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推薦報(bào)銷發(fā)票整理的心得體會簡短一
第二章費(fèi)用報(bào)銷審批
第二條差旅費(fèi)用開支,屬各部門一般工作人員,由各部門經(jīng)理(主任)簽字后,按公司報(bào)銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報(bào)銷須上級批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批。
第三章差旅費(fèi)開支
第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。
第五條差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差,須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算,以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,由部門經(jīng)理(主任)批準(zhǔn),超過此期限的,報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。
第八條公司員工出差到外地,按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)(見表一)乘坐,特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。
第九條出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續(xù)乘車超過10小時的,可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的20%給予補(bǔ)貼。(乘坐特快列車的',按特快票價的20%補(bǔ)貼;購買軟座票者不給補(bǔ)貼。)
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī),憑車、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。每次出差的機(jī)場、火車站、碼頭往返費(fèi)用,憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差,各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(見表二)以內(nèi)部分,按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù);部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日,省外50元/日,特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,財(cái)務(wù)部將視具體情況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn);聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,聘請人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費(fèi),原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請,特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi),信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,只報(bào)銷市區(qū)公交費(fèi)用。
第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi),應(yīng)填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費(fèi)的,還應(yīng)同時附上“招待費(fèi)用審批單”,經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后,送財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后,應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),超過時間原則上不予報(bào)銷,特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計(jì)核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì),實(shí)行獨(dú)立核算。
第十九條本制度由公司辦制定,修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
本制度從20xx年12月1日開始生效。
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第四條 借款(預(yù)付貨款)管理規(guī)定:
1 出差借款:出差人員在接到出差指示后可辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
2 其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、零星采購借款、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3 各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
4 公司原則上不預(yù)付款,特殊情況必須預(yù)付款的,必須在已經(jīng)簽訂合同后由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向分管領(lǐng)導(dǎo)
書面報(bào)告預(yù)付款原因,按公司的《采購管理制度》規(guī)定的權(quán)限審批后預(yù)付。經(jīng)辦人須調(diào)查對方資信情況,經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人對所經(jīng)辦的預(yù)付款承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。預(yù)付款一般通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。
5 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款由財(cái)務(wù)部從工資中扣回。
第五條 借款流程:
1 借款人按規(guī)定填寫《借款憑單》,注明借款事由、借款金額、支票或現(xiàn)金?!督杩顟{單》書寫的大小寫須完全一致,所有內(nèi)容不得涂改。
2 借款審批流程:
2.1 借款金額壹萬元以內(nèi):
借款人填寫《借款憑單》→主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核→出納付款。
2.2 借款金額壹萬元以上:
借款人填寫《借款憑單》→主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總經(jīng)理審批→總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核→出納付款。
2.3 公司員工以外的個人或單位借款,按公司《財(cái)務(wù)管理制度》報(bào)董事會最終審核批準(zhǔn),無董事會決議財(cái)務(wù)部不得對外辦款。
2.4 子公司與股份公司之間、子公司與子公司之間相互借款屬于資金內(nèi)部調(diào)撥,由財(cái)務(wù)總監(jiān)和股份公司總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營需要決定調(diào)撥。
第六條 預(yù)付款流程:
1 五萬元以內(nèi):
部門負(fù)責(zé)人向分管副總經(jīng)理申請預(yù)付款→分管領(lǐng)導(dǎo)簽批→總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核→出納付款。
2五萬元以上:
部門負(fù)責(zé)人向價格委員會申請預(yù)付款→價格委員會討論同意→經(jīng)辦人填寫《付款憑單》(注明“預(yù)付”,附會議決議)→財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核→出納付款。
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xxxxxxxx醫(yī)保辦:
現(xiàn)有我單位xxxxxx等同志前去辦理生育保險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
報(bào)銷人信息:
性別:xxxxxxxx
身份證號:xxxxxxxx
望接洽。
單位社保登記證編號:xxxxxxxx
公司名稱
20xx年xx月xx日
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第一十七條 專項(xiàng)支出主要包括大型軟件及重大固定資產(chǎn)購置、中介咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。
第一十八條 大型軟件及重大固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程:
1 填寫購置申請:由經(jīng)辦部門按公司《采購管理制度》等相關(guān)規(guī)定填寫請購單并報(bào)批。
2 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的請購單、招標(biāo)確認(rèn)書等。
3 報(bào)銷付款:
3.1 資產(chǎn)驗(yàn)收并經(jīng)安裝調(diào)試合格后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理相關(guān)手續(xù),按本制度第九條審批程序?qū)徟⑥k款;
3.2 若需預(yù)付款,應(yīng)按預(yù)付款規(guī)定辦理預(yù)付手續(xù)。 第一十九條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程: 1 費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用,包含中介咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用支出。
2 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要提交請示報(bào)告,按公司管理規(guī)
定權(quán)限審批。
3 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程:
3.1 審批后的報(bào)告文件送財(cái)務(wù)部備案,以便編制付款計(jì)劃和付款預(yù)算。
3.2 簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,合同須注明付款形式,合同原件交財(cái)務(wù)部一份備案。
3.3 付款流程:
由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字→財(cái)務(wù)部部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.4 若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在辦結(jié)后5個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
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一、辦公費(fèi)
辦公費(fèi)主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。
(1)辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)行政部,行政部審批后交財(cái)務(wù)部審批。
(2)經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。
(3)行政部購買人憑正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人驗(yàn)收人簽字,并附購買辦公用品清單后報(bào)銷。
二、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)開支范圍為因公出差期間的住宿費(fèi)、車船費(fèi)(含飛機(jī)費(fèi)用,下同)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、零星雜支等費(fèi)用。
(1)員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”(見附表1),并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財(cái)務(wù)部)。
(2)員工出差回到后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,按規(guī)定的時光及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。
(3)員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
①員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時光在一天以上的為“長途”。
②出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即:
一類區(qū):特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;
二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū)。
③出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):(元人天)
職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)
董事長實(shí)報(bào)實(shí)銷
總經(jīng)理...
部門經(jīng)理...
一般職員...
④出差補(bǔ)助:指公司員工到深圳以外地區(qū)出差,每一天給予50元補(bǔ)貼。
⑤員工出差交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
員工出差乘坐交通工具:公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船一等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟(jì)倉,但需報(bào)董事長批準(zhǔn)、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情景需乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥需報(bào)董事長批準(zhǔn)。
⑥員工長途出差交通費(fèi),部門經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;其余員工原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情景需乘坐出租車時,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
(4)員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:
①住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付(如有特殊情景,超標(biāo)部分由財(cái)務(wù)部核實(shí)后報(bào)董事長審批方可報(bào)銷),節(jié)儉歸已。
②業(yè)務(wù)招待費(fèi)用由部門領(lǐng)導(dǎo)核定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
③出差人員無住宿費(fèi)用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。
④員工出差回到后應(yīng)于5個工作日內(nèi)報(bào)銷,未按規(guī)定時光報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時再行支付。
⑤超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不貼合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。
三、交通費(fèi)
(1)原則上公司員工外出辦事,自行乘坐公交車,特殊原因需用公司派車的,需填寫“出車申請單”,按申請單上的審批程序?qū)徟?,由行政人事部派車。?dāng)日的交通費(fèi)不予報(bào)銷。
(2)員工在本市內(nèi)出差,只報(bào)銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情景,不得報(bào)銷出租車票。
四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
因生產(chǎn)、經(jīng)營的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的費(fèi)用。
(1)嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,公司總經(jīng)理以下員工原則上不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。部門經(jīng)理受領(lǐng)導(dǎo)批示需請客的,必須先填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表”(見附表2)。請客發(fā)生的餐費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制在限額內(nèi),無特殊情景超額的,超額部分個人負(fù)擔(dān)。
(2)事先未填寫審批表的餐費(fèi)一律不予報(bào)銷(如遇特殊情景必須電話申請)。
(3)公司員工(含出差人員)原則上不允許發(fā)生禮品費(fèi)用,如有特殊情景,事先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示。
五、費(fèi)用單據(jù)
(1)所有費(fèi)用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效,不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊情景需事前請示或報(bào)上一級主管領(lǐng)導(dǎo)同意能夠特殊處理。
(2)凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價,否則不予報(bào)銷。
(3)發(fā)票上的要素要完整。
(4)對于丟失發(fā)票的規(guī)定,由丟失人寫出詳細(xì)情景(丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明),經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字后按此程序報(bào)銷。丟失住宿費(fèi)發(fā)票的,無論住宿費(fèi)多少,只能按無住宿發(fā)票參照第二條差旅費(fèi)⑷-③執(zhí)行。
六、其它
非生產(chǎn)性的特殊開支,如贊助金、會務(wù)費(fèi)、員工戶外拓展費(fèi)等由財(cái)務(wù)部在利潤中按5%計(jì)提福利基金列支。
發(fā)生以上費(fèi)用前由經(jīng)辦人先填寫“贊助費(fèi)申請表”(見附表3)“或“福利費(fèi)用申請表”(見附表4),報(bào)公司董事長審批。
本制度的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
本制度從深圳市利景高通數(shù)碼科技有限公司董事會批準(zhǔn)并發(fā)布之日起執(zhí)行。
推薦報(bào)銷發(fā)票整理的心得體會簡短六
總則
為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理制度,更好地發(fā)揮監(jiān)督職能,達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,保證獎金合理使用的目的,讓各項(xiàng)成本費(fèi)用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效,使賬務(wù)工作更好地服務(wù)于公司管理,結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
1、本辦法適用于公司全體員工。
2、發(fā)生各類費(fèi)用、支出事項(xiàng),應(yīng)及時辦理財(cái)務(wù)手續(xù),取得或填制真實(shí)、合法、完整的原始憑證,并及時送交財(cái)務(wù)人員。
費(fèi)用報(bào)銷、支出審批人員和審批權(quán)限
公司總經(jīng)理為公司各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出事項(xiàng)須由經(jīng)辦人員報(bào)部門主管核實(shí),再報(bào)行政辦公復(fù)核,后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的任何費(fèi)用由支費(fèi)人個人自理。
費(fèi)用報(bào)銷、支出審批程序
1、合同或采購經(jīng)辦人員應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限,填寫《用款申請單》并由部門負(fù)責(zé)人員審查,行政辦公室復(fù)核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)人員安排資金付款。
2、費(fèi)用報(bào)銷審批程序
費(fèi)用報(bào)銷時,經(jīng)辦人按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》或《用款申請單》等,由部門負(fù)責(zé)人核實(shí)費(fèi)用并確認(rèn)簽字,后交行政辦公室復(fù)核,后經(jīng)總經(jīng)理審批同意后付款,付款后將憑證交由賬務(wù)人員歸檔。
3、員工因公借款審批程序
(1)借款人填寫借款申請單,參照費(fèi)用報(bào)銷審批程序進(jìn)行審批;
(2)借款申請單送財(cái)務(wù)人員復(fù)核,如果借款人以前欠款已清償完畢,準(zhǔn)予借款,堅(jiān)持“前不清,后不借”。
(3)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內(nèi)報(bào)賬并結(jié)清余款;其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)結(jié)清借款。
(4)出差費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目:交通費(fèi)、住宿費(fèi)。(如需其它項(xiàng)目支出須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理同意后方可使用,未經(jīng)審批的支出由經(jīng)辦人承擔(dān)。)
有關(guān)規(guī)定
1、費(fèi)用發(fā)生時,應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報(bào)銷依據(jù)。
2、原則上當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷,當(dāng)月未及時報(bào)銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷的費(fèi)用,必須在次月初起三個工作日內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)。
3、員工因公借款且在借款發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷時應(yīng)先沖借款,直至沖完借款為止。
推薦報(bào)銷發(fā)票整理的心得體會簡短七
濟(jì)南市社保局醫(yī)保辦:
今有我單位同志前去辦理生育保險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。報(bào)銷人信息:
姓名:xxx
性別:x
身份證號:xxxxxxxxx
望接洽。
單位社保登記證編號:xxxxxxxxx
公司名稱xxxxxxxx
推薦報(bào)銷發(fā)票整理的心得體會簡短八
一、暫借款及預(yù)付款審批制度
1、 暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款,包括差旅費(fèi)及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目,并按規(guī)定審批權(quán)限審批后,由財(cái)務(wù)室付款。
2、 預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要,需預(yù)先支付的各項(xiàng)工程及購買材料、貨物的款項(xiàng),支付此款項(xiàng)時,需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”, 向財(cái)務(wù)室出具采購申請單等材料,完備各項(xiàng)審批手續(xù)后,方可付款。
3、 以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時,需領(lǐng)用空白支票的,由財(cái)務(wù)人員在支票上寫明日期、用途及限額,由領(lǐng)取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額,并及時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財(cái)務(wù)室留存。遺失支票,領(lǐng)取人必須及時報(bào)告報(bào)務(wù)室并登報(bào)聲明作廢,若支票已被支付,領(lǐng)取人要按被支付金額賠償。
4、 所有借款及預(yù)付款,必須在前賬結(jié)清之后方可再借付。確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬,必須向財(cái)務(wù)主管講明原因,經(jīng)同意后方可再借付。
5、 經(jīng)辦人必須在一個月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報(bào)銷各項(xiàng)暫借及預(yù)付款項(xiàng)。超出三個月不結(jié)帳者,財(cái)務(wù)室有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。
二、費(fèi)用報(bào)銷制度
1、 費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財(cái)政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。
2、 報(bào)銷費(fèi)用時必須填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列,并計(jì)算好出差天數(shù),住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤填寫,粘貼要求整齊、美觀。
3、 報(bào)銷程序:經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)室審核 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)室結(jié)算(5000元以下由分管副總經(jīng)理審批)。
4、 公司除正常費(fèi)用開支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。
5、 辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)辦公室審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購買,并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6、 各部門在開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前,需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則,財(cái)務(wù)室不予報(bào)銷。
7、 公司員工外出辦事,原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車,要事先請示公司分管領(lǐng)導(dǎo),并在報(bào)銷單上注明原因。
8、 所有需報(bào)銷的各種原始單據(jù)(包括購買材料和支付工程款),必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報(bào)銷,超過一個月一律不予報(bào)銷。
9、 物品采購報(bào)銷須按公司iso9002采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。
三、 差旅費(fèi)報(bào)銷制度
2、出差住宿費(fèi)和交通費(fèi)實(shí)行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法,特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)報(bào)實(shí)銷;市內(nèi)交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干的辦法,個人不得另報(bào)餐費(fèi);
(1) 住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷,超標(biāo)準(zhǔn)的`,超出部分自理。
(2) 乘坐火車,晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上,連續(xù)乘坐時間超過12小時的,可按第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定,而不買臥鋪票的,按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人,乘坐特快的,按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調(diào)費(fèi)用不計(jì)入座位票價之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的,按其座位票價的30%獎勵個人。
(3) 符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員到省內(nèi)有班機(jī)通航的地方出差,在不影響工作的前提下,改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的,按飛機(jī)票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額,提取30%獎給個人。
(4) 夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時,每人每夜另增發(fā)一天的伙食補(bǔ)助費(fèi)。
(5) 符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員改乘火車的,連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的,每滿12小時,加發(fā)50元伙食補(bǔ)助。
3、 差旅費(fèi)報(bào)銷的其他規(guī)定
(1) 隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差,乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員,按特殊情況處理。
(2) 出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘出租車,憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。
(3) 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)。
(4) 趁出差或調(diào)動工作之便,回家探親辦事的,其有關(guān)費(fèi)用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報(bào)銷出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
(5) 凡不符合乘坐飛機(jī)條件的人員,因公事緊急乘坐飛機(jī)的,應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則超出規(guī)定的費(fèi)用個人自理。
(6) 凡因公事支付的電話、電報(bào)費(fèi)均予報(bào)銷。
(7) 凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項(xiàng)開支不受上述規(guī)定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受住勤及途中補(bǔ)助。
(8) 凡被外單位和個人邀請外地考察參觀,或業(yè)務(wù)跟單的人員,其食宿費(fèi)已由對方負(fù)擔(dān)的,均不再享受包干費(fèi)或補(bǔ)助費(fèi)。
(9) 出差天數(shù)的計(jì)算,原則為:當(dāng)天12時以前出發(fā),12時以后返回的按一天計(jì)算;當(dāng)天12時以后出發(fā),12時以前返回的,按半天計(jì)算;
(10) 實(shí)行差旅費(fèi)制度后,各部門人員出差,原則上要定任務(wù)、定時間、定地點(diǎn)、定人數(shù),實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,財(cái)務(wù)室不報(bào)銷。
(11) 外單位人員為我公司臨時辦事,其費(fèi)用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
四、 其他有關(guān)規(guī)定:
1、 費(fèi)用報(bào)銷時間:每周星期五全天。報(bào)銷材料貨款及工程款不受此時間限制。
2、 工資發(fā)放時間:每月五日的下午。
以上規(guī)定的時間,若遇節(jié)假日順延。
3、 公司財(cái)會理人員有權(quán)對一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核,若違反本制度一律不予報(bào)銷。任何人不得打擊報(bào)復(fù)。
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