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2023年商業(yè)計劃書代寫(優(yōu)質(zhì)8篇)
  • 時間:2023-11-13 05:12:53
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計劃是為了達到特定目標而制定的一系列活動或步驟。它可以幫助我們更好地組織時間和資源,提高效率。對于一個項目或任務來說,有一個合理的計劃是非常重要的,它可以使我們在最短的時間內(nèi)取得最好的結(jié)果。在我們的日常生活中,也可以制定一些個人計劃,比如學習計劃、健身計劃等,這樣可以幫助我們更好地規(guī)劃時間和達到自己的目標。制定計劃時要考慮到自己的能力和資源,不要過于理想化。這里有一份詳細的計劃模板,可以幫助你更快地制定出符合要求的計劃。

商業(yè)計劃書代寫篇一

評估的關(guān)鍵標準是要判斷擬建項目及其依托的企業(yè)是否處于適當?shù)陌l(fā)展階段、是否存在良好的市場機會,是否擁有滿意的管理團隊以及能否制定和實施一套穩(wěn)健的商業(yè)計劃。

2、對商業(yè)計劃書的一般要求。

對商業(yè)計劃書的一般要求包括3個方面:

(1)編寫格式是否規(guī)范,是否包含足夠信息;

(2)是否對項目可能面臨的各種風險因素及項目的可行性進行了全面系統(tǒng)深入的研究。

(3)數(shù)據(jù)的真實性和分析的邏輯性。要評估商業(yè)計劃書中采用的數(shù)據(jù)是否真實可靠,市場分析預測結(jié)果是否令人信服,財務分析的方法是否恰當,結(jié)論是否可信,各種邏輯推理是否合理。

3、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的評估要點。

(1)進入時機是否恰當。

對于風險投資而言,種子期(研發(fā)階段)和成長期(中試階段)為最佳投資期;對于產(chǎn)業(yè)投資而言,推廣期(小批量生產(chǎn))和成熟期(已經(jīng)成功進入市場)應為最佳投資期。

(2)市場前景及營銷策略。

需要清晰界定目標市場和有吸引力的預期市場規(guī)模競爭對手的市場占有情況,并重點評估對市場預測的推理邏輯是否合理,企業(yè)經(jīng)營存在哪些市場風險評估企業(yè)對目標市場的界定是否合理,目標客戶群的規(guī)模及增長前景。評估市場競爭狀況,分析對企業(yè)核心競爭力的界定是否恰當,市場營銷計劃是否完善,主要競爭優(yōu)勢及中長期競爭策略是否恰當,分析競爭對手對企業(yè)市場進入/增長的可能反應。評估本企業(yè)是行業(yè)業(yè)務發(fā)展模式的塑造者還是適應者,評估如何培育在行業(yè)中的核心競爭力,如何有效進入市場,分析誰會最早成為項目產(chǎn)品的目標市場人群。

(3)項目管理團隊。

重點評估董事長、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官以及技術(shù)開發(fā)、市場營銷、財務管理等關(guān)鍵職位是否已有勝任人選,管理團隊的最終組建方案。評估在關(guān)鍵職位的負責人技能和經(jīng)驗,分析其擔任過的高級管理職位或其它成功業(yè)績。如負責運營的副總裁應有在相關(guān)領(lǐng)域一流企業(yè)的工作經(jīng)歷,具備豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗,有制定營銷市場價值。對擬建項目的財務計劃進行詳細評估,包括投資總額及其構(gòu)成、項目建設期及投資進度計劃收入及成本費用預測的依據(jù)盈虧平衡和利潤等情況。

(4)治理結(jié)構(gòu)。

評估是否具備一套控制和管理企業(yè)運作的制度安排,治理結(jié)構(gòu)能否有效解決管理層的激勵問題,各利益相關(guān)主體的權(quán)利義務和責任是否明確,能否確保投資者在企業(yè)中的資產(chǎn)得到應有的保護和獲得合理的投資回報。企業(yè)治理結(jié)構(gòu)能否按照國際通行的規(guī)則進行安排。

(5)項目獲利途徑和投資回報。

重點評估業(yè)務模型的選擇情況、所確定的經(jīng)營模式及企業(yè)盈利目標、評估項目可能的收入來源、影響成功的關(guān)鍵因素,分析業(yè)務模型的潛在回報是否具有吸引力。評估產(chǎn)品的價值定位,分析產(chǎn)品能為客戶帶來何種服務和市場價值。對擬建項目的財務計劃進行詳細評估,包括投資總額及其構(gòu)成、項目建設期及投資進度計劃、收入及成本費用預測的依據(jù)、盈虧平衡和利潤等情況。

(6)技術(shù)及研發(fā)。

評估所采用技術(shù)的成熟程度,是否經(jīng)過中試階段,與同類技術(shù)相比較所具有的領(lǐng)先地位,評估擬建項目的主要創(chuàng)新點,分析向消費者提供比市場上現(xiàn)有產(chǎn)品功能更強的產(chǎn)品或服務的途徑和方式。評估所需資源的可獲得性,能否控制非己所有的資源。

(7)投資者的股權(quán)安排。

評估投資者所承擔的風險能否與所獲得的回報相匹配,股權(quán)結(jié)構(gòu)安排是否合理,投資人的退出機制及撤資方式是否可行。

要求商業(yè)計劃書的相關(guān)部分結(jié)構(gòu)清晰,目標明確,計劃合理,數(shù)據(jù)詳實,并能確保該商業(yè)計劃書能夠作為未來企業(yè)推進擬建項目的行動指南并予以貫徹實施。

商業(yè)計劃書代寫篇二

商業(yè)計劃書,英文名稱為businessplan,是公司、企業(yè)或項目單位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標之目的,在經(jīng)過前期對項目科學地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎上,根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?。商業(yè)計劃書是一份全方位的項目計劃,其主要意圖是遞交給投資商,以便于他們能對企業(yè)或項目做出評判,從而使企業(yè)獲得融資。

關(guān)聯(lián)報告:

水產(chǎn)養(yǎng)殖項目申請報告。

水產(chǎn)養(yǎng)殖項目建議書。

水產(chǎn)養(yǎng)殖項目可行性研究報告。

水產(chǎn)養(yǎng)殖項目資金申請報告。

水產(chǎn)養(yǎng)殖項目節(jié)能評估報告。

水產(chǎn)養(yǎng)殖項目行業(yè)市場研究報告。

水產(chǎn)養(yǎng)殖項目投資價值分析報告。

水產(chǎn)養(yǎng)殖項目投資風險分析報告。

水產(chǎn)養(yǎng)殖項目行業(yè)發(fā)展預測分析報告。

保密須知。

本報告屬商業(yè)機密,所有權(quán)屬于****有限公司。其內(nèi)容和資料僅對已簽署投資意向的投資者公開。收到本報告時,接收者了解并同意以下約定:

1、當接收者確認不愿從事本報告所述項目后,必須盡快將本報告完整地交回;

3、本報告的所有內(nèi)容應視同為接收者自己的機密資料。

4、本報告不是出售或收購項目的報告。

第一章水產(chǎn)養(yǎng)殖項目簡介。

1.1水產(chǎn)養(yǎng)殖項目基本信息。

1.1.1水產(chǎn)養(yǎng)殖項目名稱。

1.1.2水產(chǎn)養(yǎng)殖項目承建單位。

1.1.3擬建設地點。

1.1.4水產(chǎn)養(yǎng)殖項目建設內(nèi)容與規(guī)模。

1.1.5水產(chǎn)養(yǎng)殖項目性質(zhì)。

1.1.6水產(chǎn)養(yǎng)殖項目建設期。

1.2水產(chǎn)養(yǎng)殖項目投資單位概況。

第二章水產(chǎn)養(yǎng)殖項目建設背景及必要性。

2.1水產(chǎn)養(yǎng)殖項目建設背景。

2.2水產(chǎn)養(yǎng)殖項目建設必要性。

2.2.2水產(chǎn)養(yǎng)殖項目的建設能帶動和推進水產(chǎn)養(yǎng)殖項目項目的發(fā)展。

2.2.4水產(chǎn)養(yǎng)殖項目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強市場競爭力的需要。

2.2.5水產(chǎn)養(yǎng)殖項目是增加就業(yè)的需要。

第三章、水產(chǎn)養(yǎng)殖項目的實施地情況分析。

3.1基本情況。

3.2地理位置。

3.3交通運輸。

3.4資源情況。

3.5經(jīng)濟發(fā)展。

第四章市場分析。

4.1國內(nèi)外水產(chǎn)養(yǎng)殖項目項目市場概況。

4.1.1國內(nèi)市場狀況及發(fā)展前景。

4.1.2國際市場狀況及發(fā)展前景。

4.2我國水產(chǎn)養(yǎng)殖項目項目生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

4.320xx年我國水產(chǎn)養(yǎng)殖項目項目出口情況。

4.4主要水產(chǎn)養(yǎng)殖項目項目市場情況。

4.5水產(chǎn)養(yǎng)殖項目項目產(chǎn)業(yè)前景。

第五章競爭分析。

5.1企業(yè)競爭的壓力來源。

5.2波特五力競爭強弱分析。

5.3swot態(tài)勢分析(swot示意圖)。

第六章水產(chǎn)養(yǎng)殖項目優(yōu)勢。

6.1政策優(yōu)勢。

6.2地域優(yōu)勢。

6.3管理優(yōu)勢。

6.4技術(shù)優(yōu)勢。

第七章水產(chǎn)養(yǎng)殖項目建設方案。

7.1水產(chǎn)養(yǎng)殖項目建設內(nèi)容。

7.2水產(chǎn)養(yǎng)殖項目項目工藝方案。

7.3水產(chǎn)養(yǎng)殖項目項目產(chǎn)品方案。

7.4經(jīng)營理念。

7.5管理策略。

7.5.1管理目的。

7.5.2組織結(jié)構(gòu)。

7.5.3管理思路。

7.5.4企業(yè)文化。

7.5.5經(jīng)營理念。

7.5.6企業(yè)精神。

7.5.7人才戰(zhàn)略。

商業(yè)計劃書代寫篇三

*企業(yè)基本情況。

業(yè)務和描述。

企業(yè)的宗旨:打造工程投資平臺;為投資者創(chuàng)造利益。培養(yǎng)投資人才。(鍛煉為主;盈利為。

輔)。

交友平臺;投資創(chuàng)業(yè)學習平臺。尋找投資人才;打造投資團隊。

主要發(fā)展戰(zhàn)略目標和階段目標:戰(zhàn)略目標:培養(yǎng)投資人才,成立注冊資產(chǎn)管理企業(yè)。為更多的顧客創(chuàng)造價值。

階段目標:

1:在哈工程成立學習管理團隊,打造一個投資交流平臺。(主要面向?qū)W生經(jīng)濟管理專業(yè),有一定金融基礎的人,結(jié)交更多的有志之士。相互學習共同發(fā)展)2:立足于哈工程。創(chuàng)造出適合于學生的投資和學習產(chǎn)品。

3:面向哈爾濱。開始接手投資課堂和投資顧問之類的業(yè)務。做風險投資幫忙做策劃。成立風險投資公司。

4:成立集團企業(yè)。由明銳資產(chǎn)管理公司向外輻射。由明銳資產(chǎn)管理公司統(tǒng)一運籌集團的資產(chǎn)運作。

項目技術(shù)獨特性:1:學生很多都有學習股票投資和理財?shù)挠?。我們能為他們提供一個很好的學習和實踐平臺。

2:許多學生都有自己的零花錢。將這些零花錢用來投資和學習未免不是一個很好的選擇。

3:學校一直缺少一個為學生提供資金援助的平臺。許多學生心中的好項目都沒法實施。我們可以通過合理的資金配置為他們提供幫助。

4:社會上缺少資金管理和理財知識的企業(yè)家到處都是。而他們的學習欲望又非常的強烈。我們可以很好的利用這一點。吸引他們加盟一起學習。收取一部分加盟費。5:許多打工的人想擺脫打工的命運。不管是打算創(chuàng)業(yè)還是打算投資。這些都離不開金融投資。我們可以為他們提供一個很好的學習投資平臺。

利潤的來源及持續(xù)營利的商業(yè)模式:1投資收益。

2加盟學習費用。

3投資顧問,投資建議費用。4活動參與費用。(給錢讓別人幫忙操作股票。參與費用:100第一名獎金:1000)。

實行步驟:

人員要求:有創(chuàng)業(yè)投資精神;能夠承擔商業(yè)風險;與人合作能力強;

懂得投資的基本方法;和主要的投資方式。包括股票;基金和風投。

有自己的主見,能夠帶來好的盈利性的項目;懂得基本的項目評估原則和方法。

股票投資:得有半數(shù)以上的決策成員同意才能夠進行操作。決策人向公司建議操作必須說明理由,同時得到半數(shù)以上決策人的同意。長線操作必須出具公司的分析報告。此旨在培養(yǎng)同學的分析能力和判斷能力。

短線操作必須出具技術(shù)分析和近期新聞和政策分析的報告。得到半數(shù)人同意后進行操作。決策人于每周六開會,討論這一周的投資進展情況。

難點:1怎樣與證券公司取得有效合作?2保證開戶就能讓公司掙到基本所得?

3招聘人才和有志之士。

4怎樣收取培訓費。

5怎樣將個人想法進行統(tǒng)一,市場上有幾千只股票,怎樣確定板塊和個股,怎樣解決決策人彼此之間的分歧。(確定一個股票池,操作時只允許在股票池中選擇。股票池中的股票都要進行過嚴謹?shù)姆治觯┦紫却_定板塊;再來確定個股。然后選擇操作時機。操盤手:持有時間。

商業(yè)計劃書代寫篇四

一、度假村公司概況描述。

二、度假村公司的宗旨和目標。

三、度假村公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)。

四、已投入的資金及用途。

五、度假村公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹。

六、市場概況和營銷策略。

七、主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介。

八、核心經(jīng)營團隊。

九、度假村公司優(yōu)勢說明。

十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)。

十二、財務分析。

1.財務歷史數(shù)據(jù)。

2.財務預計。

3.資產(chǎn)負債情況。

第二部分綜述。

第一章度假村公司介紹。

一、度假村公司的宗旨。

二、度假村公司簡介資料。

三、各部門職能和經(jīng)營目標。

四、度假村公司管理。

1.董事會。

2.經(jīng)營團隊。

3.外部支持。

第二章技術(shù)與產(chǎn)品。

一、技術(shù)描述及技術(shù)持有。

二、產(chǎn)品狀況。

1.主要產(chǎn)品目錄。

2.產(chǎn)品特性。

3.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介。

4.研發(fā)計劃及時間表。

5.知識產(chǎn)權(quán)策略。

6.無形資產(chǎn)。

三、度假村產(chǎn)品生產(chǎn)。

1.資源及原材料供應。

2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力。

3.擴建設施、要求及成本,擴建后生產(chǎn)能力。

4.原有主要設備及需添置設備。

5.產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制。

6.包裝與儲運。

第三章度假村市場分析。

一、度假村市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分。

二、目標市場的設定。

三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析。

五、市場趨勢預測和市場機會。

六、行業(yè)政策。

第四章競爭分析。

一、有無行業(yè)壟斷。

二、從市場細分看競爭者市場份額。

三、主要競爭對手情況:公司實力、產(chǎn)品情況。

四、潛在競爭對手情況和市場變化分析。

五、度假村公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。

第五章度假村市場營銷。

一、概述營銷計劃。

二、度假村銷售政策的制定。

三、度假村銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務。

四、主要業(yè)務關(guān)系狀況。

五、度假村銷售隊伍情況及銷售福利分配政策。

六、促銷和市場滲透。

1.主要促銷方式。

2.廣告/公關(guān)策略、媒體評估。

七、度假村產(chǎn)品價格方案。

1.定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)。

2.影響價格變化的因素和對策。

八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

九、度假村市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標。

第六章投資說明。

一、資金需求說明(用量/期限)。

二、資金使用計劃及進度。

三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應價格等)。

四、資本結(jié)構(gòu)。

五、回報/償還計劃。

六、資本原負債結(jié)構(gòu)說明。

七、投資抵押。

八、投資擔保。

九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)。

十、股權(quán)成本。

十一、投資者介入公司管理之程度說明。

十二、報告。

十三、雜費支付。

第七章投資報酬與退出。

一、股票上市。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

三、股權(quán)回購。

四、股利。

第八章風險分析。

一、資源風險。

二、市場不確定性風險。

三、研發(fā)風險。

四、生產(chǎn)不確定性風險。

五、成本控制風險。

六、競爭風險。

七、政策風險。

八、財務風險。

九、管理風險。

十、破產(chǎn)風險。

第九章管理。

一、度假村公司組織結(jié)構(gòu)。

二、管理制度及勞動合同。

三、人事計劃。

四、薪資、福利方案。

五、股權(quán)分配和認股計劃。

第十章財務分析。

一、財務分析說明。

二、財務數(shù)據(jù)預測。

1.銷售收入明細表。

2.成本費用明細表。

3.薪金水平明細表。

4.固定資產(chǎn)明細表。

5.資產(chǎn)負債表。

6.利潤及利潤分配明細表。

7.現(xiàn)金流量表。

8.財務指標分析。

一、公司簡介。

a公司是一家專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營頂級品牌——電動自行車、電動摩托車、電動噴霧器等a系列產(chǎn)品的企業(yè)。

本公司創(chuàng)建于2000年7月份,目前,擁有生產(chǎn)流水線兩條,固定資產(chǎn)800萬元,員工120多人,其中高級管理人員10人,中層管理人員15人。

并在2002年6月通過了國家生產(chǎn)許可證的驗收;被省質(zhì)量監(jiān)督局2002年度抽查測定為合格產(chǎn)品。

2003年3月通過北京中大華遠認證中心的iso9001質(zhì)量體系認證。

本公司在電動車行業(yè)的產(chǎn)銷量名列前茅,成功地在浙江縣市級市場上網(wǎng)絡遍布率達80%;并滲透了福建省、江西省、安徽省、重慶市、廣西省等省市市場;并通過了浙江省、江蘇省、上海市、山東省等新產(chǎn)品鑒定,并在以上各省份公安廳上了目錄。

本公司將以打造a品牌為企業(yè)目標,發(fā)展多元化經(jīng)營,加快網(wǎng)絡建設;開展網(wǎng)絡服務和電子商務,努力將本公司建設成為集研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、信息網(wǎng)絡、科技服務于一體的區(qū)域性乃至全國性的電動車企業(yè)。

二、市場分析。

(一)品牌定位。

爭做電動車行業(yè)的領(lǐng)導品牌。

(二)目標市場。

(三)市場前景。

二十一世紀已經(jīng)到來,二十年的改革開放使中國大地發(fā)生巨大的變化,市場已不在是昨天的市場。

各行各業(yè)的人們在不同的領(lǐng)域中拼搏發(fā)展,或沉或浮,實現(xiàn)各自的理想。

在走過原始積累的辛酸苦辣后,他們成為社會財富的擁有者。

而隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,加快了信息的傳遞速度,使國內(nèi)電動車市場前進的步伐在不斷加快。

電動自行車作為一個新興的產(chǎn)物,它的誕生來自于自然資源的日漸減少、城市環(huán)境的日漸惡劣、人們生活需求日需提高的情況下,故電動自行車的出現(xiàn)使之成為人們?yōu)橹L靡的產(chǎn)品。

這不僅是國內(nèi)市場,國外市場亦是;公司的網(wǎng)站以及公司注冊在阿里巴巴的網(wǎng)站,外商的訪問率居高不下,良好的市場前景為電動車行業(yè)帶來前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。

目前,公司引用人才,布好棋局,提煉公司核心價值,提高自身的競爭力。

在產(chǎn)品質(zhì)量管理、新產(chǎn)品開發(fā)、營銷策略制定等都充分地體現(xiàn)公司“做大、做強”的定位需求,故公司并駕國內(nèi)銷售、國際貿(mào)易兩條軌道,把a公司在電動車行業(yè)聳立起來。

(四)產(chǎn)品優(yōu)勢。

低噪音、高效率、驅(qū)動力矩大、無火花換向。

(五)市場現(xiàn)狀。

2003年的浙江電動車市場,由于綠源、小飛哥、歐豹、以人等國產(chǎn)廠家控制了近70%的市場,因而整個市場運行大體平穩(wěn),但里面同樣潛伏著引起市場動蕩的因素。

1、價格仍是導致電動車市場最不穩(wěn)定的因素。

盡管電動車前四大品牌控制著絕大部分市場,但部分區(qū)域品牌想擴大市場份額,往往用低價策略來擾亂市場,另外,即使在幾個大品牌之間,在市場的壓力下,也在暗中較勁,其中小裟電動車幾大品牌降幅,這些都是可能引致電動車價格戰(zhàn)的不確定因素。

2、電動車行業(yè)對比摩托車來說,技術(shù)含量相對較低,電動車企業(yè)之間的競爭更多地體現(xiàn)在成本上,但隨著幾大品牌的規(guī)模已經(jīng)形成,成本優(yōu)勢相差無幾,因此電動車行業(yè)技術(shù)升級之戰(zhàn)不可避,節(jié)能技術(shù)、綠色技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)等等技術(shù)革新將引發(fā)新的競爭。

3、從整體上來看,目前電動車市場仍處于供大于求的狀況,競爭漸趨于白熱化,加之電動車電機、電池的。不穩(wěn)定,許多老企業(yè)面臨著生產(chǎn)設備和技術(shù)更新的難題。

激烈的競爭將廠家面臨多重壓力,市場份額向大品牌集中,小品牌的市場份額也正在大幅下降,部分企業(yè)甚至已處在掙扎線上。

4、從市場需求情況看,電動車消費的檔次將逐步拉開,一些整體品質(zhì)卓越的高品位電動車將成為市場消費的主流,技術(shù)含量高的精品電動車因具有絕對的換代優(yōu)勢而受到歡迎。

5、由于農(nóng)村普及速度加快,一些低價位電動車的需求重心由城鎮(zhèn)居民家庭向城郊農(nóng)村地區(qū)延伸,需求總量呈穩(wěn)步上升之勢,產(chǎn)銷狀況趨勢向好,生產(chǎn)處于良性循環(huán)的合理區(qū)域內(nèi)。

加之最近處于“非典”時期,更為電動車市場帶來前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。

6、地區(qū)性品牌借助地緣資源在當?shù)負碛邢喈數(shù)氖袌稣加新省?/p>

因為其自身資源、經(jīng)營管理、銷售網(wǎng)絡等原因,在當?shù)負碛邢喈數(shù)氖袌稣加新?,形成了一定的區(qū)域壁壘。

由上面的市場狀況分析可知:

1、技術(shù)競爭必將升級。

隨著電動車行業(yè)第二輪高速發(fā)展期的來臨,國內(nèi)電動車市場的格局將面臨著重新洗牌,新老兩大陣營之間的對抗將圍繞如何贏得電動車換代市場來進行。

2、電動車企業(yè)的營銷管理能力將接受嚴峻考驗。

綠源及其他新進入者,營銷管理規(guī)范、系統(tǒng)運作,市場控制力強、市場策劃一流、手法穩(wěn)健,a電動車將如何應對,如何強化自我的營銷能力,將成為對a電動車的最大考驗。

(六)融資計劃。

公司計劃以借貸形式,一次性借貸100萬美元,用于新品開發(fā)、設計、市場推廣、廣告投入及擴大生產(chǎn)規(guī)模。

其中20萬美元,用于市場推廣及廣告費用;80萬美元用于其他營運活動。

公司計劃以兩年收回運營資本。

三、市場推廣。

(一)營銷策略。

品牌定位:中高檔。

目標市場:國內(nèi)二級、三級。

渠道策略:特許經(jīng)營、專賣連鎖。

產(chǎn)品策略:在建立行業(yè)品牌形象后,向相關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域拓展,營造屬于a品牌的形態(tài)意識。

(二)推廣預測:

年份終端網(wǎng)絡銷售額。

200350家。

2004100家10000萬。

2005200家15000萬。

2006350家20000萬。

在銷售額達到10000萬時,計劃擴大生產(chǎn)規(guī)模(土地征用,廠房建設及設備投資),達到年產(chǎn)a電動車10萬量的目標,滿足2億元的年銷售額的需求。

通過一系列運作,于2006年完成2億元銷售額,發(fā)展終端網(wǎng)絡350家,年生產(chǎn)a電動車10萬量。

a品牌在中國的二級、三級城市的一類商場或街面擁有專柜或?qū)Yu店,并擴展到經(jīng)濟發(fā)達的一級城市。

a品牌成為中國電動車行業(yè)的領(lǐng)導品牌,消費者對a電動車的首選品牌。

四、管理目標。

a營銷管理工程,以責任清楚、機構(gòu)合理、規(guī)范運作、提高效率、賞罰分明為目標,通過組織架構(gòu)的設定和業(yè)務流程的重新梳理,將a公司建設成為以客戶為中心、以市場為導向的現(xiàn)代營銷型公司,使其不但能夠出色完成公司下達的營銷任務,而且能夠在競爭越來越激烈的市場中引領(lǐng)整個a公司穩(wěn)健發(fā)展、更加壯大。

通過明確相關(guān)崗位工作流程及相關(guān)崗位的崗位功能,界定相關(guān)崗位的崗位責任,相關(guān)崗位工作制度,績效評估、激勵考核及獎罰制度(包括各崗位的獎罰制度),派出機構(gòu)的管理,建立各類規(guī)范化表格(如:銷售日報表、業(yè)務人員工作計劃表、績效考核表等),及營銷服務體系(服務的流程、規(guī)范、制度、政策、特色)等工作。

五、回報分析。

按4年預期目標計算:

年銷售額:20000萬元。

產(chǎn)品成本:20000萬元×50%=10000萬元。

市場推廣、廣告營銷費用:20000萬元×20%=4000萬元。

稅收:20000萬元×10%=2000萬元。

利潤:20000萬元×20%=4000萬元。

六、stow分析。

優(yōu)勢方面,a已有相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售經(jīng)驗,在統(tǒng)一經(jīng)營上領(lǐng)先一步。

有利于樹立企業(yè)的整體形象,提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量。

a主要劣勢,是沒有形成一個以市場為導向、以顧客為中心的組織體系,a內(nèi)部沒有形成統(tǒng)一的價值觀,而且在新品開發(fā)、設計、工藝質(zhì)量方面,條件不夠成熟。

同時,主要競爭對手的市場意識在增強,漸漸都開始注重品牌和服務,機制靈活,對市場變化反應迅速,對a形成較大威脅,加之行業(yè)跟隨者及其它品牌的進入將分享a品牌的市場份額,使a品牌漸漸失去行業(yè)絕對領(lǐng)導品牌的優(yōu)勢。

a系列產(chǎn)品雖說市場潛力很大,但需主推a電動車,其它產(chǎn)品自然銷售。

只有當產(chǎn)品向?qū)?、新開發(fā),渠道和服務向深、廣發(fā)展,才能使a品牌真正強大起來。

通過對市場的分析,我們發(fā)現(xiàn),電動車行業(yè)在國內(nèi)外市場上是屬于新興的產(chǎn)物。

這反而給a提供了很好的機會。

只要及時調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略,充分利用資源,進行合理整合,a品牌是可以在激烈的市場競爭中贏得一席之地。

商業(yè)計劃書代寫篇五

長沙代寫商業(yè)計劃書的策劃公司所寫方案清晰展現(xiàn)長沙投資項目的亮點與價值。長沙策劃中心(陳工熱線:185-0101-0388)可以代寫商業(yè)計劃書與可行性研究報告,湖南全省業(yè)務涉及旅游文化、食品飲料、新能源汽車制造、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)種植業(yè)項目、生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園、酒店餐飲、養(yǎng)老院、房地產(chǎn)、機械電子、互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)、建筑材料、紡織印刷、化工生物、特色小鎮(zhèn)、物流運輸?shù)雀鳟a(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,商業(yè)計劃書代寫創(chuàng)作流程規(guī)范,重合同守信用,為融資招商引資、銀行申請、項目立項提供優(yōu)質(zhì)方案。幫助長沙企業(yè)家大展宏圖。

湖南省長沙、株洲、湘潭、岳陽、衡陽、邵陽、婁底、懷化、張家界、湘西州等各地區(qū)的項目可行性研究報告、商業(yè)計劃書、招投標書、項目申請報告、資金申請報告、項目實施方案、節(jié)能評估報告等商業(yè)方案,在長沙地區(qū)有大量的商業(yè)計劃書范文,長沙商業(yè)計劃書代寫的公司做項目實實在在,各種創(chuàng)業(yè)投資項目融資計劃書等,企劃費用價格可以協(xié)商。長沙代寫商業(yè)計劃書模板,創(chuàng)業(yè)計劃書范文提綱免費列。文海公司代寫長沙商業(yè)計劃書本著誠信、務實、高效、精湛的編寫理念,代寫商業(yè)計劃書團隊專業(yè)配套齊全、工作業(yè)績突出,全心全意為長沙投資項目做企劃方案。

商業(yè)計劃書代寫篇六

一、度假村公司概況描述

二、度假村公司的宗旨和目標

三、度假村公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

四、已投入的資金及用途

五、度假村公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹

六、市場概況和營銷策略

七、主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介

八、核心經(jīng)營團隊

九、度假村公司優(yōu)勢說明

十、目前度假村公司為實現(xiàn)目標的增資需求:原因、數(shù)量、方式、用途、償還

十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

十二、財務分析

1.財務歷史數(shù)據(jù)

2.財務預計

3.資產(chǎn)負債情況

第二部分綜述

第一章 度假村公司介紹

一、度假村公司的宗旨

二、度假村公司簡介資料

三、各部門職能和經(jīng)營目標

四、度假村公司管理

1.董事會

2.經(jīng)營團隊

3.外部支持

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

一、技術(shù)描述及技術(shù)持有

二、產(chǎn)品狀況

1.主要產(chǎn)品目錄

2.產(chǎn)品特性

3.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4.研發(fā)計劃及時間表

5.知識產(chǎn)權(quán)策略

6.無形資產(chǎn)

三、度假村產(chǎn)品生產(chǎn)

1.資源及原材料供應

2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3.擴建設施、要求及成本,擴建后生產(chǎn)能力

4.原有主要設備及需添置設備

5.產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

6.包裝與儲運

第三章 度假村市場分析

一、度假村市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二、目標市場的設定

三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

五、市場趨勢預測和市場機會

六、行業(yè)政策

第四章 競爭分析

一、有無行業(yè)壟斷

二、從市場細分看競爭者市場份額

三、主要競爭對手情況:公司實力、產(chǎn)品情況

四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

五、度假村公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

第五章 度假村市場營銷

一、概述營銷計劃

二、度假村銷售政策的制定

三、度假村銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務

四、主要業(yè)務關(guān)系狀況

五、度假村銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六、促銷和市場滲透

1.主要促銷方式

2.廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七、度假村產(chǎn)品價格方案

1.定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

2.影響價格變化的因素和對策

八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

九、度假村市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標

第六章 投資說明

一、資金需求說明(用量/期限)

二、資金使用計劃及進度

三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應價格等)

四、資本結(jié)構(gòu)

五、回報/償還計劃

六、資本原負債結(jié)構(gòu)說明

七、投資抵押

八、投資擔保

九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

十、股權(quán)成本

十一、投資者介入公司管理之程度說明

十二、報告

十三、雜費支付

第七章 投資報酬與退出

一、股票上市

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

三、股權(quán)回購

四、股利

第八章 風險分析

一、資源風險

二、市場不確定性風險

三、研發(fā)風險

四、生產(chǎn)不確定性風險

五、成本控制風險

六、競爭風險

七、政策風險

八、財務風險

九、管理風險

十、破產(chǎn)風險

第九章 管理

一、度假村公司組織結(jié)構(gòu)

二、管理制度及勞動合同

三、人事計劃

四、薪資、福利方案

五、股權(quán)分配和認股計劃

第十章 財務分析

一、財務分析說明

二、財務數(shù)據(jù)預測

1.銷售收入明細表

2.成本費用明細表

3.薪金水平明細表

4.固定資產(chǎn)明細表

5.資產(chǎn)負債表

6.利潤及利潤分配明細表

7.現(xiàn)金流量表

8.財務指標分析

一、公司簡介

a公司是一家專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營頂級品牌——電動自行車、電動摩托車、電動噴霧器等a系列產(chǎn)品的企業(yè)。

本公司創(chuàng)建于2000年7月份,目前,擁有生產(chǎn)流水線兩條,固定資產(chǎn)800萬元,員工120多人,其中高級管理人員10人,中層管理人員15人。

并在2002年6月通過了國家生產(chǎn)許可證的驗收;被省質(zhì)量監(jiān)督局2002年度抽查測定為合格產(chǎn)品。

2003年3月通過北京中大華遠認證中心的iso9001質(zhì)量體系認證。

本公司在電動車行業(yè)的產(chǎn)銷量名列前茅,成功地在浙江縣市級市場上網(wǎng)絡遍布率達80%;并滲透了福建省、江西省、安徽省、重慶市、廣西省等省市市場;并通過了浙江省、江蘇省、上海市、山東省等新產(chǎn)品鑒定,并在以上各省份公安廳上了目錄。

本公司將以打造a品牌為企業(yè)目標,發(fā)展多元化經(jīng)營,加快網(wǎng)絡建設;開展網(wǎng)絡服務和電子商務,努力將本公司建設成為集研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、信息網(wǎng)絡、科技服務于一體的區(qū)域性乃至全國性的電動車企業(yè)。

二、市場分析

(一)品牌定位

爭做電動車行業(yè)的領(lǐng)導品牌

(二)目標市場

(三)市場前景

二十一世紀已經(jīng)到來,二十年的改革開放使中國大地發(fā)生巨大的變化,市場已不在是昨天的市場。

各行各業(yè)的人們在不同的領(lǐng)域中拼搏發(fā)展,或沉或浮,實現(xiàn)各自的理想。

在走過原始積累的辛酸苦辣后,他們成為社會財富的擁有者。

而隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,加快了信息的傳遞速度,使國內(nèi)電動車市場前進的步伐在不斷加快。

電動自行車作為一個新興的產(chǎn)物,它的誕生來自于自然資源的日漸減少、城市環(huán)境的日漸惡劣、人們生活需求日需提高的情況下,故電動自行車的出現(xiàn)使之成為人們?yōu)橹L靡的產(chǎn)品。

這不僅是國內(nèi)市場,國外市場亦是;公司的網(wǎng)站以及公司注冊在阿里巴巴的網(wǎng)站,外商的訪問率居高不下,良好的市場前景為電動車行業(yè)帶來前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。

目前,公司引用人才,布好棋局,提煉公司核心價值,提高自身的競爭力。

在產(chǎn)品質(zhì)量管理、新產(chǎn)品開發(fā)、營銷策略制定等都充分地體現(xiàn)公司“做大、做強”的定位需求,故公司并駕國內(nèi)銷售、國際貿(mào)易兩條軌道,把a公司在電動車行業(yè)聳立起來。

(四)產(chǎn)品優(yōu)勢

低噪音、高效率、驅(qū)動力矩大、無火花換向

(五)市場現(xiàn)狀

2003年的浙江電動車市場,由于綠源、小飛哥、歐豹、以人等國產(chǎn)廠家控制了近70%的市場,因而整個市場運行大體平穩(wěn),但里面同樣潛伏著引起市場動蕩的因素。

1、價格仍是導致電動車市場最不穩(wěn)定的因素。

盡管電動車前四大品牌控制著絕大部分市場,但部分區(qū)域品牌想擴大市場份額,往往用低價策略來擾亂市場,另外,即使在幾個大品牌之間,在市場的壓力下,也在暗中較勁,其中小裟電動車幾大品牌降幅,這些都是可能引致電動車價格戰(zhàn)的不確定因素。

2、電動車行業(yè)對比摩托車來說,技術(shù)含量相對較低,電動車企業(yè)之間的競爭更多地體現(xiàn)在成本上,但隨著幾大品牌的規(guī)模已經(jīng)形成,成本優(yōu)勢相差無幾,因此電動車行業(yè)技術(shù)升級之戰(zhàn)不可避,節(jié)能技術(shù)、綠色技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)等等技術(shù)革新將引發(fā)新的競爭。

3、從整體上來看,目前電動車市場仍處于供大于求的狀況,競爭漸趨于白熱化,加之電動車電機、電池的.不穩(wěn)定,許多老企業(yè)面臨著生產(chǎn)設備和技術(shù)更新的難題。

激烈的競爭將廠家面臨多重壓力,市場份額向大品牌集中,小品牌的市場份額也正在大幅下降,部分企業(yè)甚至已處在掙扎線上。

4、從市場需求情況看,電動車消費的檔次將逐步拉開,一些整體品質(zhì)卓越的高品位電動車將成為市場消費的主流,技術(shù)含量高的精品電動車因具有絕對的換代優(yōu)勢而受到歡迎。

5、由于農(nóng)村普及速度加快,一些低價位電動車的需求重心由城鎮(zhèn)居民家庭向城郊農(nóng)村地區(qū)延伸,需求總量呈穩(wěn)步上升之勢,產(chǎn)銷狀況趨勢向好,生產(chǎn)處于良性循環(huán)的合理區(qū)域內(nèi)。

加之最近處于“非典”時期,更為電動車市場帶來前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。

6、地區(qū)性品牌借助地緣資源在當?shù)負碛邢喈數(shù)氖袌稣加新省?/p>

因為其自身資源、經(jīng)營管理、銷售網(wǎng)絡等原因,在當?shù)負碛邢喈數(shù)氖袌稣加新剩纬闪艘欢ǖ膮^(qū)域壁壘。

由上面的市場狀況分析可知:

1、技術(shù)競爭必將升級。

隨著電動車行業(yè)第二輪高速發(fā)展期的來臨,國內(nèi)電動車市場的格局將面臨著重新洗牌,新老兩大陣營之間的對抗將圍繞如何贏得電動車換代市場來進行。

2、電動車企業(yè)的營銷管理能力將接受嚴峻考驗。

綠源及其他新進入者,營銷管理規(guī)范、系統(tǒng)運作,市場控制力強、市場策劃一流、手法穩(wěn)健,a電動車將如何應對,如何強化自我的營銷能力,將成為對a電動車的最大考驗。

(六)融資計劃

公司計劃以借貸形式,一次性借貸100萬美元,用于新品開發(fā)、設計、市場推廣、廣告投入及擴大生產(chǎn)規(guī)模。

其中20萬美元,用于市場推廣及廣告費用;80萬美元用于其他營運活動。

公司計劃以兩年收回運營資本

三、市場推廣

(一)營銷策略

品牌定位:中高檔。

目標市場:國內(nèi)二級、三級。

渠道策略:特許經(jīng)營、專賣連鎖

產(chǎn)品策略:在建立行業(yè)品牌形象后,向相關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域拓展,營造屬于a品牌的形態(tài)意識。

(二)推廣預測:

年份 終端網(wǎng)絡 銷售額

2003 50家

2004 100家 10000萬

2005 200家 15000萬

2006 350家 20000萬

在銷售額達到10000萬時,計劃擴大生產(chǎn)規(guī)模(土地征用,廠房建設及設備投資),達到年產(chǎn)a電動車10萬量的目標,滿足2億元的年銷售額的需求。

通過一系列運作,于2006年完成2億元銷售額,發(fā)展終端網(wǎng)絡350家,年生產(chǎn)a電動車10萬量。

a品牌在中國的二級、三級城市的一類商場或街面擁有專柜或?qū)Yu店,并擴展到經(jīng)濟發(fā)達的一級城市。

a品牌成為中國電動車行業(yè)的領(lǐng)導品牌,消費者對a電動車的首選品牌。

四、管理目標

a營銷管理工程,以 責任清楚、機構(gòu)合理、規(guī)范運作、提高效率、賞罰分明為目標,通過組織架構(gòu)的設定和業(yè)務流程的重新梳理,將a公司建設成為以客戶為中心、以市場為導向的現(xiàn)代營銷型公司,使其不但能夠出色完成公司下達的營銷任務,而且能夠在競爭越來越激烈的市場中引領(lǐng)整個a公司穩(wěn)健發(fā)展、更加壯大。

通過明確相關(guān)崗位工作流程及相關(guān)崗位的崗位功能,界定相關(guān)崗位的崗位責任,相關(guān)崗位工作制度,績效評估、激勵考核及獎罰制度(包括各崗位的獎罰制度), 派出機構(gòu)的管理,建立各類規(guī)范化表格(如:銷售日報表、業(yè)務人員工作計劃表、績效考核表等),及營銷服務體系(服務的流程、規(guī)范、制度、政策、特色)等工作。

五、回報分析

按4年預期目標計算:

年銷售額:20000萬元

產(chǎn)品成本:20000萬元 ×50%=10000萬元

市場推廣、廣告營銷費用:20000萬元×20%=4000萬元

稅 收:20000萬元×10%=2000萬元

利 潤:20000萬元×20%=4000萬元

六、stow分析

優(yōu)勢方面,a已有相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售經(jīng)驗,在統(tǒng)一經(jīng)營上領(lǐng)先一步。

有利于樹立企業(yè)的整體形象,提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量。

a主要劣勢,是沒有形成一個以市場為導向、以顧客為中心的組織體系,a內(nèi)部沒有形成統(tǒng)一的價值觀,而且在新品開發(fā)、設計、工藝質(zhì)量方面,條件不夠成熟。

同時,主要競爭對手的市場意識在增強,漸漸都開始注重品牌和服務,機制靈活,對市場變化反應迅速,對a形成較大威脅,加之行業(yè)跟隨者及其它品牌的進入將分享a品牌的市場份額,使a品牌漸漸失去行業(yè)絕對領(lǐng)導品牌的優(yōu)勢。

a系列產(chǎn)品雖說市場潛力很大,但需主推a電動車,其它產(chǎn)品自然銷售。

只有當產(chǎn)品向?qū)!⑿麻_發(fā),渠道和服務向深、廣發(fā)展,才能使a品牌真正強大起來。

通過對市場的分析,我們發(fā)現(xiàn),電動車行業(yè)在國內(nèi)外市場上是屬于新興的產(chǎn)物。

這反而給a提供了很好的機會。

只要及時調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略,充分利用資源,進行合理整合,a品牌是可以在激烈的市場競爭中贏得一席之地。

商業(yè)計劃書代寫篇七

電影是一個從上個世紀發(fā)展起來的文化產(chǎn)業(yè)。電影的核心就是演繹人文社會中人們常見的社會現(xiàn)象,并借用這種現(xiàn)象來表達作者的一些思想情感,讓世人都知道并且了解作者的想法。但是電影只是一種傳播的介質(zhì)。電影獨具的圖像與聲音是任何傳播介質(zhì)都無法比擬的。現(xiàn)代這個社會電影已經(jīng)轉(zhuǎn)變成了商業(yè)的模式運轉(zhuǎn),并且還是利用故事的核心思想以及設置的場景來表達一個社會現(xiàn)象或者是一個人的人生經(jīng)歷。隨著人們生活水平的上升,電影逐漸產(chǎn)生了電影文化,電影質(zhì)量的要求也越來越高,電影產(chǎn)業(yè)也隨之帶動起來了。

在我國歷史背景的影響下,五千年文化歷史的文明古國,人口眾多,生存形態(tài)各異,幅員遼闊,多姿多彩。改革開放之后,與世界的交流在逐步擴展。近年來,歐美各國形成了“中國熱”,全世界的人們都有興趣了解中國人的生活、情感、文化、國情等等方面的內(nèi)容,電影是最好的交流方式之一??墒悄壳半娪皠?chuàng)新卻相當薄弱,給人們的印象有些陳舊,迂腐,成為了影響中國發(fā)展的障礙。只有不斷地開拓視野,不斷地創(chuàng)新,不斷地進取,才能是電影回歸到人性多方位的本質(zhì)特點上,把我給予,運用技術(shù)媒體代替?zhèn)鲃有麄鞣绞?,為觀眾呈現(xiàn)出更為優(yōu)秀的作品,他們回應的廣大觀眾的真心喜愛,電影市場也會繁榮昌盛,并且逐漸形成有中國特色的電影風格,奠定中國電影在世界影壇上的地位。

1.項目簡介xx電影院項目投資2800萬元,占地14300平方米。影城有代表當今電影工業(yè)最高放映技術(shù)的數(shù)碼放映廳,經(jīng)常放映原汁原味的外國原版電影(配以中文字幕),八號廳的豪華程度被冠以“電影頭等艙”的美名,這里有高雅舒適的環(huán)境,賞心悅目的視聽效果,奢華的座椅,可以預約開家庭聚會及生日聚會等包場點映。飲料食品免費。

電影的發(fā)行是從電影的發(fā)行公司通過各大院線發(fā)行,同一個地區(qū)也許有幾個院線,這就意味著有幾家電影院。假設一個地區(qū)只有一家電影院那市場的開發(fā)力度則是固定的,市場的行動方向則是剛性的,只需要通過一些發(fā)行方發(fā)布的最新電影影訊就能滿足信息更新的需要,就能產(chǎn)生影視效益,也就不存在競爭。但如果一個地區(qū)有幾個院線(院線總和=2)時,此時市場就不是一個剛性的市場了,存在一定的市場彈性,也就存在競爭。因此,在市場營銷的分析上,著重把握消費者的心理動向,增強消費觀念,在有保有增的原則下更大的瓜分地區(qū)的巨大蛋糕。

從片源供應的角度來看,自20xx年開始,中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量保持高速增長的態(tài)勢。20xx年全年故事影片產(chǎn)量達到558部,比20xx年的526部增長6.08%。在電影產(chǎn)量持續(xù)走高的同時,進入院線上映的影片數(shù)量增速較慢。20xx年院線放映國產(chǎn)影片約154多部,超過三分之二以上影片未能在院線上映。電影產(chǎn)量和上映數(shù)量的矛盾依然存在,中國電影產(chǎn)業(yè)在數(shù)量和質(zhì)量的平衡上仍然有待加強。

從放映市場供應的角度來看,影院數(shù)量和銀幕數(shù)量快速增長,影院數(shù)量由20xx年的1,243家增長到20xx年的2,803家,增長了1.26倍;電影銀幕數(shù)量由20xx年的2,668塊增長到20xx年6,256塊,增長了2.48倍。但相比于國內(nèi)電影市場旺盛的需求相比,影片產(chǎn)量、影院和銀幕的數(shù)量仍然偏少。以美國等電影成熟市場,銀幕數(shù)量的絕對數(shù)和人均銀幕仍然都相對較少,市場空間巨大。20xx年,美國銀幕數(shù)量就達到了39,171塊,是中國銀幕數(shù)的8.29倍;百萬人口銀幕密度,中國僅為7.3塊,遠遠落后于20xx年美國的129.8塊。

2.市場前景分析。

隨著我國文化體制改革的不斷深入,電影市場的開放程度也必然不斷提高。目前,民營電影發(fā)行和放映企業(yè)的整體發(fā)展水平已經(jīng)獲得了長足的進步;未來外資的政策限制也將會逐步寬松。更多新競爭主體的進入,必會在一定程度上改變市場現(xiàn)有競爭格局,影院投資成本和運營成本有所增加,從而有可能降低行業(yè)的平均利潤水平。20xx年,影院規(guī)模的快速擴張導致單銀幕收益減少,從而降低行業(yè)的平均利潤水平。20xx年年均單銀幕票房收入為155.83萬元,20xx年度為133.87萬元,比上年減少21.96萬元,減幅14.09%。

隨著影院投資熱情的釋放,影院和銀幕數(shù)量的快速增長趨勢會得到一定的緩解,單銀幕產(chǎn)出將會有所回升。同時國內(nèi)電影市場的長期旺盛,以及放映技術(shù)的不斷革新將確保院線發(fā)行和電影放映企業(yè)在較長的時間內(nèi)保持較高的利潤水平。而且,隨著我國電影整體市場環(huán)境的不斷改善和日趨成熟,市場資源向大型電影發(fā)行和放映企業(yè)傾斜的趨勢將更為明顯,這使得具有規(guī)模優(yōu)勢的行業(yè)領(lǐng)先者的盈利能力在競爭加劇的市場環(huán)境中仍能在較長時間內(nèi)保持較高水平。

3.競爭對手介紹。

4.swot分析。

1、營銷模式。

2.推廣策略。

3.產(chǎn)品策略。

4.銷售策略。

在商品經(jīng)濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產(chǎn)品競爭能力。因此,在計劃書中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1.總投資及資金使用計劃。

項目預計總投資額為2800萬元。

2.項目總成本費用估算。

3.銷售收入及銷售稅金估算。

4.損益及利潤分配估算。

5.財務總結(jié)。

經(jīng)計算,本項目各項財務盈利能力指標較好,總投資收益率為51.62%,項目資本金凈利潤率為62.3%,所得稅前及稅后全部投資財務內(nèi)部收益率分別為52.61%和41.71%,均高于設定12%及8%的行業(yè)財務基準收益率。不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。本項目財務可行。

項目在建設和運營過程中,能否實現(xiàn)預期經(jīng)濟目標,存在著許多風險影響因素,其來源于法律法規(guī)及政策、市場供需、資源開發(fā)與利用、技術(shù)的可靠性、工程方案、融資方案、組織管理、環(huán)境與社會、外部配套條件等一個方面或幾個方面。經(jīng)分析識別,本項目的主要風險來自于:市場風險。

商業(yè)計劃書代寫篇八

中國白酒協(xié)會數(shù)據(jù)顯示:截至20__年底,五糧液分布在團購、餐飲、商超三個渠道的銷量比例為15:45:40,茅臺三渠道比例為50:15:35.由此可見,團購在白酒業(yè)的重要性已經(jīng)越來越重要,這主要是來自于三個方面的原因:

公關(guān)團購營銷的障礙及關(guān)機環(huán)節(jié):

障礙一:組織缺失,是公關(guān)團購無法正常開展的最基本障礙。

由於沒有公關(guān)團購銷量,區(qū)域銷售人員不得不投入人員做團購工作。而沒有專職人員,就沒有銷量。因此,無法形成良性循環(huán)。因為作酒店的很熟悉,每個促銷員每個月能銷售多少瓶酒很有把握,而公關(guān)團購人員在短時間內(nèi)卻只能看到投入。

障礙二:配套的預算、報銷管理體系。

建立一套及靈活又可控的“贈酒”“請客”的管理體系,就是保證“公關(guān)團購”推廣模式的基礎,也是核心競爭力之一。(眾多的企業(yè)只是知道方法,而沒有配套的管理體系作保證,因此無法執(zhí)行。

障礙三:賒銷。

障礙四:前置性投入。

障礙五:“一桌式”品鑒會,需要理解和資源保障。

以往的品鑒會形式是為品鑒而品鑒會,采用專家“自拉自唱”的辦法,注定收效甚微。在“時間”越來越成為“不可復制的稀缺資源”的時代背景下,我們和團購客戶都沒有時間耗費在大型品鑒會上。否則,品鑒會會沒有資源支持只能成為理念。

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