總結(jié)不僅是對(duì)知識(shí)的鞏固和梳理,更是對(duì)自己多方面能力的培養(yǎng)和提升。通過(guò)總結(jié),我們可以將學(xué)習(xí)或工作中的經(jīng)驗(yàn)和成果分享給他人,促進(jìn)互相學(xué)習(xí)和進(jìn)步。接下來(lái)是一些總結(jié)的精選片段,供您參考和借鑒。
發(fā)票退票證明最新規(guī)定篇一
陽(yáng)泉市礦區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:
現(xiàn)有山西華鑫電氣有限公司2018年2月26日給我公司開具的增值稅專用發(fā)票1份,發(fā)票代碼1400172130,票號(hào)為01679122,金額39743.59元,稅額6756.41元,價(jià)稅合計(jì)46500元,因貨物名稱不符合我集團(tuán)公司要求無(wú)法入賬。
錯(cuò)誤名稱:
1、*高壓開關(guān)設(shè)備*高壓開關(guān)。
2、*配電控制設(shè)備*低壓開關(guān)正確名稱:
1、*移變配件*高壓端。
2、*移變配件*低壓端。
故需沖退此票。我公司未申報(bào)、未抵扣。
特此證明。
山西潞安集團(tuán)和順一緣煤業(yè)有限責(zé)任公司。
2018年3月8日。
發(fā)票退票證明最新規(guī)定篇二
_______有限公司:
貴公司于_____年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票的'代碼為____________,發(fā)票號(hào)碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價(jià)稅合計(jì)為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
________股份有限公司。
_____年____月____日。
發(fā)票退票證明最新規(guī)定篇三
________有限公司:
貴公司于20____年____月____日開具給我公司的發(fā)票的代碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:no:____________,價(jià)稅合計(jì)為________元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
________有限公司。
20____年____月____日。
發(fā)票退票證明最新規(guī)定篇四
我司____________公司為____________公司開具的普通發(fā)票(發(fā)票號(hào):_________發(fā)票金額:____________)被我司不慎遺失,客戶未入賬。現(xiàn)提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章,以便客戶入賬。
_________公司。
日期:_________
發(fā)票退票證明最新規(guī)定篇五
發(fā)票退票是說(shuō)明了之前的稅收已出現(xiàn)了錯(cuò)誤,現(xiàn)在公司要求退稅,以下文書幫小篇提供發(fā)票退票證明閱讀。
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開具的`增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為________,號(hào)碼為____________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為________,實(shí)際應(yīng)為________,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
_______年____月____日
________有限公司 :
貴公司于_______年____月____日開具給我公司的發(fā)票代碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:no:____________,價(jià)稅合計(jì)為________元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明
________有限公司
_______年____月____日
________有限公司:
貴公司于_______年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票代碼為____________,發(fā)票號(hào)碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價(jià)稅合計(jì)為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
_______年____月____日
發(fā)票退票證明最新規(guī)定篇六
南通_________分局:
于_______年______月______日_________有限公司南通分公司給我公司(南通_________有限公司,納稅人識(shí)別號(hào):_________)開具的壹張江蘇增值稅專用發(fā)票,詳情如下:
購(gòu)貨單位:_________有限公司(納稅人識(shí)別號(hào):______)發(fā)票號(hào)碼:_________,發(fā)票總額:______元。
由于我司原因,不小心將發(fā)票第二聯(lián),抵扣聯(lián)遺失,增值稅發(fā)票尚未認(rèn)證和尚未抵扣,望貴局提供已抄報(bào)稅證明,便于我公司進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
南通_________有限公司。
_______年______月______日。
發(fā)票退票證明最新規(guī)定篇七
發(fā)票退票(普通發(fā)票)也就是指因發(fā)票發(fā)放錯(cuò)誤、發(fā)票發(fā)放信息登記錯(cuò)誤等原因,稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人辦理退票。下面是本站小編給大家整理的一些關(guān)于發(fā)票退票證明模板的模板,希望對(duì)大家有用。
________有限公司:
貴公司于20____年____月____日開具給我公司的發(fā)票代碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:no:____________,價(jià)稅合計(jì)為________元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明。
________有限公司。
20____年____月____日。
________有限公司:
貴公司于20____年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票代碼為____________,發(fā)票號(hào)碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價(jià)稅合計(jì)為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司。
20____年____月____日。
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開具的增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為________,號(hào)碼為____________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為________,實(shí)際應(yīng)為________,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司。
20____年____月____日。
發(fā)票退票證明最新規(guī)定篇八
茲證明______辦理我單位______費(fèi),單位:______,單價(jià):______元,合計(jì)金額:____________元,______仟______佰______拾______元______角整,請(qǐng)貴單位給予開據(jù)稅票。
___________有限公司。
______年______月______日。
發(fā)票退票證明最新規(guī)定篇九
國(guó)稅局:
茲有焦作制動(dòng)器股份有限公司2011.08.10號(hào)給某某某開具的1張?jiān)鲋刀悺?/p>
專
用
發(fā)
票
發(fā)
票
元,價(jià)稅合計(jì):
元,因貨物價(jià)格開具錯(cuò)誤,此發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證,未經(jīng)抵扣,需退回焦作制動(dòng)器股份有限公司重新開具,我單位做拒收處理,特此證明。
拒收單位名稱。
日期
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