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活動績效報告模板及范文范本(通用11篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-21 13:55:10 頁碼:14
活動績效報告模板及范文范本(通用11篇)
2023-11-21 13:55:10    小編:ZTFB

利用圖表、數(shù)據(jù)和實例等輔助工具可以增強報告的說服力和可讀性。報告的結構應該清晰,包括引言、正文和結論等部分。報告是一種重要的溝通工具,在各個行業(yè)和領域都有廣泛的應用。

活動績效報告模板及范文范本篇一

為進一步加強縣級部門預算績效管理,提高財政資金使用效益和管理水平,根據(jù)《財政部〈關于貫徹落實中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見〉的通知》(財預[20xx]167號)、參照《青陽縣財政局關于印發(fā)青陽縣縣級預算支出績效單位自評和部門評價抽查復核工作規(guī)程的通知》(財績〔20xx〕85號)和《青陽縣財政局關于開展績效自評抽查復核工作的通知》等文件的有關規(guī)定,財政局成立了績效自評復核小組,對35個項目和15個整體支出進行復核,目前已全部完成,現(xiàn)將抽查情況報告如下:

(一)復核范圍:為20xx年度績效自評中抽取的35個項目支出和15個整體支出。

(二)復核內(nèi)容:為績效目標編制、預算執(zhí)行、績效指標設置、運行成本控制情況、可持續(xù)發(fā)展能力以及滿意度情況等方面,同時考量單位自評工作的及時性、規(guī)范性和自評報告工作質量。

此次共抽查復核35個項目支出和15個整體支出,金額27177.289萬元。抽評分別從上報資料和實地核查進行綜合評價,經(jīng)評價,其中評價等級為優(yōu)的項目27個,占全部自評項目的54%;評價等級為良的項目7個,占全部自評項目的14%;評價等級為中的項目16個,占全部自評項目的32%??傮w來說,績效自評報告質量還有待進一步改進。

從抽查分析結果可以看出,抽查復核的部門和單位已按照要求對本部門和項目基本上做到了應評盡評,但是上報的自評報告反映成績較多,很少報告問題,且自評得分比較高。

(一)項目績效目標、指標設置不規(guī)范。

通過抽查復核可以看出,部分項目績效目標存在編制不規(guī)范、不細致,同時,存在指標值設置過低,個性指標設置不準確的問題,部分單位設置績效指標較為簡單、籠統(tǒng),未根據(jù)項目實際對數(shù)量、質量、進度、效益等指標具體細化,使得事后績效評價缺少科學合理的衡量標準。

部分部門存在對績效評價工作重視不足的現(xiàn)象,一是部分單位未按時報送績效自評材料;二是部分單位績效自評工作開展不夠細致,績效指標不夠細化,只是籠統(tǒng)的打分,存在打分不合理、隨意的情況。

(三)部門責任主體績效意識不強。

在績效評價工作中發(fā)現(xiàn),部分部門績效理念和意識較為淡薄,將績效評價工作簡單理解為單純財務部門和財務科室的業(yè)務,部門內(nèi)部相關業(yè)務科室尚未參與項目績效管理過程,未提供實際項目執(zhí)行情況數(shù)據(jù),出現(xiàn)項目實施與績效管理相脫節(jié)的現(xiàn)象。

(一)強化主體責任意識,提升績效理念和意識。

一是采取集中培訓、多媒體宣傳等方式,強化財政部門、各部門、單位人員預算績效管理知識的學習,提升績效管理知識水平。二是加大預算績效管理基礎工作力度,通過績效目標編制、績效監(jiān)控、績效自評等來提升績效管理工作技能,達到“以評促管,以管促學”的目的,全面增強績效理念和責任意識。

(二)強化績效目標管理,規(guī)范績效目標編制。

績效目標是項目設立和實施的前提,是做好績效評價等各項預算績效管理工作的基礎。各部門編制預算時要結合單位職責、項目實施實際,分解細化工作要求,科學設置績效目標和相關指標,規(guī)范績效目標編制,加強績效目標審核,提升績效目標編制質量。

(三)強化評價結果應用,提升財政資金績效。

一是要加大對績效自評質量抽查復核工作的力度,采取資料審核的形式,主要復核各部門(單位)項目績效自評完成率及自評工作質量,通過發(fā)現(xiàn)問題來促進項目單位進行整改,達到強化對預算項目的管理;二是強化結果應用,進一步建立健全績效評價結果與預算安排掛鉤制度,將20xx年各部門績效自評抽查復核結果作為20xx年度預算編制的重要參考依據(jù)。三是進一步加強評價信息披露,建立健全評價結果報告制度以及公開制度。

活動績效報告模板及范文范本篇二

(一)項目概況。

主要用于病死畜禽無害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行為,有效預防、控制和撲滅動物疫病,保障動物及動物產(chǎn)品安全,保護人體健康,維護公共衛(wèi)生安全。保障畜牧業(yè)健康發(fā)展和群眾食品消費安全。

(二)項目績效目標。

按照規(guī)定對生豬無害化進行日常監(jiān)管,做到全區(qū)病死畜禽統(tǒng)一收集、密閉運輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理,確保動物食品安全,促進畜牧業(yè)健康發(fā)展,讓人民群眾吃上放心肉。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期效果,維持畜牧業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

(三)項目實施情況分析。

1、項目資金管理情況:我區(qū)無害化處理經(jīng)費實行申報制,由區(qū)畜牧水產(chǎn)事務中心負責審核入賬,做到了專項資金專戶儲存、專戶管理、??顚S?、憑證完善、臺賬清楚、無虛假報賬現(xiàn)象。

2、項目資金安排情況:嚴格控制在預算安排的專項經(jīng)費43.98萬元以內(nèi),及時撥付到位,資金到位率100%。

3、項目資金使用情況:所有資金均按計劃使用,于20xx年12月前全部完成撥付,專款專用,無截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。同時我出臺了財務管理制度、專項資金分配制度、內(nèi)部管理等制度,全部實施專人管理、規(guī)范操作,會計核算真實、完整,用款程序規(guī)范,結算及時,符合相關規(guī)定。

4、項目組織情況分析:項目資金使用過程中沒有調整,全部用于該項目。嚴格按照相關政策對項目監(jiān)督、資金審核撥付等環(huán)節(jié)進行管理檢查,檢查過程中發(fā)現(xiàn)項目沒有違規(guī)情況。

(一)績效評價目的。

推進重大動物疫病防控、畜禽產(chǎn)品質量安全監(jiān)管,推動畜牧業(yè)平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。

(二)績效評價工作過程。

項目前期準備:一是與湘鄉(xiāng)市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市岳塘區(qū)委托病死畜禽收集、運輸及無害化處理服務經(jīng)營協(xié)議書;二是每月按時統(tǒng)計、報送無害化處理相關資料;三是由區(qū)畜牧水產(chǎn)事務中心審核無害化處理數(shù)據(jù)。

項目組織實施:每月無害化處理完成100%,確保病死畜禽及產(chǎn)品得到及時處理,減少環(huán)境污染,對動物疫病的傳播起到了防控作用,促進畜牧業(yè)健康發(fā)展,讓人民群眾吃上放心肉。

項目分析評價:項目績效完成率100%,群眾滿意度100%。保障畜牧業(yè)的健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全。

1.項目經(jīng)濟性分析。

一是項目成本(預算)控制情況:根據(jù)相關財務數(shù)據(jù),項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98元,使用率100%。綜上所述,項目成本(預算)控制在合理范圍內(nèi)。二是項目成本(預算)節(jié)約情況:根據(jù)相關財務數(shù)據(jù),項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98萬元,使用率100%。

2.項目效率性分析。

(1)項目的實施進度。

截止績效評價日,項目已全部完成。

(2)項目完成質量。

項目完成情況好。

3.項目效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

項目按預期時間完成。

(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

項目經(jīng)濟效益:防止病死畜禽流入市場,保障畜牧業(yè)經(jīng)濟健康發(fā)展。社會效益:防止動物疫病傳播、保障動物及動物產(chǎn)品安全、保障公共衛(wèi)生安全、畜牧業(yè)健康發(fā)展和人民群眾食品消費安全。生態(tài)效益:確保產(chǎn)品安全、環(huán)境安全,有效保護生態(tài)環(huán)境。

項目社會影響:預保護環(huán)境安全、公共衛(wèi)生安全、食品安全,保障畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。群眾滿意度100%。

項目評價結論:項目依照區(qū)級的要求決策,依據(jù)充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目資金到位及時,項目實施按計劃進行。項目總體評分為99分。

活動績效報告模板及范文范本篇三

為進一步加快生豬良種升級換代工作,充分發(fā)揮良種增產(chǎn)增收潛力,促進農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民增收。以全面實施生豬養(yǎng)殖良種化為目標,創(chuàng)新體制機制,探索建立“農(nóng)戶自主購買、企業(yè)集中繁育、財政適當補貼”的生豬良種升級換代新途徑。

(一)項目資金申報及批復情況。樂市財政農(nóng)53號文件,下達我縣生豬良種升級換代1500頭,補助金額15萬元。每頭補助補助300元,其中:市財政補助100元/頭,區(qū)縣財政補助200元/頭。為確保我縣生豬良種升級換代工程順利實施,特向縣政府申請配套資金,財政年初預算補助資金30萬元。

(二)項目績效目標。逐步引進和更換現(xiàn)有能繁母豬,不斷提高生豬生產(chǎn)水平和養(yǎng)殖效益,不斷提高肉豬產(chǎn)品質量安全。

(三)項目資金申報相符性。按照《樂山市級財政生豬良種升級換代工程資金管理暫行辦法》(樂市財政農(nóng)〔20xx〕113號)的有關規(guī)定執(zhí)行,落實縣級財政補助資金,組織實施全縣生豬良種升級換代工作。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。該項目20xx年開始實施,預計20xx年結束,市縣兩級財政扶持300元/頭,(市級財政100元/頭、縣級財政200元/頭)各級資金下達及時,確保準確兌現(xiàn)到農(nóng)戶,切實用于該項目實施。

2、資金使用。市農(nóng)業(yè)局下達我縣生豬良種升級換代1500頭補助資金15萬元,縣級配套資金30萬元,共計45萬元。我縣實際換種430頭,共使用補助資金12.9萬元(其中市級資金4.3萬元、縣級資金8.6萬元)。

(二)項目財務管理情況。

我單位在實施項目建設時,財務管理制度健全、嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

(三)項目組織實施情況。

要更換種豬的農(nóng)戶(場)需到當?shù)匦竽莲F醫(yī)站領取《樂市生豬良種升級換代工作換種申請表》,種豬出場時須出具完整的《檢疫證》、《樂山市生豬良種工程種豬出場合格證》、出售種豬收據(jù)等憑證。農(nóng)戶在種豬引進后報當?shù)匦竽莲F醫(yī)站派人(兩人以上)到場核定并在《出場合格證》上簽署意見,所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站公示無異議后,報縣級農(nóng)業(yè)部門申請引種補貼??h級部門按照供種企業(yè)提供的相關資料,確定補助金額并公示后報縣財政部門實施補貼,在每年的3月31日前將上年的引種資金發(fā)放到位。

(一)目標任務量完成情況。

我縣生豬換種目標任務是1500頭,實際完成430頭,沒有達到需要完成的目標任務。其主要原因:前兩年大面積換種工程后農(nóng)戶換種步伐減緩,首先我縣養(yǎng)豬戶規(guī)模較小,外種母豬的養(yǎng)殖要求高、技術要求強,所以養(yǎng)殖戶對外種母豬養(yǎng)殖積極性不高;其次農(nóng)戶大多數(shù)都喜歡本地的土二雜母豬耐粗飼、高產(chǎn)仔、抵抗力強、易飼養(yǎng)而市局規(guī)定的換種場只有外種母豬、所以養(yǎng)殖戶積極性不高;第三20xx年生豬市場疲軟,價格低迷,群眾養(yǎng)豬積極性差,許多老百姓不愿意換種。

(二)目標質量完成情況。

該項目認真按照相關文件規(guī)定實施,積極收集、核實對應資料,確保了項目質量標準,屬于按期、保質完成。

(三)目標進度完成情況。

全縣換種430頭,及時兌現(xiàn)補助資金12.9萬元。

生豬良種升級換代工程順應了現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展對優(yōu)良品種的實際需求,提高了生豬生產(chǎn)水平和養(yǎng)殖戶養(yǎng)豬效益,每頭商品豬增收減支100元以上。

(一)存在的問題。由于換種補貼需要的資料繁瑣、程序復雜、時間長、財政補助資金少,而農(nóng)戶自由引種程序簡單、價格與享受財政補助的差距不大,前期加上生豬市場疲軟,價格低迷,農(nóng)戶養(yǎng)豬積極性差,不愿意換種,導致完不成換種任務。

(二)相關建議。生豬產(chǎn)業(yè)市場波動大,農(nóng)戶抗風險能力弱,養(yǎng)豬積極性差,換種步伐減緩,出現(xiàn)財政資金沉淀,沒有發(fā)揮應有的效益。結合我縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃,建議將剩余資金用于省級地方優(yōu)良品種--__烏骨黑雞的保護開發(fā),促進畜牧業(yè)向高產(chǎn)、優(yōu)質、高效目標發(fā)展,更有實際意義。

活動績效報告模板及范文范本篇四

為貫徹執(zhí)行財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)文件精神,根據(jù)蕪湖市財政局相關要求,我校認真開展了20xx年度項目支出績效評價工作,現(xiàn)將有關情況報告如下:

(一)項目概況。

20xx年,體校圍繞備戰(zhàn)安徽省第十五屆運動會這個中心任務,加快選才步伐,精心組織,合理調配,完成隊伍組建和參賽鍛煉隊伍的工作任務。市財政預算安排項目經(jīng)費9914500元用于青少年業(yè)余訓練和保障運動員參加各類比賽。針對所有14個項目的績效自評,我們抽取其中3個項目對其進行績效評價:參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費、運動員訓練伙食補助、省級及以上比賽運動員獎勵。

1.參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費:市財政預算安排1765125.00元,資金實到撥1765125.00元,資金到位率100%,實際使用1222100.00元,完成率69.24%,結余543024.67萬元。

2.運動員訓練伙食補助:市財政預算安排500000.00元,資金實到500000.00元,資金到位率100%,實際使用499999.76元,完成率100%,結余0.24萬元。

3.省級及以上比賽運動員獎勵:市財政預算安排3047575.00元,資金實到撥3047575.00元,資金到位率100%,實際使用3046375.00元,完成率99.96%,結余0.12萬元。

(二)項目績效目標。

20xx年,根據(jù)安徽省第十五屆運動會的設項,體校必須完成24個項目隊的`組隊任務,同時,積極參加省常規(guī)比賽及相關國內(nèi)比賽,多渠道鍛煉隊伍,不斷提高技戰(zhàn)術水平,力爭在省十五運會上取得佳績。

(一)績效評價目的、對象和范圍。

本次評價主要是對“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“20xx年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進行全方位、綜合性的評價,客觀反映專項資金的使用效益,指出資金使用和項目管理上存在的不足,并提高財政資金使用的有效性和導向性,作為以后年度立項和安排專項資金的重要依據(jù)。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。

本次績效評價指標的確定遵循相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則及經(jīng)濟性原則。根據(jù)市財政局文件精神,結合項目開展的實際情況,本次對“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“20xx年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的績效評價指標分為項目決策20分、項目管理(項目過程)30分、項目績效(項目產(chǎn)出、項目效果)50分四大部分,總分值為100分。

項目決策指標包括績效目標合理性、決策依據(jù)可靠性和資金分配規(guī)范、公平合理等績效指標;項目管理指標分資金到位管理、項目組織實施及管理制度健全等;項目績效(項目產(chǎn)出、項目效果)指標包括產(chǎn)出數(shù)量、質量、時效、成本和經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等指標。具體的評價指標體系詳見附表。

本項目采用定性和定量分析相結合、書面評價和實地評價相結合的方法,嚴格按照財政支出績效評價的“科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”的原則,根據(jù)具體評價指標的不同,靈活運用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等績效評價具體方法,對項目作出綜合性評價意見。

(三)績效評價工作過程。

根據(jù)文件要求,評價工作分三階段進行:。

1.前期準備。

20xx年4月,明確評價對象、評價工作目標及評價要求;組成項目評價工作組,了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準,收集相關資料,擬定評價工作方案,設計評價指標,并對評價方案不斷修訂和完善。

2.組織實施。

20xx年5月上旬,評價工作組進一步聽取有關情況匯報,了解項目完成進度、組織管理等總體情況;查閱、收集有關文件、規(guī)章制度、工作臺帳等評價資料;審查項目資金的透明度,調查相關管理制度是否建立健全并落實到位,根據(jù)審查結果分析項目資金到位、資金管理使用情況及組織管理水平;查看與項目相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證,了解各項收支情況、審核??顚S们闆r、財政資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況;核實和統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)資料,評價20xx年“參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費項目”有否達到項目預期目標。

3.分析評價。

20xx年5月下旬對收集的資料進行整理、分類和分析,評價工作組成員進一步計算統(tǒng)計定量指標,對定性指標做出經(jīng)驗判斷,并運用相應的評價方法對績效情況進行綜合性評價。召開評價工作組會議,組織討論,評價打分,形成評價結論,提出存在問題、建議和意見,撰寫初步評價報告。

根據(jù)開展績效評價工作的有關要求,結合市體校的具體情況設計了績效評價考核指標體系,選取“參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費項目”為參考,從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四方面進行了評價,支出項目用途合理,運行規(guī)范,成效明顯,評價結果為項目決策20分、項目管理30分、項目效益50分,綜合評價得分為85分,績效評價等次為良好。(詳見評分表)。

(一)項目決策情況(20分)。

績效目標合理,本指標4分。

1、項目目標有內(nèi)容,得1分;

2、項目目標明確,得1分;

3、項目目標細化,得1分;

4、項目目標量化,得1分。本項實際得4分。

項目決策有依據(jù),本指標4分。

1、符合法律法規(guī)及經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,得2分;

2、部門年度工作計劃,得1分;

3、針對某一實際問題需求,得1分。本項實際得3分。

項目決策程序規(guī)范,本指標4分。

1、符合申報條件,得1分;

2、項目申報、批復程序符合管理辦法,得1分;

3、項目調整履行了相應手續(xù),得1分。本項實際得3分。

項目分配辦法健全,本指標4分。

1、有相應的資金管理辦法,得2分;

2、辦法健全、規(guī)范,得1分;

3、因素全面合理,得1分。本項實際得3分。

項目分配結果公正,本指標4分。

1、符合分配辦法,得2分;

2、分配公平合理,得2分。本項實際得4分。

(二)項目過程情況(30分)。

資金管理-資金到位率,本指標5分。資金到位率=(實際到位資金/預算資金)x100%,得分為5×c。資金到位率=100%,本項實際得5分。預算執(zhí)行率c=(實際支出資金/實際到位資金)x100%,得分為5×c。預算執(zhí)行率=69.24%,本項實際得3.46分。

資金管理-資金使用合規(guī)性,本指標7分。虛列套取扣-7分,依據(jù)不合規(guī)扣2分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣-5分;超預算扣2-5分。

資金管理-財務管理,本指標3分。

1、財務制度健全,得1分;

2、嚴格執(zhí)行制度,得1分;

3、會計核算規(guī)范,得1分。本項實際得3分。

組織實施-組織機構健全,本指標3分。

1、機構健全,得1分;

2、嚴分工明確,得1分;

3、專人負責,得1分。本項實際得3分。

組織實施-項目有序實施,本指標6分。

1、按計劃開工,得2分;

2、按計劃開展,得2分;

3、按計劃完工,得2分。本項實際得6分。

組織實施-管理制度,本指標6分。

1、管理制度健全,得3分;

2、制度嚴格執(zhí)行,得3分。本項實際得6分。

(三)項目產(chǎn)出情況(20分)。

項目產(chǎn)出-產(chǎn)出數(shù)量,本指標8分。對照績效目標,按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分,本項實際得4分。

項目產(chǎn)出-產(chǎn)出質量,本指標6分。對照績效目標,按實際產(chǎn)出質量率計算得分,本項實際得3分。

項目產(chǎn)出-產(chǎn)出時效,本指標3分。對照績效目標,按實際產(chǎn)出時效計算得分,本項實際得3分。

項目產(chǎn)出-產(chǎn)出成本,本指標3分。對照績效目標,按實際產(chǎn)出成本計算得分,本項實際得3分。

(四)項目效益情況(30分)。

項目效益-經(jīng)濟效益,本指標6分。對照績效目標,按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分,本項實際得5分。

項目效益-社會效益,本指標6分。對照績效目標,按社會效益實現(xiàn)程度計算得分,本項實際得5分。

項目效益-環(huán)境效益,本指標6分。對照績效目標,按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分,本項實際得5分。

項目效益-項目可持續(xù)發(fā)展,本指標6分。項目產(chǎn)出能持續(xù)運用,得3分;所依賴的政策制度,能持續(xù)執(zhí)行,得3分。本項實際得5分。

項目效益-服務對象滿意度,本指標6分。按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分,6分。本項實際得5分。

(一)評價結論。

經(jīng)績效評價校組審慎評價,20xx年度“參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費項目”預算績效評價得分為83.46分。評價等級為良好。

(二)存在問題。

1.項目績效目標設置的合理性有待完善。

2.項目績效指標設置的科學性、合理性有待完善。

(三)改進建議。

1.項目績效目標設置需兼顧項目的特點,切忌生搬硬套;

2.參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費項目的部分預算為預估的,實際人數(shù)可能存在不確定性。

無。

無。

活動績效報告模板及范文范本篇五

根據(jù)《海南省財政廳關于開展20xx年預算項目績效管理工作的通知》(瓊財績[20xx]746號)的文件有關要求,我單位于20xx年5月6日至20xx年5月12日對我單位實施的綜合事務支出項目績效進行評價。

(一)項目單位基本情況。

1.主要職能。

文昌市青少年活動中心隸屬文昌市教育局和共青團文昌市委員會雙重領導,副科級事業(yè)單位。文昌市青少年活動中心財務管理實行獨立核算,市政府撥付專門工作經(jīng)費,開展培訓及組織各類活動創(chuàng)收及接受社會募捐所得的款項,做為中心的發(fā)展基金實行專戶管理。

2.部門預算單位構成。

文昌市青少年活動中心是納入文昌市教育局20xx年部門預算編制范圍的二級預算單位。中心現(xiàn)設有主任--辦公室、總務室--綜合部、科技部、活動部、培訓部、教務部、后勤部。

(二)項目基本性質、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

為單位正常工作的需要,確保單位日常費用正常運行,滿足教學活動和后勤服務等方面的開支需求,在規(guī)定的開支范圍內(nèi)使用,本項目經(jīng)費主要用于單位公用經(jīng)費支出。

(一)項目資金到位情況。

20xx年文昌市青少年活動中心綜合事務支出65萬元,截止績效評價基準日,此次績效評價范圍內(nèi)的市級財政資金65萬元,已全部到位,資金到位率100%。

(二)項目資金使用情況分析。

根據(jù)相關財務資料,截止績效評價基準日,文昌市青少年活動中心綜合事務支出65萬元,用于支付辦公用品、維修及維護、網(wǎng)絡及電話、水電費、購買辦公設備等,此次績效評價范圍內(nèi)的市級財政資金65萬元,資金使用率為100%。

(三)項目資金管理情況分析。

市級財政資金統(tǒng)一由財政專庫管理,我單位已按照財政專項資金的管理辦法進行賬務處理,并嚴格執(zhí)行相關政策;已按照財政要求進行會計核算,付款申請審批等程序均已到位。

根據(jù)項目的實際實施情況,我單位成立了中心綜合事務支出工作小組,以保證綜合事務支出的管理。

(一)項目績效目標完成情況分析。

1.項目的經(jīng)濟性分析。

(1)項目成本(預算)控制情況。

截止績效評價基準日,本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金實際到位65萬元,實際使用65萬元,項目的到位資金及使用均控制在預算范圍內(nèi)。

(2)項目成本(預算)節(jié)約情況。

截止績效評價基準日,項目已使用市級財政資金65元,項目資金的使用率為100%,結余0萬元。

2.項目的效率性分析。

(1)項目的實施進度。

根據(jù)相關的項目資料,項目計劃使用12個月,于20xx年12月完成,項目計劃的實施進度目標已完成。

(2)項目完成質量。

綜合事務支出項目實施后,我中心領導組織了相關負責人進行檢查,檢查結果為該項目的各項任務都能如質如量完成,各項指標達標。

3.項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

根據(jù)相關資料,項目于20xx年1月開始,20xx年12月完成100%。

(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

我中心20xx年對綜合事務支出進行日常管理,進一步提高辦學質量,提高社會的認可度,這對我中心發(fā)展工作效率明顯提高。

4.項目的可持續(xù)性分析。

該項目,提升了我中心的辦學條件,促進教育事業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)生更好的社會效應,做到學生滿意,人民群眾滿意。

5.項目預算批復的績效指標完成情況分析。

截止績效評價基準日,本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金實際到位65萬元,實際使用65萬元,項目的到位資金及使用均控制在預算范圍內(nèi)。

(二)項目績效目標未完成原因分析。

20xx年度預算項目已完成。

綜合事務支出管理績效評價指標體系。

項目依照省市的要求決策,依據(jù)充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目的管理制度有待完善,項目資金到位及時,使用按計劃進行,項目的組織管理基本有效;項目的產(chǎn)出達到目標,項目效果良好,項目的績效基本實現(xiàn)。

綜上所述,項目總體評分為“95分”,評定級別為優(yōu)。

1.組織機構健全、分工明確。根據(jù)項目的實際實施情況,我單位成立了綜合事務支出管理工作,保障工作正常運行。

2.項目資金審核符合程序,會計核算規(guī)范。單位按照財政專項資金的管理辦法進行賬務處理,并嚴格執(zhí)行相關政策,費用的支出,經(jīng)單位負責人簽字確認,市財政部門認可后撥付。

3.領導重視,準備充分。單位領導組織了相關負責人對項目的完成結果進行檢查。

(一)存在問題。

我單位已經(jīng)制定相關管理制度,在項目實施方面還有待完善。

(二)相關建議。

建議完善項目實施,并依照制度辦事,為項目的實施提供有效的保障。

活動績效報告模板及范文范本篇六

根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設廳《關于開展20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價及20xx年度民生工程項目申報工作的通知》(建房函〔20xx〕1640號),我局認真對照工作自評表,嚴格按照有關考核評分設置的分值和績效評價指標全面開展自查、自評工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并抓緊整改落實,確保按時按質完成20xx年度城市老舊小區(qū)整治改造民生工程項目績效評價工作,現(xiàn)將自查、自評情況匯報如下:

(一)項目概況。

20xx年,我市完成42個老舊小區(qū)改造,建筑面積96萬平方米,居民群眾13290戶,其中,田家庵區(qū)6個項目,建筑面積15萬平方米,居民群眾2173戶;謝家集區(qū)11個項目,建筑面積26萬平方米,居民群眾4222戶;八公山區(qū)1個項目,建筑面積2萬平方米,居民群眾356戶;潘集區(qū)10個項目,建筑面積31萬平方米,居民群眾4000戶;壽縣6個項目,建筑面積10萬平方米,居民群眾960戶;鳳臺縣8個項目,建筑面積12萬平方米,居民群眾1579戶。

(二)項目績效目標。

1、停車位改造。對規(guī)劃停車設施被改變用途的,先進行整治,恢復停車功能;合理規(guī)劃小區(qū)內(nèi)公共部位,增加車位;調整綠化形態(tài),增加生態(tài)停車位;在小區(qū)附近選擇合適地點,增建擴建停車位、增劃車位,引導居民小區(qū)外停車,全年停車位改造約800余個。

2、管網(wǎng)改造。對雨污合流管網(wǎng)重新規(guī)劃設計,布設雨水管網(wǎng)和污水管網(wǎng),實現(xiàn)雨污分流,滿足需求,全年雨污管網(wǎng)改造8200米,排水清淤26000米,新增雨水檢查井280余座,雨水口360余個。

3、綠化改造。對原有的草坪、花灌、喬木、樹林進行規(guī)劃設計;增加行道樹,結合生態(tài)停車改造,多植大樹,適當增加小品。綠量平衡,整潔美觀,以實用性為主,風景優(yōu)美,滿足生活需要,全年栽植綠化苗木470余株,新增提升綠地面積約7萬平方米。

4、環(huán)衛(wèi)設施改造。對原有垃圾房、垃圾池進行拆除,更換成封閉式垃圾桶、垃圾箱等,垃圾桶、垃圾箱規(guī)格一致,外觀整潔,分類歸集,分布合理,全年增設垃圾桶420個。

5、安防、消防改造。小區(qū)主要出入口、周界、重要通道、公共設施、車輛集中停放等區(qū)域設置監(jiān)控探頭。已安裝智能化監(jiān)控系統(tǒng)的小區(qū)應對現(xiàn)有設備及線路進行檢修。老舊小區(qū)按防火規(guī)范要求增補小區(qū)室內(nèi)外消火栓,疏通消防通道,在公共設施建筑內(nèi)合理增設掛墻式滅火器,門崗道閘設置20余個。

6、道路、硬化、照明改造。對小區(qū)內(nèi)破損的道路、下水道、樓梯扶手及路燈、樓道燈等照明設施進行修復,結合停車位增劃進行道路拓寬,對居民活動場所等進行硬化。對小區(qū)外沿主次干道的道路進行修繕硬化。道路無破損,照明設施完好,需要硬化的場所得到及時硬化,完成道路維修改造8、2萬平方米,路燈安裝300余柱。

7、小區(qū)容貌改造。對小區(qū)住宅沿主次干道外立面有破損的,進行修繕出新。對小區(qū)內(nèi)亂搭亂建、亂堆亂放、亂貼亂畫、飼養(yǎng)家禽家畜進行集中整治,整體環(huán)境明顯改善,墻體粉刷40萬平方米,拆除違章搭建6萬平方米。

(三)項目任務完成情況。

按照20xx年度老舊小區(qū)整治改造目標任務,我市完成42個老舊小區(qū)改造,建筑面積96萬平方米,居民群眾13290戶,順利完成目標任務。

(四)項目資金到位及使用情況。

在專項資金使用中,淮南市城建局嚴格遵循公開、公平、公正、透明的原則,??顚S茫?0xx年老舊小區(qū)改造民生工程資金共計5500萬元,其中省級補助1052萬元,市級配套1800萬元,縣(區(qū))配套2648萬元,全部及時足額撥付到位。

根據(jù)《關于開展20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》(建房函〔20xx〕1640號)文件,20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產(chǎn)出、效果4個一級指標,分設12個二級指標??冃гu價滿分100分。綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下:

(一)項目投入績效。

1、加強組織領導。市政府成立了淮南市老舊小區(qū)維修改造工作領導小組,指導、協(xié)調全市老舊小區(qū)改造工作。各區(qū)、縣均成立了由縣、區(qū)負責同志任組長,各鎮(zhèn)、街道,縣(區(qū))直部門為成員的組織機構,健全工作機制,明確工作職責,及時組織人員對轄區(qū)內(nèi)符合改造條件的各類老舊小區(qū)進行集中梳理、摸排,掌握基本情況,建立老舊小區(qū)基礎數(shù)據(jù)庫。

2、明確任務目標。按照各縣區(qū)項目申報情況及省住建廳任務下達,我局下發(fā)了《關于下達20xx年全市城市老舊小區(qū)整治改造任務的通知》(淮舊改辦〔20xx〕1號),明確年度任務目標。

4、強化資金管理。制定了《淮南市城市老舊小區(qū)整治專項資金管理辦法專項資金管理辦法》《淮南市城市老舊小區(qū)整治專項資金管理辦法》,規(guī)范資金使用,并開展了專項資金督查,進一步強化項目全過程管理。

(二)項目過程績效。

老舊小區(qū)整治嚴格規(guī)范立項報批、規(guī)劃設計、招投標、工程監(jiān)理等工作程序,確保改造過程依法依規(guī),自覺接受社會監(jiān)督。

1、小區(qū)改造立項工作。由縣區(qū)發(fā)改部門負責,嚴格立項報批手續(xù),組織各項目逐一通過規(guī)劃、環(huán)評、消防等相關部門審查;方案設計工作,聘請市內(nèi)外資質較高、技術力量較強的專業(yè)設計單位進行科學合理設計。

2、工程招投標工作。按照淮南市老舊小區(qū)整治改造方案的規(guī)定,對工程控制價在國家公開招標限額以上的項目,統(tǒng)一進行公開招投標;對限額以下的項目,簡化招投標程序,擇優(yōu)選定施工單位。小區(qū)整治改造監(jiān)理工作,從縣區(qū)采購中心監(jiān)理單位名庫中通過搖號方式隨機抽取確定了監(jiān)理單位,全程負責監(jiān)理項目實施。

3、施工過程。每個小區(qū)都設立了公示牌,公示工程改造項目、改造內(nèi)容、工程造價、工程工期、施工單位、監(jiān)理單位及相關負責人的電話,方便群眾對維修改造工程進行監(jiān)督。各小區(qū)還分別聘請3—5名群眾監(jiān)督員,全程進行跟蹤監(jiān)督。

4、工程驗收環(huán)節(jié)。需經(jīng)專業(yè)部門和群眾監(jiān)督員共同認可方可通過,充分保證了居民對維修改造工作的知情權、監(jiān)督權和參與權,工程的社會公信力得到了切實增強。

(三)項目產(chǎn)出績效。

20xx年,我市老舊小區(qū)整治改造工程項目實施以來,各區(qū)、縣結合實際,嚴格按照時間節(jié)點及年度目標任務,精心組織實施,全市42個老舊小區(qū)全面完工。整治后的老舊小區(qū),統(tǒng)一設置了門崗、道閘,配備了小區(qū)文明公約、社會主義核心價值觀主題展板、健身器材等文體設施,配置了垃圾桶,劃設了停車位,安裝了監(jiān)控設施,積極選聘物業(yè)服務企業(yè)規(guī)范管理。

(四)項目效果績效。

老舊小區(qū)改造重點實施小區(qū)道路、管網(wǎng)、照明、停車位、綠化等改造,完善基礎設施建設;加強小區(qū)容貌、環(huán)衛(wèi)設施、菜市場和攤點、公廁改造,推進文明社區(qū)建設;實施小區(qū)封閉管理,完善視頻監(jiān)控設施,強化平安社區(qū)建設;加強小區(qū)物業(yè)管理,建立長效管理機制。老舊小區(qū)舊貌換新顏,實現(xiàn)了“水通、路平、燈亮、地綠、整潔、安全、有序、人和”的整治目標,居民居住環(huán)境顯著提升。

(一)堅持問計于民。在老舊小區(qū)整治改造方案設計工作中,遵循“以民意為導向”的原則,問計于民“量身定制”,打造最適合的整治方案,最大限度地符合小區(qū)實際,最大限度地滿足居民需求。在各改造小區(qū)設計方案出臺后,市、區(qū)及時組織方案論證會,邀請鎮(zhèn)(街道)、社區(qū)工作人員、居民代表及規(guī)劃、建筑、園林等方面的專家,共同進行論證修改,征集合理化建議。設計方案經(jīng)過優(yōu)化修改后,各鎮(zhèn)(街道)及時在各相關小區(qū)進行公示,進一步征求居民群眾的意見,確保改造內(nèi)容符合小區(qū)實際,滿足群眾需求。

(二)重點把好“五關”。首先,把好拆違關。在項目實施前期,縣區(qū)行政執(zhí)法局和各鎮(zhèn)(街道)相關人員,組成精兵強將,拆除各類違法建設,整治亂搭亂建,為開工建設做好準備。其次,把好進度關。督促各施工企業(yè)按照合同規(guī)定的工期,確保工程按時序推進。再次,把好安全關。針對老舊小區(qū)管線復雜、施工安全隱患多的特點,規(guī)定各項目須配備一名安全員,安全工作與施工單位經(jīng)濟效益掛鉤,做到安全第一、警鐘長鳴。第四,把好協(xié)調關。規(guī)定各建設單位要選派專門人員,負責項目施工協(xié)調工作,妥善處理施工企業(yè)與居民群眾的關系,盡最大努力減少施工期間對居民群眾正常生活的影響,為項目推進創(chuàng)造良好施工環(huán)境。第五,把好驗收關。工程竣工后,由建設、監(jiān)理、設計、施工等相關單位和群眾代表共同進行驗收。工程驗收合格后,小區(qū)管理移交給物業(yè)公司或所在社區(qū),相關規(guī)劃設計、工程施工等圖紙和資料一并移交。

(三)堅持建管并舉。為鼓勵中標物業(yè)服務企業(yè)和相關社區(qū)認真履職,全力做好小區(qū)物業(yè)服務工作,部分區(qū)對老舊小區(qū)物業(yè)管理服務實行以獎代補,建立月考核制度,由所在鎮(zhèn)(街道)牽頭,每月對相關物業(yè)公司和社區(qū)組織一次考評打分,依據(jù)得分多少由區(qū)政府兌現(xiàn)獎補資金,確保物業(yè)管理服務有效運行。例如:我市田家庵區(qū)對實施專業(yè)物業(yè)管理和社區(qū)化準物業(yè)管理的小區(qū),分別按照每戶每年90元和每戶每年100元的標準進行獎補,獎補資金實行一月一考核,半年一支付。

(一)少數(shù)整治改造后的老舊小區(qū),私搭亂建、毀綠種菜等不文明現(xiàn)象反彈。

雖然整體整治效果明顯,但仍發(fā)現(xiàn)少數(shù)小區(qū)存在綠化植被成活率不高、小區(qū)道路路面損毀、垃圾隨意傾倒、私搭亂建等現(xiàn)象,影響了老舊小區(qū)改造效果,整治成果缺乏后續(xù)維護措施。一方面少數(shù)小區(qū)居民素質不高,缺少小區(qū)共同維護的責任意識;另一方面小區(qū)物業(yè)管理不到位,部分小區(qū)建成年代較早,自身物業(yè)管理能力不足,同時物業(yè)管理費收取率低,缺少相應的資金保障。

(二)提升型改造項目偏少,各區(qū)配套資金投入不夠。

從我市已完成的整治項目看,基本型改造偏多,提升型改造偏少(節(jié)能保溫屋面、墻體改造,增設無障礙通道等)。小區(qū)整治方案設計內(nèi)容偏于保守,各區(qū)只有少量配套資金用于保證項目的前期費用和工作經(jīng)費,各區(qū)兜底資金配套力度明顯不足。

(一)加強建后管養(yǎng),構筑長效管理機制。老舊小區(qū)不但要建好,更要管好,要結合小區(qū)規(guī)模、管理現(xiàn)狀、居民的承受能力情況,堅持多種模式推進,實現(xiàn)物業(yè)管理服務全覆蓋。

(二)加強政策支持,加快完善配套措施。針對老舊小區(qū)的特殊性,居民收入不高,有償服務意識不強,政府需要發(fā)揮積極作用,對直接服務于老舊小區(qū)的物業(yè)服務企業(yè),實行財政以獎代補,建立完善考核機制,保持物業(yè)服務企業(yè)良性運轉和提供有效服務,逐步培養(yǎng)居民群眾繳費意識,實現(xiàn)物業(yè)企業(yè)自我造血。同時,以購買服務的方式在老舊小區(qū)提供公益性崗位,推進社區(qū)管理持續(xù)、有效開展。

(三)廣泛開展文明社區(qū)活動。積極調動居民參與管理的積極性和主動性,注重以形式多樣、豐富多彩的活動凝聚民心和人氣,讓居民的素質與小區(qū)良好的硬件環(huán)境相適應,倡導文明健康的生活方式,提升居民的文化和道德素質。

活動績效報告模板及范文范本篇七

按照《四川省農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金管理暫行辦法》(川財教〔20xx〕150號)和《中小學財務管理制度》的有關要求,申請、審核、公示、發(fā)放資金。同時,制訂《雅安市名山區(qū)中小學校食堂財務管理辦法(暫行)》和《雅安市名山區(qū)中小學校食堂會計核算辦法(暫行)》,確保資金安全、有效,??顚S茫e極做好資金監(jiān)管,加強對資金的管理,堅持做好教育系統(tǒng)內(nèi)部審計。

(一)考評目的。

通過對20xx年農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目實施、項目決策、項目管理、項目完成、項目效益的考評,衡量提高項目資金使用的社會效益,評價資金使用的科學性、合理性和有效性,分析存在的問題,提出改進意見和建議,有效改善全區(qū)農(nóng)村義務教育學生的營養(yǎng)狀況,逐步提高學生的健康水平和學生身體素質。

(二)考評依據(jù)及方法。

績效評價考評組依據(jù)雅安市名山區(qū)財政局關于印發(fā)《雅安市名山區(qū)區(qū)級財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知(名財預〔20xx〕32號)文件和《雅安市名山區(qū)財政局關于做好20xx年預算績效管理有關工作的通知》(名財績〔20xx〕9號)文件進行考評??荚u組由區(qū)財政局工作人員組成,于20xx年11月23日對20xx年度農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目進行了現(xiàn)場考評。

考評組現(xiàn)場查看,查閱、收集項目財務管理等資料,采集相關數(shù)據(jù),并對其審核分析,形成現(xiàn)場考評工作記錄,在項目單位自評報告的基礎上,以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔,采取定量分析和定性分析相結合的評價方法對該項目進行績效考評。

(三)考評結果。

按照《雅安市名山區(qū)區(qū)級財政支出績效評價管理暫行辦法》的有關程序,考評組對該項目績效情況進行了綜合考評,考評結果:考評綜合得分92分,考評等級為優(yōu)秀。

(一)資金到位及使用。

名山區(qū)20xx年農(nóng)村義務教育學校33所(其中村小7個),享受學生計13977人,其中小學9925人,初中4052人。農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)膳食生均補助標準4元/天,20xx年12月底前已完成財政預算資金240萬元的撥付。學校嚴格執(zhí)行實名制信息和食譜價格信息公開,確保營養(yǎng)計劃政策落實到位。

(二)項目組織管理。

1.項目管理情況。

20xx年度名山區(qū)農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃項目財政預算下達資金240萬元,生均補助標準4元/天,資金到位率100%,資金已分配完成,20xx年12月底前已完成資金撥付,下?lián)芨鲗W校。該項目資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法,該資金實行??顚S?,使用安全有效。該項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。

2.項目監(jiān)管情況。

嚴格按照《四川省農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金管理暫行辦法》(川財教〔20xx〕150號)和《中小學財務管理制度》申報資金,并制訂《雅安市名山區(qū)中小學校食堂財務管理辦法(暫行)》和《雅安市名山區(qū)中小學校食堂會計核算辦法(暫行)》。

成立“雅安市名山區(qū)農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作領導小組”,由區(qū)教育局局長任組長,班子成員任副組長,學校安全后勤管理中心、計財股、法規(guī)股、教育股負責人和享受農(nóng)村義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃學校校長為成員,領導小組下設辦公室在學校安全后勤管理中心,具體負責學校營養(yǎng)改善計劃食堂供餐工作的領導和監(jiān)管。享受營養(yǎng)改善計劃的學校也相應成立了由校長擔任組長的農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作領導小組,具體負責學校營養(yǎng)改善計劃食堂供餐工作。同時成立了膳食委員會,由教師、學生、家長、媒體共同參與食堂管理和監(jiān)督。

(一)項目完成情況。

名山區(qū)20xx年農(nóng)村義務教育學校33所(其中村小7個),享受學生計13977人,其中小學9925人,初中4052人。農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)膳食生均補助標準4元/天,20xx年12月底前已完成財政預算資金240萬元的撥付。學校食堂供餐所需糧、油、肉類、蔬菜、干雜等嚴格按照大宗物資“統(tǒng)一招標、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送”的政策規(guī)定,統(tǒng)一公開招標采購,食品安全達標率100%。我區(qū)中小學實施營養(yǎng)餐改善計劃后,學生的體重和身高都有明顯的增長。學生發(fā)病人數(shù)明顯減少,20xx年全區(qū)參加體質測試學生人數(shù)23106名,其中及格人數(shù)22389名,及格率為97.958%;優(yōu)良人數(shù)為8919名,優(yōu)良率為35.878%,體育達標人數(shù)穩(wěn)定增長。

(二)項目效益情況。

1.社會效益方面。

學校食堂基礎建設明顯改善。食堂供餐條件得到很大的提升,加快了農(nóng)村教育發(fā)展。食品安全有保障。學生營養(yǎng)改善計劃實行嚴格的餐前、餐中、餐后全過程的食品安全管理,確保每天13977名學生在校就餐,沒有發(fā)生一起食品安全事故。資金安全管理得到加強。建立嚴格的學生營養(yǎng)改善財務管理制度和會計核算制度。堅持陽光操作,沒有發(fā)生擠占、挪用、克扣、截留學生膳食補助資金的情況。

2.可持續(xù)效益方面。

供餐質量明顯提高。學生在校就餐數(shù)大幅上升,學生的營養(yǎng)狀況得到有效改善,身體素質增強,學生的精神面貌煥然一新,促進良好學風、班風、校風的形成。

3.服務對象滿意度方面。

師生、家長滿意度達90%以上。

(一)項目涉及學校主體眾多,在實施過程中監(jiān)督檢查不夠全面、細致。

(二)學校食堂菜品種類、菜品味道、菜品質量有待進一步提高。

(三)繼續(xù)加強學校食堂衛(wèi)生管理。學校作為人員密集場所,特別是食堂衛(wèi)生管理工作一刻不能松懈,應繼續(xù)定期開展學校食堂衛(wèi)生管理檢查,完善學校食品安全制度,嚴格做好學校衛(wèi)生常態(tài)化疫情防控工作,時刻繃緊衛(wèi)生食品安全這根弦。

(一)加強項目監(jiān)管。

主管單位要及時了解項目資金使用情況,督促項目實施和預算執(zhí)行落實到位,善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,更好地發(fā)揮財政資金使用效益,使績效目標得到更好地實現(xiàn)。

(二)規(guī)范資金管理。

嚴格遵行項目資金管理制度,保障資金使用規(guī)范。

(三)統(tǒng)籌兼顧有序推進。

繼續(xù)有序推進學校衛(wèi)生食品安全管理工作落實,要將專項檢查與疫情防控、校園食品安全守護行動、食源性疾病防控等工作結合起來,統(tǒng)籌協(xié)調工作安排,做到合理有序、有力有效、及時迅速地開展工作。

活動績效報告模板及范文范本篇八

(一)項目資金安排落實、投入情況。

20xx年共青團巴東縣委員會專項資金有“服務青少年活動”經(jīng)費,且“服務青少年活動”經(jīng)費為5萬元。

(二)項目資金實際使用情況。

20xx年共青團巴東縣委員會“服務青少年活動”專項經(jīng)費為5萬元,主要用于做好服務青少年工作、做好組織培訓及會議工作等。

績效評價的目的是為了加強專項資金管理,提高資金使用效率,總結團縣委專項項目的成效,并查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經(jīng)驗。前期主要是由團縣委牽頭組織開展評價工作,收集各項目相關資料,為評價提供工作指引和具體安排;按要求提交《基本信息表》,并根據(jù)專項資金使用支出項目的有關績效情況,填寫《績效自評指標表》,初步形成資金使用績效自評報告。團縣委在自評報告的基礎上,結合項目實施情況展開評價。最后歸納問題,分析原因,提出建議,形成最終自評價報告。

在此次評價中,“服務青少年活動”項目績效自評得分為95,績效評價情況較好,對于資金的使用能夠達到預期的效果,在評價的過程中未發(fā)現(xiàn)資金的不合理使用以及違反法律法規(guī)的行為。

項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。團縣委根據(jù)常委會會議紀要的相關要求,提供相關資料佐證,在20xx年年初預算時上報“服務青少年活動”工作經(jīng)費5萬元;20xx年財政下達團縣委專項經(jīng)費8萬元,其中“服務青少年活動”經(jīng)費5萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年團縣委“服務青少年活動”工作經(jīng)費全部用于做好服務青少年工作、組織志愿者服務青少年等,資金使用合理,不存在浪費資金的情況。達到了預期的效果。

已公開。

1.通過績效的自評,能夠發(fā)現(xiàn)本單位在工作中的一些問題,并及時進行整改。

2.專款專用,嚴格按照項目規(guī)范要求,確保項目工作順利開展。

活動績效報告模板及范文范本篇九

1.主要職能職責。

一是根據(jù)《中國殘疾人聯(lián)合會章程》,發(fā)展昌寧縣殘疾人事業(yè)。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現(xiàn)代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業(yè)技能培訓和殘疾人就業(yè)服務工作。七是協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃,對有關業(yè)務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協(xié)調、組織和服務。九是負責監(jiān)督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業(yè)的縣內(nèi)外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構情況。

縣殘聯(lián)20xx年繼續(xù)為正科級群團機構,內(nèi)設辦公室、康復組織聯(lián)絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業(yè)服務中心。

3.人員情況。

縣殘聯(lián)事業(yè)編制4名,其中,正科級領導職數(shù)1名、副科級領導職數(shù)2名。縣殘疾人就業(yè)服務中心事業(yè)編制3名,其中主任1名。

20xx年,縣殘聯(lián)實有在職公務員10名,縣殘疾人就業(yè)服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。

(二)部門績效目標的設立情況。

根據(jù)《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會20xx年工作計劃》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯(lián)合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家托養(yǎng)服務。二是舉辦殘疾人職業(yè)技能和實用技術培訓,對自主創(chuàng)業(yè)殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業(yè)。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養(yǎng)殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。

(三)部門整體收支情況。

1.收入情況。

20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。

2.支出情況。

20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,占總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,占總支出的59.5%。

3.部門預算管理制度建設情況。

制定了《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會預算管理制度》等相關制度,并按制度規(guī)定嚴格執(zhí)行。

運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現(xiàn)程度,及時為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

(二)自評組織過程。

根據(jù)績效評價的要求,縣殘聯(lián)成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,匯總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。

(一)預算執(zhí)行情況。

20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執(zhí)行率100%。

(二)產(chǎn)出情況。

20xx年,縣殘聯(lián)有效保障了在職人員工資、保險和職業(yè)年金等人員經(jīng)費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經(jīng)費,扎實推進殘疾人康復、教育就業(yè)、技術技能培訓、陽光家園托養(yǎng)、康復中心及綜合服務設施建設項目。

(三)效益情況。

資金有效保障了縣殘聯(lián)的正常運轉和為殘疾人事業(yè)推進,為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產(chǎn)、生活、創(chuàng)業(yè)和學習提供了有效幫助。

20xx年,縣殘聯(lián)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發(fā)放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創(chuàng)業(yè)戶和個體戶30戶,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內(nèi)外農(nóng)村殘疾人轉移就業(yè)示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農(nóng)村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業(yè)技能培訓。配合民政部門審核發(fā)放殘疾人護理補貼2125人,發(fā)放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養(yǎng)服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會并取得優(yōu)異成績。選送第九屆云南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節(jié)目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫(yī)院太平間及醫(yī)廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。

(四)滿意度情況。

縣殘聯(lián)單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公眾對殘聯(lián)工作滿意度90%以上。

對照年度績效目標,縣殘聯(lián)各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。

四、存在的問題和整改方向。

一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協(xié)調資金,推進項目進度,確保項目按期完工。

二是由于殘聯(lián)人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況,不能及時為殘疾人提供服務。今后將多到基層了解殘疾人實際情況,盡可能為殘疾人提供必要的服務。

三是對于弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的關注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業(yè)的了解、關心、幫助和支持。

四是業(yè)務人員績效自評專業(yè)水平低,專業(yè)知識有待進一步提高。今后將加強業(yè)務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業(yè)知識水平。

績效自評結果將作為縣殘聯(lián)今后改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據(jù),對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。

一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執(zhí)行管理,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執(zhí)行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業(yè)務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規(guī)和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行、決算等各個環(huán)節(jié)。

無。

活動績效報告模板及范文范本篇十

工作目標:救助2420年貧困智力殘疾兒童接受機構康復訓練。

推進情況:已救助2420人,占目標任務的100%。該項目資金全部由中央安排2904萬元,已全部下拔各地。

二、主要成績。

該項目能夠順利實施,圓滿完成任務,得益于各級殘聯(lián)的高度重視,殘疾人工作者的努力工作,各社會助殘組織的積極響應,也得益于項目本身的可行性和智力殘疾兒童康復訓練的迫切性需求。項目的實施也呈現(xiàn)出一些亮點:

一是通過省殘聯(lián)“量服”平臺,精準掌握0-7歲貧困智力殘疾人兒童康復需求,確保項目對象在黃金期救助年齡期得到搶救性康復。

二是在省級民生工程帶動下,各市(州)、縣(市、區(qū))積極匹配項目資金,不斷發(fā)現(xiàn)和培育本地智力殘疾兒童康康復機構,確保智力殘疾人兒童得到就近就便優(yōu)質的康復服務。

1.機構發(fā)展不均,阻礙項目快速發(fā)展。智力殘疾兒童康復訓練主要在定點機構康復機構進行,目前受地域條件、經(jīng)濟水平約束,全省定點康復機構發(fā)展極不平衡,這給該項目快速發(fā)展帶來一定阻力。

改進措施:加強定點機構規(guī)范管理,強化社會助殘組織扶持力度,發(fā)揮項目引領帶動作用,幫助康復機構規(guī)范化發(fā)展。

2.專業(yè)人才匱乏,導致訓練水平不高。近兩年,智力康復項目任務量較往年大幅度提高,原由的專業(yè)康復訓練人員嚴重不足,新的康復訓練人員的成長還需要一個過程,因此訓練水平有待提高。

改進措施:加大全省康復定點機構專業(yè)人員培訓、觀摩學習,指導機構以采取以老帶新,示范引導等方式提高專業(yè)人員訓練水平。省殘聯(lián)以2016年已規(guī)劃350余人專業(yè)技術培訓計劃,省級一點帶面,各地加強傳幫帶力度,全面提升我省智力康復訓練人員專業(yè)化水平。

3.救助經(jīng)費不足,導致訓練時間不足。智力殘疾人兒童康復補助經(jīng)費為12000元/年度,職能補助6個月的訓練時長,導致患兒不能在黃金訓練年齡但開展常年訓練,訓練效果不能持續(xù)顯現(xiàn),如果家長自費開展常年訓練,將給受助患兒家庭帶來經(jīng)濟負擔。

改進措施:一方面我省將從2016年起實施的0-6歲康復精準扶貧項目已將智力殘疾兒童康復訓練納入其中,這對智力兒童康復訓練資金是一個很好的補充;另一方面,據(jù)中殘聯(lián)社會服務指導中心召開的智力康復項目會議透露,從明年起該項目補助資金將提高到20000元/年度,這將有效提高救助標準和訓練時間,對患兒的康復起到很好的促進作用。

xx處。

2015年12月x日。

活動績效報告模板及范文范本篇十一

預算績效評價是從績效目標到反饋應用的關鍵環(huán)節(jié),是提高預算編制科學性、準確性,強化目標管理,加強預算約束的重要抓手。為切實抓好績效自評質量監(jiān)督,市財政局創(chuàng)新思路,開展“云評審(線上+現(xiàn)場)”,取得了一定的工作實效。

引智建庫制定方案。

市財政局于今年4月份面向社會公開征集預算績效專家,初步建立了涵蓋13個行業(yè)36人的績效管理專家?guī)?,為全市預算績效管理提供智力支持,針對評價質量復核出臺了《巢湖市績效評價質量復核“云評審”工作方案(試行)》,詳細明確專家“云評審”組織形式和實施步驟,從確定評審對象到結果反饋應用都作了系統(tǒng)的規(guī)范,同時印發(fā)《巢湖市績效評價專家評審須知》,使專家在評審中有嚴謹?shù)脑u審標準和尺度,并通過建立“云評審”工作流程圖,增強操作的程序性。

科學遴選復核對象。

按照“突出重點、兼顧一般、全面覆蓋、比例控制”的原則,從20xx年度已完成的自評報告中選取出62個項目支出單位自評、5個部門評價、2個部門整體自評及1個一級財政支出評價共70份報告作為質量“云評審”復核對象,涵蓋財政資金96831.42萬元,占年度項目預算總額16.4%。

精心組織專家評審。

本著“績效工作講績效”的宗旨,對抽取的70份報告按項目特征合理分組,按每組兩名專家要求,從專家?guī)熘谐槿?名專家,同一組別的兩名專家對自評報告質量開展線上“背靠背”評審,同步做好相應線上評審記錄;召開現(xiàn)場評審會,由同組專家針對初步評審分值差異較大的打分項現(xiàn)場進行交流論證,分析評審差異原因,形成共識后,以專家小組名義出具最終評審結論底稿,匯總所有組別的專家評審意見,形成整體報告。

嚴格反饋應用機制。

抽查的70份自評報告復核結果顯示:分值在90分及以上“優(yōu)”的1份,占比1.43%;80(含)-90分“良”的16份,占比22.86%;60(含)-80分“中”的48份,占比68.57%;60分以下“差”的5份,占比7.14%,總體自評質量有待進一步提升。為提高預算績效管理透明度,對所有自評質量復核結果進行公開,針對專家組指出自評報告質量問題和相關建議反饋給部門和單位,壓實整改責任,為以后的績效評價提供良好工作指引,總體結果納入年度績效管理考核,關聯(lián)到下年度財政預算資金安排,強化“誰支出、誰自評”的剛性意識,并注重提高自評質量,實現(xiàn)由“任務型自評”到“實效型自評”的根本轉變。

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