學會感恩可以讓我們更加滿足和幸福,我想我們需要學會感激身邊的一切。寫總結(jié)時要圍繞主題展開,突出重點,避免不必要的廢話和冗長的敘述。這些總結(jié)范文對于我們寫出一篇較為完美的總結(jié)有很大的啟發(fā)作用。
多繳退稅申請書篇一
__市__區(qū)__稅務局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章)。
__年__月__日。
多繳退稅申請書篇二
___國稅局:
我公司是______________。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
申請人:
日期:
多繳退稅申請書篇三
____市地方稅務局____分局:
我公司____________有限公司,稅務登記號為:____________,經(jīng)營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。
現(xiàn)向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。
希望貴局給予批準!為盼!
________有限公司。
xx年xx月xx日。
多繳退稅申請書篇四
xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[]64號)《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)。
申請日期:x月xx日
多繳退稅申請書篇五
我公司是*************(基本情況)。
根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.
根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
**********公司(公章)
年月日
多繳退稅申請書篇六
地稅局領(lǐng)導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx。
申請日期:20xx年xx月xx日
多繳退稅申請書篇七
____市____區(qū)____稅務局:
經(jīng)我司“____有限公司”決定,對于20____年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20____年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
____有限公司(蓋上公章)年月日。
____稅務局。
我單位20____年度應納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應退預繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明。
____有限公司。
多繳退稅申請書篇八
地稅局領(lǐng)導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅元,教育費附加元,營業(yè)稅附征元,其它專項元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:
申請日期:
多繳退稅申請書篇九
編號:
海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)
已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行
利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅元,……
2.申請退稅理由:
3.申請退還金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……
4.申請人名稱:
5.開戶銀行:
6.開戶銀行賬號:
申請人簽章:
年月日
申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:
聯(lián)系人:電話:
注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消
費稅或其他實際項目一致。
3.按照《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多
繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
多繳退稅申請書篇十
國家稅務局:
我公司成立于____年____月,________年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:______,法定代表人:______財,注冊資本______萬元,地址:________,登記注冊類型:________公司,經(jīng)營范圍:________齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于________年________月________日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:________,進出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:________。貴局于________年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額________美元,人民幣________元。________年累計出口________美元,人民幣________元。(詳見附表)。
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
________有限公司。
20____年____月____日。
多繳退稅申請書篇十一
xxx:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[2013]52號)及(國家稅務總局公告2013年49號)的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請!
公司
年 月 日
多繳退稅申請書篇十二
_______國家稅務局城區(qū)稅務分局:
xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
____________有限公司。
____年____月____日。
多繳退稅申請書篇十三
____區(qū)稅務局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市________有機涂料廠。
20____年2月19日。
多繳退稅申請書篇十四
____________國家稅務局城區(qū)稅務分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
____________有限公司。
此致
敬禮!
__年__月__日。
多繳退稅申請書篇十五
尊敬的領(lǐng)導:
我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
我公司年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)。
目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦?,?nèi)容必須真實具體)。
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料。
2.書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
6.購票人身份證復印件(一式二份);
7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
10.稅務機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章。
(以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇?。)?/p>
申請單位:x文庫20xx年x9月30日。
多繳退稅申請書篇十六
________國稅局:
我公司是__________________________(基本情況)。
根據(jù)______規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.根據(jù)____規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
____________________公司(公章)。
_年_月_日。
多繳退稅申請書篇十七
地稅局領(lǐng)導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx。
申請日期:20xx年x月xx日
多繳退稅申請書篇十八
地稅局領(lǐng)導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xx。
申請日期:20xx年xx月xx日
多繳退稅申請書篇十九
地稅局領(lǐng)導:
1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:_____。
申請日期:__月__日
多繳退稅申請書篇二十
____國稅局:
我公司是_____________(基本情況)。根據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
_月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。
根據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
此致
敬禮!
__年__月__日。
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