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2023年醫(yī)院后勤管理制度(模板8篇)
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醫(yī)院后勤管理制度篇一

一、凡已清查建帳的固定資產,使用單位要愛護和保管好,不經(jīng)主管部門允許,不得隨意搬遷或借用。

二、使用固定資產的部門,應有專人負責管理、建卡、登記,物資損壞或丟失,應查明原因,寫出書面報告,經(jīng)主管部門領導批準后,方可補發(fā)。

三、使用單位凡需增加制做固定資產時,應先寫出書面報告(需圖紙要帶圖紙),說明原因,經(jīng)主管部門及院領導審批后,方可統(tǒng)一做或購買。不得私自購入,否則不予報銷。

四、凡新購入固定資產,要嚴格出入庫手續(xù),應先到后勤倉庫辦理物資驗收入庫單,驗收合格后,入固定資產帳、加蓋固定資產章后,方可到財務科報銷。

五、全院固定資產、主管部門有權調動,并及時辦理有關手續(xù),開據(jù)憑證,各使用單位無權向本科室以外調動。

六、固定資產的報廢,使用單位填寫報廢單,按固定資產價格管理權限審批后,方可報廢。無手續(xù)者,不得隨意報廢。

七、各科室固定資產每半年要清查一次,將清查情況及時與主管部門匯報,院每年清查一次。各科室分管物資的人員要協(xié)助主管部門的管理人員認真清查匯總。

八、為使固定資產管理正規(guī)化,主管部門有權隨時抽查。

醫(yī)院后勤管理制度篇二

為了加強醫(yī)院各項環(huán)節(jié)管理,以病人為中心,強化醫(yī)院財務管理,堵塞漏洞,充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督職能作用,根據(jù)我國的《會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《北京市醫(yī)療服務收費標準》等法律法規(guī)的規(guī)定,特制訂本制度。

1、門診收費員在醫(yī)院財務科領導下,做好收費和門診結算工作。收費人員要嚴格遵守國家的法律法規(guī)和醫(yī)院的規(guī)章制度,認真履行崗位職責,熟練掌握本單位計算機收費系統(tǒng)操作及本單位執(zhí)行的醫(yī)療服務收費標準,嚴格執(zhí)行財務部門制定的內部操作規(guī)程,熟悉收費和物價管理中的相關專業(yè)知識。

2、門診收費員負責處理門診病人各類款項的收取、核算、結算等。務必做到快而準,減少病人的排隊交費時間,門診收費員準確按處方項目收費,做到不漏收、不重收、不多收。做到科目準確,數(shù)字清楚,字跡清晰,收費憑證完整,裝訂整齊。

3、收費員要對自己使用的印章、醫(yī)療收費收據(jù)、帳單以及現(xiàn)金負責,必須妥善保管,嚴加防范,防止失竊。每日兩名專人負責收費,由藥房當日夜班人員和下夜班人員負責收費,各自實名制使用本人的登陸賬號進行收費,并在收費登記本上登名,登陸收費系統(tǒng)后領用當前使用的收據(jù)發(fā)票號段,必須專人專用,不互相串用,否則追查票據(jù)人的責任。收費票據(jù)要按規(guī)定順序使用,上下聯(lián)內容金額必須相符相等,如發(fā)現(xiàn)在收據(jù)上弄虛作假將嚴厲處罰,作廢的單據(jù)要在廢票上注明“作廢”字樣,不得隨意撕毀。當日門診票據(jù)在每日收費結算后,要登記起始號、截止號,每天的起始號要同上一日的截止號順序完整,不得有空缺,當日的'門診票據(jù)要與財務室人員雙方核對、簽字,全部收回財務室核對準確后,保存?zhèn)洳椤?/p>

4、收費員必須要以優(yōu)質的服務態(tài)度待人,不與交費人爭吵,對交網(wǎng)費人的詢問要耐心解答,工作認真負責,保持科室安靜,禁止喧嘩說笑,收費中要思想集中、堅持唱收唱付,收、付款當面點清,否則與患者發(fā)生糾紛追究收費員責任。在收費中,遇特殊情況需要暫時離開收費窗口時,將窗口放置“暫停收費”標示,錢款妥善保管,暫由另一邊收費窗口單獨收費,兩個收費窗口不能同時停止收費。

5、每日收費完畢,門診收費員將當日收費金額進行匯總,正確地打印門診結算報表并及時上報財務科。做到日清、日結、日對,堅持每日清庫,禁止積壓。當日現(xiàn)金不得留存在收費室或收費人員處,若因此造成的損失,由本人負責;不得挪用收費錢款,不得弄虛作假,不得借款給任何人員。每日門診結算單一式二聯(lián),連同現(xiàn)金或銀行結款單交財務科,日報表由財務科相關人員核對認可并簽字后,一聯(lián)留門診收費處作為交款收據(jù),一聯(lián)留存會計記帳。每日結算后,與下一日收費人員共同清點收費用的周轉金。清點清楚后,由次日收費人員妥善保管周轉金。

6、繳費后,需退款的,與主治醫(yī)生協(xié)調,并經(jīng)相關業(yè)務科室,簽字同意后,方可到收費處退款。包括門診藥房發(fā)藥人員、醫(yī)技、護理科室當班人員、經(jīng)治醫(yī)生和財務人員的簽名,并注明退款原因、退款人簽字,經(jīng)相關人員批準簽字后,退款給患者。收費人員及財務科根據(jù)退票內容,詳細登記,其中退票時間、退票人、退票金額,首診醫(yī)師,登記齊全后方可退票。每日收費處結算收入時,認真核對當日門診收費票據(jù),將每日發(fā)生退費的正負兩張收費單據(jù)與結賬單據(jù)一同交給財務人員。

7、收費員負責住院押金收取及出院費用結算。收費員根據(jù)醫(yī)生開具的收住院證明收取相應住院押金,在收住院證明蓋章后,交護士辦理住院登記,再將收住院證明換取電子打印押金收據(jù),一式兩聯(lián),一聯(lián)收費人員留存并登記,每日結賬時與錢款一并交給財務科,一聯(lián)交由患者保存,作為出院結算憑證。

8、住院患者出院結算時,由護士和藥劑科核對病人治療及用藥情況是否合理,護士審核通過后,由藥劑科打印收據(jù)及住院清單,收費人員收回患者的住院押金收據(jù),按照住院結算收據(jù)及住院清單提示的退款金額將錢款退回給患者。每日與財務科結算,并將住院處方、住院結算收據(jù)交財務科備查。

9、財務科及藥劑科定期聯(lián)合對門診、住院收費流程、各項登記及票據(jù)的保存進行監(jiān)督檢查,積極完善收費流程。在檢查過程中,發(fā)現(xiàn)問題和工作不足,及時向主管領導匯報。

10、收費人員按時交接班,遵守勞動紀律,不得擅自離崗,態(tài)度熱情。做好科室和桌面清潔衛(wèi)生,提高警惕做好安全保衛(wèi)工作,做好計算機維護保養(yǎng)和科室安全用電工作。否則造成損失由本人負責。

醫(yī)院后勤管理制度篇三

1、所有部門物資需要報損處理,必須由部門領導提出書面申請,將物資報損的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格等填寫好。經(jīng)有關部門驗證后方可報廢并作報損處理。

2、報廢物資必須填寫好醫(yī)院物資報損單一式三份,經(jīng)相關部門簽名,院領導審批,報損單交財產會計處理。

3、物資報廢后聯(lián)同物資審批單一塊交給后勤物資倉庫回收待處理。

4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料和物品,一律回收到醫(yī)院指定地點,由總務科統(tǒng)一處理,不得自行處理。

5、清理、回收大宗廢舊物品,變賣時須報主管領導批準后,方可處理。

6、處理變賣后的收入按財務制度管理。

醫(yī)院后勤管理制度篇四

一、倉庫管理人員應熟悉本倉庫存放物品的性質、保管辦法及注意事項。

二、庫內存放的'產品要按規(guī)格排列整齊。

三、庫內應保持良好的通風。

四、同一庫房不得亂放相互起作用或相互影響的產品,應放置性質相同的產品。

五、定期檢查消防器材有效期,到期及時更新。

六、建立健全的出入庫人員登記制度。

七、庫管人員每天上下班前做到“三檢查”。

八、庫房安全管理做到七個嚴禁:

1、嚴禁在倉庫內吸煙;

2、嚴禁無關人員進入倉庫;

3、嚴禁涂改賬目;

4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品和存放私人物品;

5、嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧;

6、嚴禁隨意動用倉庫消防器材;

7、嚴禁在倉庫內亂拉電源、臨時電線和臨時照明。

醫(yī)院后勤管理制度篇五

為了提高食堂管理的整體水平,為全體職工、病員提供衛(wèi)生、綠色、放心、舒適、優(yōu)質的用餐環(huán)境和氛圍,維護和確保職工病員的身體健康,特制定本制度:

一、嚴把采購質量關,預防和杜絕病從口入,不得采購霉變、腐敗、蟲蛀、有毒或超過保質期等衛(wèi)生法禁止供應的其他食品,防止食物中毒。

二、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證以便查驗,不得采購三無產品。

三、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度,對存放的各類食品實行“隔離”,以免串味、走味或變質。

四、食堂庫房整齊清潔,分類存放,防鼠、防潮。

五、食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生,勤洗手、勤剪指甲,不留長指甲、染指甲,工作時不戴戒指、手鐲、耳環(huán)等。

六、工作時要穿戴白色工作服,分菜員或食堂打菜人員或戴口罩,不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。

七、工作人員每年進行一次健康檢查,體檢不合格或患有不適宜在食堂工作的某種疾病,不能在食堂工作。

八、保證食堂營養(yǎng)膳食操作規(guī)范化,主要蔬菜為無公害的綠色食品。

九、不使用政府規(guī)定淘汰的餐盒等違禁用品,實行垃圾分類。

醫(yī)院后勤管理制度篇六

對影響環(huán)境衛(wèi)生的意外情況制定應急處理措施,為醫(yī)院提供始終如一的清潔服務。

1.班長勤巡查、督導各崗位清潔員的工作,加強與其它部門的協(xié)調工作。

2.天臺、樓裙平臺的明暗溝渠、地漏由專人檢查,特別在暴風雨來臨前進行巡查,如有堵塞及時疏通。

3.各崗位清潔員配合保安員關好各樓層門窗,防止雨水進入樓內,淋濕墻面、地面及打碎玻璃。

4.雨后及時清掃各責任區(qū)地面雜物。

5.倉庫內備好雨衣、雨靴、手電筒等,做到有備無患。

1.掌握火情,協(xié)助醫(yī)院及管理處做好人員、貴重物品、文件的疏導轉移工作。

2.加強易燃清潔用品管理。

3.清潔倉庫常備滅火器材。

4.發(fā)生火災后經(jīng)有關部門批準,及時清理火災遺留雜物。

1.迅速關閉水管閥門并立即通知保安人員和維修人員前來處理。

2.關掉電源開關后,轉移室內物品如電腦等物。

3.用垃圾鏟將水盛到水桶內倒掉,再用地拖將余水吸干。

1.維修工迅速趕到現(xiàn)場,進行疏通,防止污水外溢造成不良影響。

2.該責任區(qū)清潔員將垃圾車、掃把等工具拿到故障點,協(xié)助維修工處理。

3.將從污水井、管、池中撈起的污垢、雜草直接裝進垃圾車,避免造成第二次污染。

4.疏通后,清潔員迅速打掃地面被污染處,并清潔地面到目視無污物。

醫(yī)院后勤管理制度篇七

1為保證醫(yī)院各項物資保管得當,調度與使用合理、及時、有效,制定本制度。

2適用范圍。

2.1凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等均由各級庫房保管,并適用本制度。

3庫房管理要求。

3.1庫存物品要建帳建卡,做到入庫有驗收,出庫有憑證,登記帳目及時,保證庫存物品數(shù)字準確,帳、卡、物相符,做到逐日清點。

3.2各種物資按類存放,順序編號建卡。凡經(jīng)批準報殘物品和帳外物品,應登記明確,不得與其它物品混雜存放。

3.3嚴格物品驗收入庫手續(xù)。凡執(zhí)行科內批準的計劃任務書憑實物到庫房辦理入庫手續(xù)。驗收人員須清點數(shù)字、檢驗質量后,方可簽字辦理入庫手續(xù)。

3.4庫內不得代存他人物品(除極特殊情況,經(jīng)院領導特別批準外),其它一律拒絕存放。

3.5保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法,按領用單限定的品名、數(shù)量單價分發(fā)各類物品,做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

3.6各種物資不得外供和私用,特殊領用情況必須經(jīng)院領導批準。

3.7庫房要保持通風、干燥、清潔,注意安全,做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠,嚴禁煙火。

4出入庫管理流程。

4.1物資領用時須持有院(科室)領導簽批的領用申請單,庫管員見單方能出貨;。

4.2物資出庫前應先填寫出庫單,領用人應在出庫單上簽字,簽字清晰完整;。

4.4物資采購入庫應嚴格填寫入庫單,做到帳實相符。

5安全管理要求。

5.1閑雜人員及領料者未經(jīng)同意不得進入庫房。

5.2庫房內嚴禁煙火,嚴禁在庫房內吸咽,不得以任何理由秉燭入庫。

5.3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。

5.4庫管員應愛護好庫內外消防設施(臨時庫暫缺);發(fā)現(xiàn)消防設施損壞應及時上報。

5.5庫房門窗應經(jīng)常檢查有無損壞(臨時庫應隨開隨關)。

5.6庫管員下班離庫前必須巡庫一次,清查問題隱患。

醫(yī)院后勤管理制度篇八

1、全院的維修工程項目由總務科按國家標準計劃和醫(yī)院年度規(guī)劃組織實施。

2、維修計劃由總務科負責制定,方案經(jīng)充分討論研究確定后,報領導批準實施,無特殊情況應按計劃執(zhí)行。

3、基建工程須嚴格做好建前規(guī)劃,按程序進行申報設計,報建等工作后方可施工,不搞違章建筑。同時要按規(guī)定收集各種基建檔案資料,并于工程竣工驗收后三個月內整理好移交院認辦公室保存。

4、總務科負責對工程的材料質量、施工質量進行檢查,如發(fā)現(xiàn)質量不符合要求,堅決制止,確保工程質量和安全。

5、做好自供建材、材料的管理,工程量的復核、招標、預算、結算的審核工作。

6、總務科負責施工隊的安全、防火、衛(wèi)生、教育工作,并督促其文明施工。按公安保衛(wèi)部門要求做好施工民工的管理工作。

7、基建、維修工程量大、范圍廣,要進行招標或議標確定工程隊施工。并按醫(yī)院投標、招標規(guī)定的程序進行,嚴禁弄虛作假。

8、基建、維修項目超過伍仟元以上,要做出預算,預算經(jīng)審核確定后,連同合同書一起交一份給財務科,作付款和結算監(jiān)督。

9、工程竣工后,及時通知有關部門進行質量檢查驗收,質量符合要求后方可投入使用。

10、管理人員做到廉潔奉公,遵紀守法,不以權謀私,秉公辦事。

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