū)建設;落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助等資金;保障急救體系建設、疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等經(jīng)費;落實食品藥品、專業(yè)檢測裝備購置經(jīng)費及監(jiān)督管理經(jīng)費;對符合獨生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計劃生育獎勵費等。

(4)教育支出13.5億元。主要用于落實國家、省、市中長期教育綱要提出的重點改革發(fā)展項目經(jīng)費;支持職業(yè)教育發(fā)展,安排實訓平臺建設資金、學科建設項目資金以及襄陽技師學院整體遷建資金;支持湖北文理學院創(chuàng)辦綜合性大學;提高基礎教育均衡發(fā)展水平;落實義務教育免學費和普通高中資助費地方配套資金;支持教師培訓、教育科研,促進教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。

(5)科學技術支出3.2億元。主要用于支持華為華中區(qū)云計算中心、科技館建設;建立科技金融基金;支持人才引進和培養(yǎng),實施隆中人才計劃;落實高新技術企業(yè)及高新技術產(chǎn)品發(fā)展專項資金;支持科技企業(yè)孵化器、科技企業(yè)加速器建設;落實專利、精品名品獎勵資金;穩(wěn)步推進智慧城市建設等。

(6)文化體育與傳媒支出2.4億元。主要用于支持各類公共文化活動、文化惠民項目、公益性文化場館免費開放和文化精品創(chuàng)作;落實圖書館、博物館等場館建設資金;推進公共文化服務體系建設;積極保障競技體育訓練及參賽經(jīng)費、落實運動員后備隊伍建設經(jīng)費;促進傳媒和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

(7)節(jié)能環(huán)保支出2.5億元。主要用于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,落實新能源汽車推廣應用補貼;實施城鎮(zhèn)污水污泥垃圾處理設施及污水管網(wǎng)工程,安排污水污泥及生活垃圾處置政府補貼經(jīng)費;支持禁止秸稈露天焚燒工作;推進空氣質(zhì)量檢測站建設工作等。

(8)交通運輸支出5.7億元。主要用于支持漢十高鐵建設、劉集機場改擴建、316和207國道改擴建等工程;落實石油價格改革對林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運等補貼和公路養(yǎng)護等。

(9)公共安全支出5.6億元。主要用于公安、司法等政法部門的正常運轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費支出,落實公安裝備購置、應急指揮中心建設、技術手段提升、電子警察建設維護以及開展戶籍改革、實行居住證制度等。

財政經(jīng)費預算報告篇四

清水鋪鎮(zhèn)黨委、人民政府:

清水鋪鎮(zhèn)中心幼兒園是在貫徹實施《中華人民共和國教育發(fā)展綱要》及實施科教興國戰(zhàn)略。以滿足我鎮(zhèn)人口日益增長和人民生活水平不斷提高,人們對教育的渴望越來越高、越來越嚴的前提下開辦的。是新時代的產(chǎn)物,是社會發(fā)展的需要。在教育局、黨委和政府以及有關部門的大力支持下,于2015年9月正式開園,我園將全面貫徹黨的教育方針;以“為了一切孩子,為了孩子的.一切”為出發(fā)點;把清水鋪鎮(zhèn)中心幼兒園辦成兒童的樂園。

一、我園基本情況:

(一)、園舍場地

活、學習和發(fā)展創(chuàng)造最優(yōu)良的條件。

(二)、教學設備設施

幼兒園目前有幼兒用床200套,適合幼兒學習桌椅200套;大型滑梯一副;小型玩具20多種,電視機1臺、錄音機5臺、電子琴6架,配電腦1臺、打印機1臺、音響一套、圖書資料等。

(三)、辦學規(guī)模

目前我園規(guī)模為6個班。幼兒總數(shù)234名。小班一個班,中班3個班,大班2個班。由于師資困難無法按班配備保育員。6個班共用2名保育員。我園將逐步按班配齊保育員。

(四)、教職工配備

我園應設管理人員3人,教師12人,保育員6人,廚房工作人員3人,安全保衛(wèi)人員2名,衛(wèi)生保健師1名。目前我園自籌經(jīng)費解決保育員2名、廚房工作人員3名、安全保衛(wèi)人員1名。目前欠缺副園長1名,保教主任1名,保育員6名,安全保衛(wèi)人員1名,衛(wèi)生保健人員1名。懇請黨委、政府協(xié)調(diào)相關部門配齊相關工作人員。

(五)、辦學方向及管理建設

意識、有合作能力、有責任感的有用之材。走"以園養(yǎng)園"的辦學方向,在經(jīng)費上我們自籌,這給我們帶來了非常大的困難,但就是在這樣的艱難狀況下,我們緊跟時代的步伐,努力提高教育教學質(zhì)量。在管理上我們充分調(diào)動每一位教職工的積極性,發(fā)揮她們的長處和優(yōu)勢,建立健全了各項規(guī)章制度,實行民主管理。與此同時,我園還把"愛崗敬業(yè)、嚴謹求實、開拓創(chuàng)新、團結(jié)奮進"作為園訓,在教職工中積極提倡熱愛幼兒園、熱愛孩子,樹立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻精神。建立健全制度。

二、存在困難

根據(jù)《貴州省幼兒園辦園基本標準》我園設施設備簡陋,不能滿足幼兒教育教學要求。特對我園目前所面臨資金困難向清水鋪鎮(zhèn)黨委、政府作出預算報告。

大門:設計水平遮雨墻加卡-通圖案,水平幼兒園校牌。 室外活動場地:需要向幼兒園主體建筑物后征地2000平方米,建4條100米直形塑膠跑道,建塑膠藍球場2個、沙坑1個,購置兒童大型玩具一套。幼兒園主體建筑正前方建幼兒表演舞臺一個,旗臺一個,12米旗桿一根,塑膠活動場地1200平米,宣傳欄2個。

走廊:一樓過道設計1米高瓷磚配《弟-子規(guī)》,二樓設計1米高瓷磚配《三字經(jīng)》供幼兒活動朗誦,一二樓過道集成吊頂。使得整個走廊空間充滿童趣。

樓梯:樓梯地面為?;u,立面白色乳膠漆,不大于110mm立桿,木質(zhì)扶手,在樓梯的側(cè)邊運用圖形貼圖,如:數(shù)字、生肖等,讓樓梯也充滿趣味。

教室:貼防滑地板,四周1米高瓷磚。欠缺電腦6臺。 睡房:貼防滑地板,四周1米高瓷磚。欠缺空調(diào)各6臺。 廁所:集成吊頂,溫馨布置??蓯鄣臉酥?,營造出幼兒園的特殊氣氛。

舞蹈活動室:木地板,集成吊頂,四周安裝鏡子,投影儀1套,壓腿欄桿30米。配以天花彩蝶的漫天飛舞。讓小朋友進入大堂立刻感受到幼兒園充滿樂趣的氛圍。

主體房屋、圍墻:墻體用防水漆卡-通圖畫,活動室上方設計蘑菇房。

大廳入口: 以色彩明麗,充滿趣味性的設計作為教學樓入口,運用貼紙工藝,方便日后更換內(nèi)容。

經(jīng)費預算表

以上預算共計需要資金1316100元(壹佰叁拾壹萬零陸仟壹佰元),我園目前是“以園養(yǎng)園”情況下懇請黨委、政府協(xié)助解決。為孩子提供一個舒適、快樂的發(fā)展空間。

清水鋪鎮(zhèn)中心幼兒園 2015年10月15日

財政經(jīng)費預算報告篇五

鎮(zhèn)政府:

3、宣傳費用5000元。

4、購買培訓資料費(450份)7000元。

3、普查后的結(jié)果抽查5000元。

4、普查表的`匯總10000元。

三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元。

2、報送普查表的差旅費5000元。

3、普查各階段業(yè)務普查生活招待5000元。

4、打印費15000元。

四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。

五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元。

2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組。

支部20xx年4月11日。

財政經(jīng)費預算報告篇六

根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領導和上級教研部門的領導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務,特做經(jīng)費預算如下。

1、電話費100×12=1200元。

2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。

3、常規(guī)教研活動。

1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。

2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經(jīng)費2000元。

1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。

2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。

1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。

2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。

3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。

以上四大項合計49200元。請審核批準。

財政經(jīng)費預算報告篇七

主任、副主任、秘書長,各位委員:

受市政府委托,現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議,作關于xxxxxx年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告,請予審議,并請列席會議的人員提出意見。

一、xxx年上半年財政收支情況。

今年以來,全市財政工作在市委、市政府的正確領導下,以科學發(fā)展觀為指導,以“為民理財,促進發(fā)展,為民服務,促進和諧”為宗旨,依法加強征管,有效保障重點,財政運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。

上半年,全市財政收入完成893115萬元,為年預算的56.8%,增長17.7%,其中:地方收入完成510773萬元,為年預算的64.1%,增長32.1%;上劃中央收入完成379892萬元,為年預算的49.4%,增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元,為年預算的59.5%,增長22.5%,其中:地方收入完成271349萬元,為年預算的74.9%,增長32.7%;上劃中央收入完成139049萬元,為年預算的42.7%,增長6.4%。

上半年,全市財政支出完成687209萬元,為年調(diào)整預算的59.8%,增長51.6%,支出增幅居全省第1位,序時進度居全省第2位。其中:市本級財政支出完成352741萬元,為年調(diào)整預算59.5%,增長73.7%。

收入分部門完成情況:上半年,全市國稅部門完成413507萬元,增長2.3%,增幅比上年同期回落0.1個百分點;地稅部門完成273013萬元(含兩稅),增長8.7%,增幅比上年同期回落32.9個百分點;財政部門完成180354萬元,增長100.6%,增幅比上年同期回落38.1個百分點。

收入分結(jié)構完成情況:上半年,稅收收入完成728732萬元,增長4.3%,占財政收入的81.6%,比上年同期下降10.5個百分點。非稅收入完成164383萬元,增長172.9%。

收入分稅種完成情況:上半年,主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元,增長4.8%,占財政收入的65.4%,比上年同期下降了8個百分點。其中:企業(yè)所得稅(85%)完成117926萬元,增長42.1%;營業(yè)稅完成101306萬元,增長20.9%;增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌,完成332916萬元,下降3.4%;受結(jié)構性減稅政策影響,個人所得稅(85%)減收明顯,完成31935萬元,下降30.6%。

重點行業(yè)稅收完成情況:煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元,占稅收收入的61.2%,同比下降2.4個百分點,其中:煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響,占比下降5.1個百分點;電力行業(yè)受電價調(diào)整因素影響,占比提高2.7個百分點。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團舊城改造稅收集中入庫影響,占比提高0.9個百分點。

收入在全省位次情況:上半年,我市財政收入規(guī)模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情況:全市財政收入增長17.7%,增幅同比回落8.2個百分點;全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%,增幅同比回落19個和17.1個百分點,全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。

市本級財力情況:上半年,市本級地方收入完成27.1億元,扣除8.7億元國投新集股權轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響,可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預算是按照13%的增幅安排的支出預算,因此上半年市本級財政實際收支缺口4.68億元。

財政支出壓力情況:一是民生支出增加。xxx年全市預計投入民生工程資金15億元以上,市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預算為16億元,按照教育支出占gdp4%的要求,省政府下達我市xxx年教育支出任務23.07億元,比年初預算增加6.91億元,其中市本級增加2.65億元。三是公務員津補貼提標和其他事業(yè)單位實行績效工資改革,增加支出6000萬元左右。四是促進經(jīng)濟發(fā)展一系列政策措施實施增加支出1.37億元。

二、xxx年上半年預算執(zhí)行情況。

(一)財政實力繼續(xù)增強。上半年,全市財政總收入完成89.3億元,增長17.7%,超序時進度6.8個百分點,月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1%,高于財政收入增幅14.4個百分點;地方收入占全市財政收入比重為57.2%,比上年同期提高了6.3個百分點。區(qū)級財政收入完成24.4億元,增長21.5%,增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點。上半年財政增收主要因素:一是全市經(jīng)濟良性發(fā)展,為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅實基礎。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度,非稅收入集中入庫,其中:國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責征收的淮南礦業(yè)集團等企業(yè)所得稅增收1.6億元。

(二)服務經(jīng)濟舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè),開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動,讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實各類財稅優(yōu)惠政策,切實減輕企業(yè)負擔1.2億元。做大做強市融資擔保公司,市級財政新增注冊資本金6500萬元,使其注冊資本達2.66億元,上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔保8.9億元,同比增長139.8%。二是支持基礎設施和基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展?;I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點項目建設;利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上,支持城市水系建設、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設。整合支農(nóng)資金4億元,促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設。安排城維費1.5億元,支持城市基礎設施建設。三是支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展;安排資金2500萬元,支持10家企業(yè)做好上市準備工作;安排9000萬元,支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。

(三)保障民生成效顯著。一是有效推進民生工程。簽訂民生工程目標責任書,實現(xiàn)“項目落實到部門、任務落實到縣區(qū)、責任落實到個人”,全面構建“項目有人管、事情有人干、責任有人擔”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年,全市實際撥付民生工程資金12.62億元,占全年預算的84.1%。二是扎實推進收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點》、《實施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施,開展倍增宣傳“八走進”活動,健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計,上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達5574.3元,增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元,增長20.3%,均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人,新增4.2萬;發(fā)放勞動報酬46.5億元,增長22.3%,呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好,勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。

(四)促進社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下,繼續(xù)強化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元,免除城鄉(xiāng)義務教育階段學生學雜費,惠及中小學生25萬人,免除農(nóng)村地區(qū)義務教育階段學生教科書費用,惠及15.8萬人,資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學生24050人、5241名貧困寄宿生,改擴建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元,支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè);新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元,城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元;將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設。積極落實保障性住房建設財稅扶持政策,撥付資金1.93億元,已開工建設經(jīng)濟適用房1994套、公共租賃住房495套,改造農(nóng)村危房386戶。

(五)爭取政策項目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策,市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費1000萬元,配合有關部門做好項目準備申報工作,篩選上報獲得支持的項目44個、資金達21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃,配合相關部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個,項目投資19.2億元;上報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目3個,項目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準確把握國家、省財稅政策調(diào)整,積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機制,上半年共爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付17.5億元,增長30.2%。

(六)深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日,市本級按照“規(guī)范管理、服務創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則,全面啟動部門預算編制工作。制訂下發(fā)8個預算編制及管理文件,新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經(jīng)費預算表、嚴格公務用車和“四項資產(chǎn)”預算審核,提高預算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力,確保全年收支預算平衡,市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務”工作,切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價,比上年新增項目30個,涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》,完善績效目標評價體系,實施項目跟蹤問效,提升財政管理績效。

(七)引導金融反哺經(jīng)濟。深入研究財政資金投入的成本效益,通過支持金融、引導金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進實體經(jīng)濟發(fā)展。一是鼓勵金融機構加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金,重點支持金融體系建設、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進市外資金和擴大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進行獎勵。落實市政府《關于發(fā)揮財政引導作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實施意見》(淮府辦[]106號)政策,撥付11家金融機構支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補資金454.2萬元。三是構建金融支農(nóng)平臺。對新設的縣域涉農(nóng)融資性擔保公司、新型農(nóng)村金融機構、市級金融分支機構、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設立分支機構,市財政補助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發(fā)《關于xxx年度在淮金融機構政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》,制定貸款與存款掛鉤考核辦法,發(fā)揮財政存款的引導作用,促進在淮金融機構對我市各項事業(yè)的融資。上半年,財政資金存款7億元撬動金融機構貸款12億元,增長21%,發(fā)放城建貸款4億元。

總體來看,今年上半年我市財政預算執(zhí)行情況總體較好,財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長,財政保障能力明顯提高。同時,預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題,主要是:財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大,可用財力增長有限,新增剛性支出擴圍,財政收支矛盾十分突出,財政績效還需提升,財政改革有待深化,等等這些問題,我們將高度重視,采取針對性措施,加強財政科學化精細化管理,不斷提高預算管理水平。

三、為完成全年預算任務而努力。

下半年,財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署,加強財政管理,嚴格預算執(zhí)行,主動保障積極財政政策的落實,全力服務我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

(一)科學組織財政收入,擴大財力規(guī)模。xxx年,全市財政總收入預算為156.9億元,增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟形勢,全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調(diào)度”的原則,積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯(lián)系,圍繞收支目標任務,落實責任,加強調(diào)度,牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施,進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理,努力實現(xiàn)收入均衡入庫,確保圓滿完成全年收入任務。

(二)落實積極財政政策,促進經(jīng)濟發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進”的總基調(diào),通過財政資金引導,積極爭取中央投資和地方政府債券額度,吸引社會資金投入,增加社會總需求。落實促進消費政策,加強流通體系建設。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項資金,采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng)新獎勵等形式,推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔保、財政貼息、補助項目前期經(jīng)費等措施,解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實財稅優(yōu)惠政策,促進旅游、服務、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入,支持高新技術開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等建設。支持企業(yè)加快技術改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn),建立生態(tài)補償機制,推進可持續(xù)發(fā)展。

(三)著力保障改善民生,提升群眾福祉。切實加強民生工程后續(xù)管理,嚴格跟蹤兌現(xiàn),組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動,確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫,完善民生工程決策機制,不斷增加民生工程建設的科學性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴大試點、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助提標為重點,加快完善各項社保制度建設。實施更加積極的`就業(yè)政策,保障低收入群體的基本生活,促進社會和諧穩(wěn)定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關要求,支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進我市文化產(chǎn)業(yè)建設,不斷提升淮南軟實力。

(四)強化財政監(jiān)督考評,推進績效管理。繼續(xù)落實財政監(jiān)督管理和績效評價各項措施,全面推進預算績效管理。一是全力加強財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學習宣傳工作,完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查和20項日常監(jiān)督檢查項目,督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實加強績效考評。認真落實省財政廳《關于做好xxx年預算績效管理工作的通知》,將績效管理融入到預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié),加強財政資金績效管理。建立科學的績效評價指標體系,通過專家考評小組和委托中介機構考評兩種方式做好30個重點項目的績效考評工作,切實提高績效評價質(zhì)量。強化績效考評結(jié)果運用,將績效考評結(jié)果作為年度預算安排的重要依據(jù),實現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。

(五)深化各項財政改革,規(guī)范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務卡制度改革,擴大使用范圍,年底之前將公務卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預算單位;()實施市直預算單位公務卡強制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革,年底前所有縣區(qū)實現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌,規(guī)范預算單位財政授權支付業(yè)務,減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出,沒有預算、不能支出”的原則,維護預算嚴肅性和約束力,年度預算執(zhí)行中,除民生增支政策外,原則上不再追加預算。三是壓縮行政經(jīng)費。牢固樹立過緊日子的思想,壓縮一般性財政支出。從緊編制預算,壓縮因公出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行經(jīng)費、公務接待費用,降低行政運行成本,增強節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識,嚴格控制考察培訓和節(jié)會活動。

今年是淮南財政極為困難的一年,財政工作面臨的形勢十分嚴峻,任務艱巨,壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領導下,在市人大常委會的監(jiān)督支持下,以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作,圓滿完成年初確定的各項財政目標任務,以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開!

財政經(jīng)費預算報告篇八

各位代表:

受市人民政府委托,向大會報告2015年烏魯木齊市財政預算執(zhí)行情況,提出20烏魯木齊市財政預算草案,請予審議,并請市政協(xié)各位委員提出意見。

一、“十二五”回顧和2015年工作。

“十二五”時期,全市財政部門圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),不斷豐富發(fā)展財政工作思路和舉措,綜合運用各項財稅政策措施,合力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、促改革、惠民生,有力促進首府經(jīng)濟社會平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。

財政收入穩(wěn)步增長。全市地方財政收入累計完成1,901億元,其中:一般公共預算收入1,469億元,分別較“十一五”時期增長1.99倍、1.98倍。5年來,我市積極克服經(jīng)濟下行壓力以及結(jié)構性減收等因素疊加影響,采取多種措施有效應對,財政實力明顯增強,收入結(jié)構日趨合理,內(nèi)生性增長動力不斷提升,“五大產(chǎn)業(yè)基地”經(jīng)濟總量和財政收入占到全市的50%左右,兩個國家級開發(fā)區(qū)財政收入規(guī)模均突破百億元,全市財政收入呈現(xiàn)多極增長的良好局面。

保障能力不斷提升。全市地方財政支出累計完成2,181億元,其中:一般公共預算支出1,738億元,分別較“十一五”時期增長2.37倍、2.39倍。隨著財政實力顯著增強,我市積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構,通過政策引導、專項補助、資本注入、貸款貼息等綜合舉措,充分發(fā)揮財政資金在財源培植、重點項目建設、公共服務、投融資改革等領域的“四兩撥千斤”作用,提高財政投入收益水平,激發(fā)社會資本和民間資金投資活力。

調(diào)控職能有效發(fā)揮。落實國家、自治區(qū)一攬子稅收優(yōu)惠和財政補貼政策,推進“營改增”擴圍,清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金收入,創(chuàng)造經(jīng)濟發(fā)展良好環(huán)境。集中財力辦大事,統(tǒng)籌發(fā)揮財政資金引導帶動作用,積極爭取上級財政政策資金支持,鞏固穩(wěn)定基礎,推進重大基礎設施和民生工程建設,支持經(jīng)濟社會全面發(fā)展。

民生保障成效顯著。全市民生領域支出累計1,236億元,占一般公共預算支出的71.4%,較“十一五”時期增長3.2倍。堅持“兜底線、保基本、建機制”原則,不斷完善教育、醫(yī)療、社會保障、就業(yè)、基層政權建設等公共財政政策,逐步提高各項補助標準,保障歷年民生實事支出需求,把增加公共產(chǎn)品、改善公共服務、落實惠民政策作為支出重點。

資金效益不斷提高。不斷提升預算管理水平,增強支出保障能力,有效盤活存量資金,嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出,規(guī)范財政資金收支管理,推進預決算公開,嚴肅財經(jīng)紀律,保障資金安全。

2015年是“十二五”的收官之年,也是全面建成小康社會的決勝之年。全市各級財稅部門認真貫徹市委決策部署,深化財稅體制改革,強化財政收支管理,積極應對經(jīng)濟下行,提升財政管理水平。總體來看,全年財政預算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了市十五屆人民代表大會第四次會議確定的各項財政工作任務。

一般公共預算收入完成3,686,663萬元,增加280,420萬元,增長8.2%,完成預算的98.4%。政府性基金預算收入完成964,232萬元,減少159,192萬元,下降14.2%,完成預算的78%。地方財政收入(一般公共預算收入加政府性基金收入,下同)完成4,650,895萬元,增加121,228萬元,增長2.7%,完成預算的93.3%。

一般公共預算支出完成4,466,709萬元,增加418,656萬元,增長10.3%。政府性基金預算支出完成975,836萬元,減少134,642萬元,下降12.1%。地方財政支出(一般公共預算支出加政府性基金支出,下同)完成5,442,545萬元,增加284,014萬元,增長5.5%。

(1)一般公共預算收支平衡情況:收入總計6,021,887萬元。其中:一般公共預算收入3,686,663萬元,上級補助收入1,079,792萬元,調(diào)入資金161,271萬元,債務轉(zhuǎn)貸收入1,050,698萬元,上年結(jié)余43,463萬元。支出總計5,992,784萬元。其中:一般公共預算支出4,466,709萬元,上解上級支出475,377萬元,債務還本支出1,050,698萬元。收支相抵,年終結(jié)余29,103萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47,283萬元,凈結(jié)余-18,180萬元。

(2)政府性基金預算收支平衡情況:收入總計1,775,020萬元。其中:政府性基金預算收入964,232萬元,上級補助收入31,854萬元,債務轉(zhuǎn)貸收入639,002萬元,上年結(jié)余139,932萬元。支出總計1,734,456萬元,其中:政府性基金預算支出975,836萬元,調(diào)出資金119,611萬元,上解上級支出7萬元,債務還本支出639,002萬元。收支相抵,年終結(jié)余40,564萬元。

全市財政性支出總計6,051,490萬元。其中:地方財政支出5,442,545萬元,上解支出475,384萬元,專戶及其他支出133,561萬元。

一般公共預算收入完成1,099,943萬元,增加79,842萬元,增長7.8%,完成預算的99.6%。政府性基金預算收入完成281,527萬元,減少267,604萬元,下降48.7%,完成預算的46.6%。地方財政收入完成1,381,470萬元,減少187,762萬元,下降12%,完成預算的80.9%。

市本級主要收入項目完成情況:增值稅46,490萬元,下降9.1%,完成預算的84.5%。改征增值稅38,482萬元,增長2.6%,完成預算的45.9%。營業(yè)稅394,450萬元,與上年持平,完成預算的99.6%。企業(yè)所得稅36,472萬元,增長1.8%,完成預算的91.2%。個人所得稅16,679萬元,增長3.3%,完成預算的94.2%。城市維護建設稅62,579萬元,下降0.4%,完成預算的89.4%。房產(chǎn)稅13,596萬元,增長7.9%,完成預算的`97.1%。契稅123,283萬元,增長30.2%,完成預算的112.1%。非稅收入367,912萬元,增長16.8%,完成預算的115.7%。

一般公共預算支出完成1,911,268萬元,增加156,032萬元,增長8.9%。政府性基金預算支出完成332,240萬元,減少188,528萬元,下降36.2%。地方財政支出完成2,243,508萬元,減少32,496萬元,下降1.4%。

財政經(jīng)費預算報告篇九

各位代表:

受市人民政府委托,我向大會報告馬鞍山市財政預算執(zhí)行情況和預算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、20預算執(zhí)行情況。

年,在市委的堅強領導下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市上下認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,堅持穩(wěn)中求進,改革創(chuàng)新,認真落實積極的財政政策,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構、惠民生、防風險,促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

2015年,全市財政收入2100023萬元,完成調(diào)整計劃的100%,比上年增長3.59%。按照分稅制財政體制計算,全市可用財力2041242萬元(含中央、省專項轉(zhuǎn)移支付518752萬元,全市地方政府新增債券72993萬元)。全市財政支出2036092萬元,完成預算的99.75%,比上年增長11.59%。收支相抵,滾存結(jié)余5150萬元。其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4750萬元;凈結(jié)余400萬元。

2015年市本級財政收入764322萬元(含國有資本經(jīng)營預算收入17920萬元),完成調(diào)整預算的101.18%,比上年增長2.82%。市本級財政支出627331萬元,完成預算的99.63%,比上年增長17.65%。

(一)市本級一般公共預算執(zhí)行情況。

市本級一般公共預算收入746402萬元,完成調(diào)整預算的100.01%。按照分稅制財政體制計算,市本級可用財力612578萬元(含中央、省專項轉(zhuǎn)移支付180090萬元,市本級地方政府新增債券34258萬元)。市本級公共財政支出610228萬元,完成預算的99.62%,比上年增長14.45%。收支相抵,滾存結(jié)余2350萬元。其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2350萬元(2015年馬鞍山市本級一般公共預算執(zhí)行情況見附表1)。

(二)市本級政府性基金預算執(zhí)行情況。

2015年,市本級政府性基金預算收入390086萬元,完成預算的83.69%,比上年下降13.53%。其中:國有土地使用權出讓收入336998萬元,國有土地收益基金收入14272萬元,城市基礎設施配套費收入1萬元。加結(jié)轉(zhuǎn)基金收入202455萬元,合計可用基金收入592541萬元。

市本級政府性基金預算支出401210萬元,完成預算的72.32%,比上年下降30.17%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出395071萬元,資源勘探電力信息等支出1636萬元,其他支出4503萬元。

收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)基金191331萬元。

(三)市本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。

2015年,市本級國有資本經(jīng)營預算收入17920萬元,完成預算的197.71%。其中:利潤收入17917萬元,股息收入3萬元。

國有資本經(jīng)營預算支出17103萬元,完成預算的217.79%。其中:資本性支出16931萬元,費用性支出152萬元,其他支出20萬元。

收支相抵,結(jié)余817萬元,調(diào)入2015年一般公共預算。

(四)市本級社會保險基金預算執(zhí)行情況。

2015年,市本級七項基本社會保險基金預算收入為570757萬元,完成預算的103.7%。其中:保費收入384719萬元;財政補助資金175029萬元。加上年結(jié)余242503萬元,合計收入813260萬元。

社會保險基金預算支出為553824萬元,完成預算的101.3%。

收支相抵,當年結(jié)余16933萬元,滾存結(jié)余259436萬元。

需要說明的是:以上收入是實際完成數(shù),支出及平衡是預計數(shù),具體情況待決算編制完成并經(jīng)審計后,將專題向市人大常委會報告。

過去的一年,我們認真落實積極的財政政策,堅持依法理財治稅,不斷深化財稅改革,加強預算管理,自覺接受監(jiān)督,為全市經(jīng)濟和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠保障。

(一)加強調(diào)控,著力推動轉(zhuǎn)型升級。

統(tǒng)籌穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構,積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展,推動經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)型升級。一是加強政策支持。及時兌現(xiàn)扶持政策資金7.97億元,惠及企業(yè)1300余戶,全力支持工業(yè)倍增、港口經(jīng)濟和文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面修訂維護產(chǎn)業(yè)扶持政策,建立“1+2+5”的產(chǎn)業(yè)扶持政策體系。二是轉(zhuǎn)變扶持方式。優(yōu)化財政資金投入方式,設立天使投資基金和投資引導基金,實施科技“小巨人”培育計劃和科技“創(chuàng)新券”政策,加大股權投資力度,發(fā)揮財政資金的杠桿作用,力促種子期、成長期中的中小企業(yè)加快發(fā)展。三是積極向上爭取支持。爭取上級專項資金9.1億元,大力推進科技創(chuàng)新、節(jié)能減排和基礎設施建設。四是強化財政資金引導作用。完善金融“1+7”政策,推進政策貸和“4321”政銀擔合作,全年累計發(fā)放政策貸4.8億元,借出還貸周轉(zhuǎn)金9.4億元,幫助企業(yè)節(jié)約“過橋”資金成本0.71億元。五是積極落實企業(yè)減負政策。落實小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠、擴大固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠范圍以及下調(diào)鐵礦石資源稅等政策,累計為企業(yè)減稅16.17億元;加大行政事業(yè)性收費項目清理力度,減免企業(yè)收費0.4億元。

(二)統(tǒng)籌城鄉(xiāng),著力保障民生實事。

突出基本保障,全市民生支出168.58億元,增長12.34%,發(fā)展成果更多惠及廣大群眾。一是精心實施民生工程?;I集資金40.19億元,實施33項民生工程和10個為民辦實事項目,民生工程及為民辦實事項目年度目標任務全面完成。二是加快社會事業(yè)發(fā)展。投入31.25億元,支持義務教育均衡發(fā)展,實施高等教育質(zhì)量提升工程,積極發(fā)展學前教育,促進教育事業(yè)加快發(fā)展。投入19.56億元,完善社會保障體系,采取運營補貼、購買服務等方式支持社會養(yǎng)老服務體系建設。投入17.52億元,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,鞏固擴大基層醫(yī)改和縣級公立醫(yī)院改革成果,新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助標準由年人均320元提高到380元。推進公共租賃住房和廉租住房并軌運行,新開工各類保障性住房和棚戶區(qū)改造安置住房12607套。支持完善全民健身服務體系,支持實施文化惠民工程,促進基本公共文化服務均等化。三是保障困難群體生活。投入3300萬元,精心實施以船為家漁民上岸工程,1496戶漁民實現(xiàn)安居夢。撥付4446萬元,重點支持農(nóng)民工、就業(yè)困難群體、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。完善家庭經(jīng)濟困難學生資助體系,為7.74萬人次發(fā)放補助資金7663.53萬元。四是支持生態(tài)環(huán)境保護。投入萬元,支持千萬畝森林增長工程,新增造林5.27萬畝。統(tǒng)籌安排7390萬元,推進大氣污染防治,對秸稈禁燒與綜合利用實行以獎代補。

財政經(jīng)費預算報告篇十

根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領導和上級教研部門的領導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)教研室工作任務,特做經(jīng)費預算如下。

一、經(jīng)常性教研經(jīng)費共計:10800元。

1、電話費100×12=1200元。

2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。

3、常規(guī)教研活動。

二、教育科研經(jīng)費:共計7400元。

1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。

2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經(jīng)費元。

三、教研專項經(jīng)費:共計14000元。

1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。

2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。

四、教研員學習培訓費:共計17000元。

1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。

2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。

3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。

以上四大項合計49200元。請審核批準。

財政經(jīng)費預算報告篇十一

各位領導:

本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的`經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經(jīng)費的使用相關要求范圍內(nèi)開支。

1、收入方面:全年收入合計xx萬元,撥入經(jīng)費收入x萬元,收x年度經(jīng)費收入x萬元。

3、年終滾存經(jīng)費有x元。(注:含x年留存經(jīng)費)。

1、收入方面:截止x年x月份,交工會x元,預算x年全年收入為x元,撥入x萬元。

本屆工會委員會x年度決算和x年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。

財政經(jīng)費預算報告篇十二

市教育局:

我校在進一步深化教育教學改革全面推進素質(zhì)教育打造品牌學校的進程中,信息化建設的相對滯后,成為我校進一步發(fā)展的瓶頸。

為了提升我校的辦學品位,實現(xiàn)教育教學的現(xiàn)代化,在地區(qū)內(nèi)形成品牌效應和示范作用,校領導從學校發(fā)展的戰(zhàn)略出發(fā),科學制定了分步實施校園網(wǎng)的建設規(guī)劃。根據(jù)雙高普九的`要求,我?,F(xiàn)急需組建兩個學生用微機室和兩個教師用備課室及課件室,為了確保微機室和備課室與因特網(wǎng)的有效鏈接,充分發(fā)揮其網(wǎng)上功能,還需組建中央機房。

經(jīng)有關施工單位和我校領導的預算論證,四室的基礎設置(不含計算機)及機房的設備投入核定總價為85000.00元,因?qū)W校資金緊張,無力承擔,特請教育局給予撥款,以便此項工作得以落實。

xx市實驗小學

x年x月x日

財政經(jīng)費預算報告篇十三

各位領導:

本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經(jīng)費的使用相關要求范圍內(nèi)開支。

1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經(jīng)費收入*萬元,收*年度經(jīng)費收入*萬元。

3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注:含*年留存經(jīng)費)。

1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。

本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。

財政經(jīng)費預算報告篇十四

保密辦:

為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的`原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:

1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。

2、保密管理經(jīng)費:

(1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料)。

(2)調(diào)研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

(3)保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。

(4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續(xù),上級機關進行保密檢查、證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費4000元。

(5)保密工作獎勵經(jīng)費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元。

(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。

保密辦費用預算合計:55500元。

專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內(nèi)容)。

財政經(jīng)費預算報告篇十五

鹽邊縣人民政府:。

20xx年是教育發(fā)展的''關鍵時期,根據(jù)“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進新課程改革,進一步提升教育質(zhì)量,必須對現(xiàn)有教師進行全方位培訓,轉(zhuǎn)變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質(zhì)。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓,從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓,重點抓好邊遠地區(qū)教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班,并在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專項培訓經(jīng)費75萬元。

根據(jù)《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經(jīng)費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構培訓經(jīng)費。

妥否,請批示。

此致

敬禮!

申請人:xx。

20xx年xx月xx日。

財政經(jīng)費預算報告篇十六

各位代表:

我受區(qū)政府委托,向大會報告我區(qū)財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案,請予審議,并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

20預算執(zhí)行情況和主要工作。

年是“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全面深化財稅體制改革的關鍵之年。今年以來,全區(qū)財政系統(tǒng)圍繞“把握‘新常態(tài)’、收官‘十二五’”主題,以新《預算法》為導向,積極創(chuàng)新工作思路,全面履行財政職能,統(tǒng)籌推進各項改革,全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構、惠民生、防風險”中的作用,圓滿完成年度各項目標任務,全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好,繼續(xù)實現(xiàn)收支平衡。

一、一般公共預算執(zhí)行情況。

(一)全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況。

2015年全區(qū)完成一般公共預算收入1211348萬元,為預算的100.2%,比上年增長9.2%,稅比為91.4%。其中:稅收收入完成1106973萬元(國稅完成314236萬元,地稅完成792737萬元),為預算的100%,比上年增長9%;非稅收入完成104375萬元,為預算的102.9%,比上年增長12.1%。全區(qū)完成一般公共預算支出970916萬元,為年度預算的94.2%,比上年增長17.6%。其中:民生支出為714241萬元,比上年增長19.5%,占一般公共預算支出比重為73.5%。

(二)區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況。

1.區(qū)本級一般公共預算收支執(zhí)行情況。

2015年區(qū)本級完成一般公共預算收入66974萬元,為預算的98%,比上年增長21.7%。區(qū)三屆人大四次會議通過的2015年區(qū)本級一般公共預算支出為334510萬元,剔除轉(zhuǎn)移支付加上動用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級追加調(diào)整后的區(qū)本級一般公共預算支出為418577萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級完成一般公共財政預算支出358896萬元,為年度預算的85.7%,比上年增長15.7%。從支出科目分:

一般公共服務支出67721萬元,為年度預算的99.6%,比上年增長32.9%。主要由于工商質(zhì)監(jiān)等部門管理體制調(diào)整,2015年起經(jīng)費納入?yún)^(qū)級預算,支出7847萬元,另新增地稅局置換辦公用房相關資金3804萬元。

國防支出855萬元,為年度預算的100%,比上年下降97.1%。主要由于2015年撥付人防建設經(jīng)費較上年減少26892萬元。

公共安全支出13775萬元,為年度預算的98.5%,比上年增長2.2%。

教育支出39690萬元,為年度預算的68.5%,比上年下降5.7%。主要由于對東山實驗小學和甪直高中的基建補助在區(qū)本級列支,2015年改為指標下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

科學技術支出6503萬元,為年度預算的86.3%,比上年增長219.6%。主要由于2015年區(qū)級加快了對科技和人才經(jīng)費的撥付進度。

文化體育與傳媒支出6074萬元,為年度預算的91.9%,比上年增長10.5%。

社會保障和就業(yè)支出42484萬元,為年度預算的94.7%,比上年增長99.5%。主要由于2015年區(qū)級城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險金調(diào)整支出渠道,由土地基金調(diào)整為預算內(nèi)安排,增加支出14625萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28998萬元,為年度預算的95.2%,比上年增長3.1%。

節(jié)能環(huán)保支出36010萬元,為年度預算的66.6%,比上年增長79.5%。主要由于2015年撥付太湖水污染治理經(jīng)費20463萬元,較上年增加10881萬元,另撥付新能源汽車市場補貼4409萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出10275萬元,為年度預算的96.9%,比上年下降65.4%。主要由于20撥付園博園變更注冊資金0萬元,2015年無此項支出。

農(nóng)林水支出29255萬元,為年度預算的74.3%,比上年增長36.3%。主要由于2015年防洪保安資金6174萬元由專戶轉(zhuǎn)入預算內(nèi)撥付。

交通運輸支出22134萬元,為年度預算的100%,比上年增長65.4%。主要由于2015年在預算內(nèi)支付省道以上交通工程款及bt回購款16000萬元。

資源勘探信息等支出2612萬元,為年度預算的72.5%,比上年增長10.2%。

商業(yè)服務業(yè)等支出27815萬元,為年度預算的93.4%,比上年增長158.5%。主要由于年全國土地審計整改時,對旅游發(fā)展專項資金的支付渠道進行了調(diào)整。

金融支出410萬元,為年度預算的77.4%,比上年下降59.4%。主要由于2014年撥付區(qū)金控公司金融業(yè)發(fā)展專項資金500萬元,2015年無此項支出。

援助其他地區(qū)支出4622萬元,為年度預算的100%,比上年增長8%。

國土海洋氣象等支出4501萬元,為年度預算的81.8%,比上年增長9.3%。

住房保障支出10042萬元,為年度預算的77.9%,比上年增長62.5%。主要由于2015年區(qū)級單位調(diào)增了公積金繳費基數(shù)。

糧油物資儲備支出3143萬元,為年度預算的95.4%,比上年增長3.4%。

國債還本付息支出1827萬元,為年度預算的100%,比上年增長82.1%。主要由于2015年撥付地方政府債券利息增加824萬元。

其他支出150萬元,為年度預算的100%,比上年增長18.5%。

2.區(qū)本級財力平衡情況。

根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算,2015年區(qū)本級可支配財力為456233萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付未下達分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)金額),當年區(qū)本級一般公共預算支出為358896萬元,歸還轉(zhuǎn)貸地方政府債券本金10000萬元,增設預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22000萬元,結(jié)余為65337萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出59681萬元,凈結(jié)余5656萬元。

(三)三區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況。

度假區(qū)完成一般公共預算收入34981萬元,為預算的113.7%,比上年增長15.4%,可支配財力為24827萬元,完成一般公共預算支出24827萬元,為年度預算的100%,比上年增長19.1%,收支平衡。

開發(fā)區(qū)完成一般公共預算收入486353萬元,為預算的103.3%,比上年增長13%,可支配財力為311443萬元,完成一般公共預算支出311443萬元,為年度預算的100%,比上年增長23.7%,收支平衡。

城區(qū)完成一般公共預算收入147830萬元,為預算的92%,比上年下降1.5%,可支配財力為47400萬元,完成一般公共預算支出47400萬元,為年度預算的100%,比上年增長4.7%,收支平衡。

二、政府性基金預算執(zhí)行情況。

財政經(jīng)費預算報告篇十七

衛(wèi)生局:

財政局:

基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

一、基本情況。

全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。

xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。

2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

三、存在的問題。

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的'經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

20xx年xx月xx日。

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