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庫存盤點申請書(優(yōu)秀11篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-21 14:02:03 頁碼:7
庫存盤點申請書(優(yōu)秀11篇)
2023-11-21 14:02:03    小編:ZTFB

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庫存盤點申請書篇一

親愛的客戶:

謹(jǐn)此通知本公司將于20xx年12月30日至31日進(jìn)行年度盤點,在這期間所有送貨或收貨之運作都會停止。因此,我們不會安排運送任何貨物至你們的倉庫,除非有特殊要求,請貴公司的采購部預(yù)先在20xx年12月22日前告知,我公司將另行安排。

此外,本公司將于20xx年1月2日恢復(fù)營運。

不便之處敬請見諒。

您忠實地,

四通物流公司。

庫存盤點申請書篇二

各部門:

根據(jù)公司安排,為配合公司整體庫存盤查,為公司的經(jīng)營目標(biāo)提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。經(jīng)公司研究,特定20**年7月1號上午9點后進(jìn)行倉庫每月庫存盤點。為了能及時處理市場客戶需求、避免盤點期間忙而不亂及時滿足客戶需求,特對盤點期間工作安排如下:

一、盤點范圍:

倉庫所有庫存貨物。

二、盤點時間:

1、20**年7月1號(星期四),上午9點后,公司停止所有收發(fā)貨,當(dāng)日一天完成盤點任務(wù)。

2、20**年6月30號下午下班前,銷售、客服部門提前做好客戶的《備附件計劃申購(補貨)單》、《核銷物料退庫單》,務(wù)必于20**年7月1號9點前處理完畢。

三、盤點工作按排:

倉儲部:盤點期間倉儲將停止所有運營網(wǎng)點發(fā)貨,全員參與盤點。

配送、車隊:除9點前執(zhí)行配送(鋪市)任務(wù)人員外,其余人員均應(yīng)參加盤點。

財務(wù)部:負(fù)責(zé)擬定本次倉儲庫存實物盤點表及盤點數(shù)據(jù)后的錄入。

四、盤點區(qū)域劃分及人員配置;

區(qū)域劃分原則上以隔樓為界,分為五個區(qū)域。

1、右區(qū)域:z。

2、左區(qū)域:z。

3、上區(qū)域:z。

4、下區(qū)域:z。

5、外面、門口區(qū)域:z。

注:zz配合右區(qū)域、新來的一個配合左區(qū)域。

五、要求:

d、盤點后的數(shù)據(jù)經(jīng)核實無誤后及時報財務(wù)錄入數(shù)據(jù)。

特此通知!

**公司。

庫存盤點申請書篇三

1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次,并做出明細(xì)表冊,報上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線,以表示上結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。

2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧,要查明原因,由保管員填寫盈虧明細(xì)表冊,報上級業(yè)務(wù)部門審批,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理,沒有批準(zhǔn)前不得自行改帳。

3、對庫存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據(jù),報有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批,及時進(jìn)行調(diào)整,不屬于合理損耗,放在年終一次進(jìn)行處理。

4、除了上述規(guī)定的定期盤點外,保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點、自查工作,了解和掌握庫存動態(tài),做到心中有數(shù),自點、自查內(nèi)容如下:

(1)查質(zhì)量:庫存物質(zhì)的質(zhì)量是否變化,是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況。

(2)查數(shù)量:帳、卡、物是否一致,單價是否準(zhǔn)確。(3)查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,遮蓋物是否嚴(yán)密,庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風(fēng)是否良好。

(4)查安全:各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。(5)查計量工具:磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確,其他工具是否齊全,使用和保管情況是否良好。

庫存盤點申請書篇四

為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循,進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,并達(dá)到財產(chǎn)管理的目的,特制定本制度。

2.1原材料:按性質(zhì)分類,例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

2.2產(chǎn)成品:按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

2.3模具:按不同類別分類。

3.1存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,設(shè)置存貨卡。

3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點。

3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量,會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。

3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告,等候上級指令處理。

3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

每月向上級部門報告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況,包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表,年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部,以便及時實施采購。

存貨的盤點,以當(dāng)月最末一日實施為原則。

5.1按月盤點:由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

5.2年中、年終盤點。

5.2.1存貨:由部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。

5.2.2物資:由部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。

5.3檢查:由財務(wù)部門照會其倉庫主管后,做存貨隨機(jī)抽樣盤點。

5.4特定的不定期抽點的盤點工作,亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人,其職責(zé)與年中(終)盤點同。

6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴(yán)重者,應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。

6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。

財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:

(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:

(二)對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者:

(三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

(一)倉庫主管崗位職責(zé)。

1)倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理,并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

2)輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員,并對倉管員進(jìn)行考核,督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

3)管理倉管員的內(nèi)容必須包括:按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品,按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄,如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤,發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。

4)監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄,要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符,在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。

5)檢查倉庫5s工作的情況。

6)對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。

7)組織按月定期的盤點工作,及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。

8)對倉庫物料存量實行abc分類法,設(shè)定庫存量的高低限制,定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

(二)原料倉倉管員崗位職責(zé)。

1)在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度,按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

2)監(jiān)督搬運工工作,制止野蠻裝卸。

3)負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

4)負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨,核對品種、數(shù)量,填寫有關(guān)入庫、出庫單,登記賬本,做到賬、卡、物相符。

5)倉庫按照5s要求進(jìn)行管理,報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

6)原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7)檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩,有沒有貨不對辦,有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量,對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫,并及時向倉庫主管反映情況。

8)做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性,合理安排擺放區(qū)域。

9)發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。

10)及時整理庫存物品,保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序,搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限,如有問題及時向倉庫主管反映。

11)監(jiān)控物品庫存數(shù)量,負(fù)責(zé)向上級遞交需要補貨的原料,做到及時、準(zhǔn)確。

12)在非當(dāng)班時間,有需要時,須回廠收、發(fā)貨。

13)每月定期盤點,按時上報相關(guān)表冊。

14)服從工作安排,完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

(三)成品倉倉管員崗位職責(zé)。

1)在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實公司的`方針***策和各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度,認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。

2)督導(dǎo)搬運工工作,制止野蠻裝卸。

3)負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn),有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

4)負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5s推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

5)負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨,核對品種、數(shù)量,填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡,保證賬物相符。

6)每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

7)對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

8)成品進(jìn)倉時,檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

9)加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通,保證收發(fā)貨的及時。

10)及時整理庫存物品,保證倉庫物品擺放整齊,保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

11)成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。

12)在非當(dāng)班時間,有需要時,須回廠發(fā)貨。

13)每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

14)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作,出現(xiàn)問題及時上報。

15)服從工作安排,完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

庫存盤點申請書篇五

為了加強(qiáng)物資材料的倉儲管理,提高物資使用效率,確保庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確、保管完好,特制定本辦法。

二、適用范圍。

此項制度適用于項目剩余物資的管理。

三、職責(zé)劃分。

1、項目部:負(fù)責(zé)將項目剩余物資送達(dá)公司倉庫,并組織倉庫管理員和財務(wù)人員進(jìn)行驗收及盤點,辦理入庫手續(xù);對物資的實用性進(jìn)行檢驗。

2、倉庫管理員(現(xiàn)階段由采購員兼任):協(xié)助項目部和采購部辦理出入庫,對庫存物資進(jìn)行定期盤點,妥善保管庫存物資;負(fù)責(zé)定期將剩余物資明細(xì)發(fā)送給技術(shù)部、采購部及工程部,實現(xiàn)信息共享。

3、采購部:負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部及運營部對現(xiàn)有物資的實用性進(jìn)行檢驗;負(fù)責(zé)辦理出庫手續(xù)。

4、技術(shù)部:負(fù)責(zé)庫存物資的消化處理,設(shè)計時,將庫存物資考慮進(jìn)去。

5、財務(wù)人員:負(fù)責(zé)監(jiān)督庫存物資的驗收及盤點。

(3)閥門管件類:閥門管件類,合格品由采購部負(fù)責(zé)退回廠家或由項目經(jīng)理運到倉庫并辦理入庫,不合格品由項目經(jīng)理就地處理。

2、入庫。

項目完成后,對于確定入庫的物資,由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù),項目經(jīng)理組織技術(shù)部和運營部對入庫物資進(jìn)行驗收,組織倉庫管理員和財務(wù)人員進(jìn)行盤點,完成入庫;帳外物資單獨入庫,詳見附件入庫單。

3、出庫。

根據(jù)需要,采購部負(fù)責(zé)辦理出庫手續(xù),領(lǐng)取庫存物資,倉庫管理員予以備案,財務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)督,詳見附件出庫單。

庫存物資明細(xì)每次更新后2日內(nèi),由倉庫管理員發(fā)送給技術(shù)部、采購部、工程部及運營部全體人員,達(dá)到信息共享。項目設(shè)計階段,設(shè)計人員負(fù)責(zé)結(jié)合庫存物資進(jìn)行設(shè)計,采購部負(fù)責(zé)在每次設(shè)計前,組織設(shè)計人員、項目經(jīng)理及運營部經(jīng)理對可選用物資進(jìn)行檢驗;采購階段,采購部負(fù)責(zé)領(lǐng)取可用物資,辦理出庫手續(xù)。

庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成,由倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行盤點;每次辦理出庫或入庫后一周內(nèi),倉庫管理員負(fù)責(zé)將庫存進(jìn)行更新,盤點及更新結(jié)果發(fā)送給技術(shù)部、采購部、工程部及運營部全體人員,詳見附件庫存物資明細(xì)表。

6、報廢處理。

(1)出庫前報廢:每次設(shè)計工作開始前及每年一次的盤點,采購部都會組織相關(guān)部門專業(yè)工程師對庫存物資進(jìn)行檢驗,對于不合格品,采購部負(fù)責(zé)在每年6月份進(jìn)行集中處理。

(2)出庫后報廢:在物資進(jìn)行到貨驗收后,項目部發(fā)現(xiàn)物資不合格時,由采購部組織相關(guān)部門專業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場檢驗,不合格品由項目經(jīng)理就地處理,處理結(jié)果抄送給設(shè)計人員、采購部經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

7、獎懲機(jī)制懲罰:

(1)庫存有而未被利用:設(shè)計人員忽略的情況,由設(shè)計人員承擔(dān)可用物資采購價的20%的責(zé)任,技術(shù)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任;設(shè)計文件中有,采購部忽略的情況,采購員承擔(dān)20%的責(zé)任,采購部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任。

(2)物資丟失:因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況,倉庫管理員承擔(dān)丟失物資采購價的20%的責(zé)任;物資失竊,損失由公司承擔(dān)。獎勵:

庫存得到消化后,所消化物資采購價的20%用以獎勵相關(guān)人員,由采購部負(fù)責(zé)此項資金的分配。

庫存盤點申請書篇六

各部門:

為了準(zhǔn)確地反映我司庫存物資狀況,維護(hù)物資安全,加強(qiáng)倉庫賬物卡管理,同時檢驗臺賬數(shù)據(jù)與倉庫實物的一致性,決定于12月25日-12月29日(周六周日除外)組織對倉庫物資實地全盤,具體事宜安排如下:

倉庫所有成品,半成品,原材料,外購件。

1.對所有倉庫存的產(chǎn)品進(jìn)行地氈式的全盤。

2.按區(qū)域分布順序進(jìn)行盤點。

3.所有的盤點差異當(dāng)天完成核對及調(diào)賬。

1:倉管員,錄單員在12月24日18:00分前做好一切盤點前準(zhǔn)備工作,保證所有系統(tǒng)賬務(wù)處理完畢。以及單據(jù),手工賬,物料卡整理,登記完畢。

2:倉管員保證所有盤點區(qū)域存貨堆放整齊、標(biāo)識清楚及做好現(xiàn)場“3s”整理工作。(賬外物資,待處理物料需作標(biāo)識。)。

3:倉儲物流部人員必須在12月24日18:00或12月25日8:50分前運行打印完畢所有子庫庫存盤點表(盤點報表需進(jìn)行按物料分類排序)。

4:總經(jīng)辦/或各部門負(fù)責(zé)人盤點前組織相關(guān)盤點人員開盤點會議和盤點前培訓(xùn)工作。5:盤點相關(guān)責(zé)任人需根據(jù)盤點的要求提前做好人員、盤點細(xì)節(jié)工作安排。密切配合盤點工作的開展。

1:盤點總負(fù)責(zé)人:xx經(jīng)理。

2:盤點負(fù)責(zé)人:xx組長。

3:盤點輔助工作人員:xxx、xxx、xxx、xxx4:財務(wù)監(jiān)督人員:xxx。

特此通知!

xxx公司倉儲物流部。

庫存盤點申請書篇七

庫存盤點是企業(yè)對倉庫物料計量單位進(jìn)行實地點算,以摸清家底,保證物料賬實相符的一項常規(guī)工作。賬實相符是企業(yè)倉庫管理及生產(chǎn)管理的基本要求,也是企業(yè)信息化系統(tǒng)有效運行的重要前提。本文作者從離散型制造業(yè)的角度,談一下如何組織庫存盤點,與同行做以探討。

一、盤點目的。

企業(yè)每天都進(jìn)行大量的出庫、入庫行為,而期間的丟失、破損、報廢等損耗更是無法準(zhǔn)確掌握,就企業(yè)自身而言,盤點就是為了確切掌握某段時期內(nèi)的庫存數(shù)量以及損耗等信息,據(jù)此分析盈虧、改善管理,避免物料需求計劃不準(zhǔn)的問題。此外,一些盤點也是為了財務(wù)管理和外部審計的需要。

二、盤點范圍。

盤點范圍包括對庫存的盤點和對其他財產(chǎn)的盤點,如固定資產(chǎn)。其中,庫存的盤點包括原物料、在制品(正在加工或等待繼續(xù)加工,未檢驗)、半成品(完成加工或等待繼續(xù)加工,已檢驗)、成品的盤點,或者塑料件、五金件、電子元件等的盤點,不同劃分方式就會有不同的盤點范圍,總之盤點范圍直接決定盤點工作量的大小。

三、盤點方式。

盤點方式有多種,而且不同的盤點方式可以組合運用,企業(yè)可以根據(jù)自身的情況加以選擇。常見的盤點方式有定期盤點(年終盤點、年中盤點、季度盤點、月度盤點)和不定期盤點(如為特定目的對特定物料進(jìn)行的臨時盤點),動態(tài)盤點(盤點過程中同時發(fā)生物料的出入庫行為)和靜態(tài)盤點,全面盤點和抽樣盤點(抽樣盤點可針對倉庫、物料屬性、倉管員等不同方向進(jìn)行)。另外,還有一種常用的盤點方式循環(huán)盤點,即按循環(huán)盤點計劃對某些物料進(jìn)行周期性、不間斷的盤點。由于成本考慮,循環(huán)盤點常用在車間庫的盤點,價值高或流動快的物料盤點周期短些(頻率高些),價值低或流動慢的物料盤點周期長些(頻率低些)。循環(huán)盤點可以持續(xù)有效地提高庫存信息的精度,而且不影響生產(chǎn)。不管用哪種盤點方式,終極目標(biāo)是用最少的盤點次數(shù),達(dá)到最高水平的倉庫管理。

失敗的盤點既不能摸清家底、提升管理,又浪費了大量的人力和物力,所以盤點前充分準(zhǔn)備、合理籌劃是非常必要的。盤點準(zhǔn)備主要是成立盤點工作組,制定盤點方案,確定盤點范圍、盤點方式、盤點日程表等工作安排。要召開動員會,必要時先對盤點人員進(jìn)行培訓(xùn),各盤點小組負(fù)責(zé)人、倉管員、盤點人員組織各自的碰頭會,以明確工作安排,盤點物料位置,人員分工等,確保盤點工作務(wù)實高效。盤點前,物料要先整理歸類,放置在同一區(qū)域,盤點用的報表、表格、卡片、手叉車、堆高機(jī)、人字梯也要事先準(zhǔn)備好。以年終靜態(tài)盤點為例,采購?fù)ㄖ?yīng)商物料要么提前送到,要么推遲再送,不良品在盤點前需退回供應(yīng)商。生產(chǎn)線的不良品及未使用完的物料按退料手續(xù)退到倉庫,若為成品應(yīng)立即辦理入庫,同時任何的借料、欠料都必須在盤點日期前作以了斷。除了有些不易搬動的大宗物料外,車間庫位清零。

五、實施盤點盤點應(yīng)由盤點總指揮統(tǒng)一部署,下設(shè)盤點小組、稽核小組、統(tǒng)計小組、保障小組等。各盤點小組組長及對應(yīng)倉管員負(fù)責(zé)分管庫位區(qū)域的盤點,各部門部長到崗督促、協(xié)調(diào)盤點過程中的細(xì)節(jié),盤點過程中遇到任何異常及時向盤點總指揮報告,這樣從組織上保證盤點工作責(zé)任到人?;私M在盤點結(jié)束后對盤點情況進(jìn)行抽查,看盤點卡上的物料編碼、庫位、數(shù)量與真實環(huán)境是否相符,記錄抽查的結(jié)果,并對差異大的物料要求重新盤點。統(tǒng)計小組則準(zhǔn)確無誤地將盤點卡上的物料編碼、庫位、數(shù)量統(tǒng)計到專用電子表格。保障組除了后勤保障外,還要有品質(zhì)人員及時對品質(zhì)不明的物料判定結(jié)果,工程人員及時提供未入系統(tǒng)物料的新編碼。

盤點物料時,最好一人盤點,一人核點,并且“盤點統(tǒng)計表”每小段應(yīng)核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)。若有出入者,必須重新盤點。應(yīng)將生產(chǎn)線物料與倉庫物料區(qū)分開來。如有倉庫物料存放于生產(chǎn)線,需要明確標(biāo)示物料所屬部門。對于盤點出的車間不良品應(yīng)按退料手續(xù)辦理退庫,對于倉庫不良品應(yīng)辦理供應(yīng)商退貨,并在退貨后及時傳遞退料單到錄單員,以便扣減供應(yīng)商貨款。盤點過程中如發(fā)現(xiàn)沒有編碼的物料(如呆滯品、報廢品),都集中到一個指定的地方并記錄,以便工程師判定給予物料編碼。

對于盤點卡的使用,如當(dāng)時筆者公司盤點卡有藍(lán)、黃、紅、白四種顏色,藍(lán)色標(biāo)示合格品,黃色標(biāo)示待處理品,紅色標(biāo)示不良品(報廢品、退貨品),白色標(biāo)示生產(chǎn)線在制品(盤點前關(guān)閉未完工的mo),并且規(guī)定各小組負(fù)責(zé)人提前領(lǐng)取盤點卡,按編號登記,有效的盤點卡第一聯(lián)交回,作廢的盤點卡必須退回兩聯(lián)。盤點卡的張貼應(yīng)按照倉管員的要求執(zhí)行,部分物品不可直接粘貼在物料品,如彩盒、大箱、成品外箱等物料。

1、每個小組將盤點卡統(tǒng)計并制作電子表格,由指定人員將數(shù)據(jù)匯總,完成賬存數(shù)與實存數(shù)的對應(yīng),生成盤點盈虧報表,并填列差異原因及處理意見后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、盤點數(shù)據(jù)錄入。倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整,財務(wù)根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整。

3、對盤點發(fā)現(xiàn)的差額、錯誤、呆滯、盈虧、損耗等情況,應(yīng)分別予以處理,并防止以后再發(fā)生。不足料迅速辦理訂購;呆料可以調(diào)撥其他單位利用或與其他公司交換處理,也可以修改再利用,借新產(chǎn)品設(shè)計時用掉,或打折扣退給原來的供應(yīng)商;廢料作變賣和回收處理。此外,應(yīng)加強(qiáng)車間、倉庫5s工作。

4、根據(jù)盤點情況,對相關(guān)人員進(jìn)行獎懲。

七、注意事項。

1、盤點工作異常情況應(yīng)對。如出勤異常,小組中如果出現(xiàn)人員未按時到位,應(yīng)及時報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并通知儲備人員到崗;進(jìn)度異常,如果有小組盤點進(jìn)度落后于計劃,小組負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時間報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并及時采取措施,確保一定按期完成。

2、盤點工作的后勤保障。很多盤點都安排在節(jié)假日,參加盤點的人員不得請假,還應(yīng)建立儲備人員名單和聯(lián)絡(luò)方式,確保啟用時及時到崗。另外要安排好廠車、飯?zhí)玫群笄诠ぷ鳎陂g工資要翻倍發(fā)放。

3、盤點工作應(yīng)注意安全。立體倉高層嚴(yán)禁人員攀爬,第二、三層上架前,確認(rèn)梯子放牢后方可上架;高空作業(yè)一定要看準(zhǔn)、走穩(wěn)、慢慢移動;化學(xué)品的搬運,一定要輕拿輕放,嚴(yán)格按照化學(xué)品儲運方式操作;鋼板在搬運過程中,一定要戴上手套,切忌蠻力操作等等。

4、未結(jié)訂單對盤點的影響。有些企業(yè)在盤點前,先關(guān)閉未完工的生產(chǎn)訂單,這樣盤點比較簡單,其實從理論上是可以不關(guān)閉的,系統(tǒng)也沒這樣要求。考慮未完成的mo、po、co是在系統(tǒng)初始化時要做的,盤點實際上和mo沒關(guān)系,在制品盤點要進(jìn)行賬面還原處理,如何做要看具體情況,有的客戶甚至自己編程序來解決。未完成的po不影響財務(wù),只是入庫那部分影響財務(wù),未完成的co也不影響財務(wù),只是發(fā)出的那部分影響財務(wù)。

庫存盤點申請書篇八

各部門:

為了準(zhǔn)確地反映我司庫存物資狀況,維護(hù)物資安全,加強(qiáng)倉庫賬物卡管理,同時檢驗臺賬數(shù)據(jù)與倉庫實物的一致性,決定于12月25日-12月29日(周六周日除外)組織對倉庫物資實地全盤,具體事宜安排如下:

倉庫所有成品,半成品,原材料,外購件。

1.對所有倉庫存的產(chǎn)品進(jìn)行地氈式的全盤。2.按區(qū)域分布順序進(jìn)行盤點。

3.所有的盤點差異當(dāng)天完成核對及調(diào)賬。

1:倉管員,錄單員在12月24日18:00分前做好一切盤點前準(zhǔn)備工作,保證所有系統(tǒng)賬務(wù)處理完畢。以及單據(jù),手工賬,物料卡整理,登記完畢。

2:倉管員保證所有盤點區(qū)域存貨堆放整齊、標(biāo)識清楚及做好現(xiàn)場“3s”整理工作。(賬外物資,待處理物料需作標(biāo)識。)。

3:倉儲物流部人員必須在12月24日18:00或12月25日8:50分前運行打印完畢所有子庫庫存盤點表(盤點報表需進(jìn)行按物料分類排序)。

4:總經(jīng)辦/或各部門負(fù)責(zé)人盤點前組織相關(guān)盤點人員開盤點會議和盤點前培訓(xùn)工作。

5:盤點相關(guān)責(zé)任人需根據(jù)盤點的要求提前做好人員、盤點細(xì)節(jié)工作安排。密切配合盤點工作的開展。

1:盤點總負(fù)責(zé)人:xx經(jīng)理。

2:盤點負(fù)責(zé)人:xx組長。

3:盤點輔助工作人員:xxx、xxx、xxx、xxx。

4:財務(wù)監(jiān)督人員:xxx。

1:盤點的結(jié)束以盤點總負(fù)責(zé)人xx經(jīng)理宣布盤點結(jié)束為準(zhǔn)(電話,郵件)。

2:財務(wù)部門負(fù)責(zé)收集簽名手續(xù)完善的盤點報表,對盤點結(jié)果進(jìn)行匯總、盤點異常部份以表單匯總給予盤點部門確認(rèn),由倉庫開具調(diào)賬申請單,財務(wù)部門在1個工作日內(nèi)完成調(diào)賬工作。

3:對于盤點差異,相關(guān)人員及責(zé)任部門需作出合理說明;

4:倉庫對盤點異常原因進(jìn)行調(diào)查,分析。做好修補,改善,預(yù)防方案。5:財務(wù)部收集盤點資料,對盤點結(jié)果進(jìn)行分析、總結(jié)編寫盤點報告,并存底。

特此通知!

庫存盤點申請書篇九

各位領(lǐng)導(dǎo):

庫存盤點于2014年4月28日完成,對生產(chǎn)部大部分物料進(jìn)行的盤點經(jīng)過分析,得出此次盤點結(jié)果如下:

盤點方式:一次終結(jié)盤點盤點范圍:公司所有倉庫。

盤點方法:

1、采用各倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點為最終盤點的方式;

2、對所有的材料及其分類分別為工具類、線材類、五金類、儀表類、交電類、瓷件類、非金類的材料進(jìn)行實地盤點。

3、由于是月度盤點,主要采用由生產(chǎn)部內(nèi)部自行盤點。

4、將盤點結(jié)果與盤點日4月28日財務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對,尋找并分析差異原因,判斷盤點結(jié)果是否可以接受。

盤點情況:

一、原材料:存貨擺放基本整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況;盤點人員對貨物的品種、擺放等非常熟悉。

二、盤點結(jié)果:4月盤點的實際數(shù)量與賬面存貨相符。分別為:工具類余額772元、線材類余額73653.59元、五金類余額121883.14元、儀表類余額125074.40元、交電類余額9117.74元、瓷件類余額22481.28元、非金類46071.55元其余盤點倉庫基本無差異。

三、從年終盤點數(shù)與本月盤點數(shù)對比,在倉庫基本庫存范圍內(nèi),五金類庫存的線鼻子有個體差異(大?。?,非金類的管件有個體差異(大?。?/p>

四、原因分析:

1.此次盤點結(jié)果是盤盈(瓷件類、非金類為盤虧)。主要原因在于賬面數(shù)額是根據(jù)生產(chǎn)部車間材料領(lǐng)用表編制,有存在部分庫存更換貨物有無及時的變更材料領(lǐng)用表所導(dǎo)致的材料與庫存材料的個體差異。

2.部分材料,采購回來直接進(jìn)入車間生產(chǎn),因發(fā)票未到?jīng)]有及時入庫。3.工人在電焊或切割的時候,有小部分損耗。4.瓷件非金類有在運輸?shù)耐局?,庫房搬運中有損耗。

4.盤點中物料名稱、規(guī)格有誤,造成漏盤、誤盤等;盤點時計量、記錄出現(xiàn)錯誤等。

盤點結(jié)果:

此次盤點的差異不大,盤點結(jié)果真實性值得信任。存貨管理制度不夠健全,建議在相對完善物料控制制度基礎(chǔ)上,加強(qiáng)實際執(zhí)行力度。

關(guān)于倉庫管理我們建議:材料的使用,應(yīng)根據(jù)實際記錄;材料有完整的出入庫流程并嚴(yán)格執(zhí)行;退料過程不可減少;同時工人用料的責(zé)任心強(qiáng)弱、工人技術(shù)狀況、廢品率的高低、設(shè)備工藝狀況、材料質(zhì)量狀況、材料規(guī)格的適應(yīng)程度等都影響產(chǎn)品的直接材料成本,余料盡量循環(huán)利用;加強(qiáng)生產(chǎn)過程中物料監(jiān)管實際執(zhí)行力度!

報告人:

2014年4月30日。

庫存盤點申請書篇十

第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,及時掌握公司各項原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài),準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和消耗定額,保證公司各項資產(chǎn)的安全、完整,同時也使盤點工作規(guī)范化,特制定本制度。

(一)動態(tài)盤點法:在物資發(fā)生出入庫時,就隨之清點物資余額,并與賬簿記錄的數(shù)額相核對。

(二)重點盤點法:對進(jìn)出頻率高的、或易損耗的、或者價值高的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點的方法。

(三)全面盤點法:對在庫、在產(chǎn)的全部物資,在規(guī)定的日期全面進(jìn)行賬實清點的方法。

第四條盤點前的準(zhǔn)備。

(一)所有進(jìn)出庫單據(jù)已于盤點前登錄完畢。(二)盤點期間已收貨而未辦妥入庫手續(xù)的貨物,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。

(三)整理倉庫,物資排列整齊,放置標(biāo)識牌。

(四)財務(wù)部提前發(fā)出當(dāng)月盤點通知,包括盤點時間、人員分工、盤點要求等。

(五)打英分發(fā)相關(guān)盤點表單。第五條盤點工作分工。

(一)財務(wù)部門:負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)庫存盤點工作,包括下發(fā)盤點通知、分發(fā)及收取盤點表單、監(jiān)督盤點過程、抽查復(fù)核盤點結(jié)果、匯總盤點報告及賬務(wù)處理。

(二)倉儲物流部門:劃分盤點區(qū)域,指定專人進(jìn)行物資清點,填報盤點表、查實差異原因。

(三)生產(chǎn)部門:清點在產(chǎn)品,放置盤點卡。

(四)銷售部門:與主機(jī)廠核對異地庫房產(chǎn)品,清理退廢、返工產(chǎn)品。

第六條盤點工作要求。

(一)月度盤點時間為當(dāng)月26日,年度盤點時間為12月31日(節(jié)假日照常盤點)。原則上盤點當(dāng)日8-10點停產(chǎn),庫房閉庫盤存。如確有生產(chǎn)任務(wù),盤點期間物資不得跨部門流動。(二)倉儲物流部門、銷售部門應(yīng)至少提前一天進(jìn)行自盤,自盤后至盤點時的物資收發(fā)及時調(diào)整盤點表。盤點完成后由盤點人員和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,于盤點日第二天交財務(wù)部門。

(三)生產(chǎn)部門在財務(wù)部門領(lǐng)取盤點卡,由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負(fù)責(zé)清點本工段(小組)在制產(chǎn)品,放置盤點卡,本項工作要求在盤點日10點前完成。

(四)財務(wù)部門在盤點日當(dāng)天重點復(fù)盤生產(chǎn)部門,指定專人到生產(chǎn)部門收取盤點卡,同時對盤點情況進(jìn)行復(fù)盤。生產(chǎn)部門復(fù)盤完成后再對各庫房進(jìn)行復(fù)盤。

(五)復(fù)盤人員由自盤人員陪同進(jìn)行實物盤點,復(fù)盤比例不低于物料種類的50%,抽查原則上選擇有更正項、單價高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項目進(jìn)行。

(六)復(fù)盤與自盤有差異的,由自盤人員查找差異,經(jīng)確認(rèn)有誤的,由自盤人員在復(fù)盤表上對應(yīng)欄目簽字。復(fù)盤時物料種類差錯率在5%以上的,要求自盤人員對所管物資重新盤存。

(七)復(fù)盤完畢,財務(wù)部門收集整理各部門盤點表、盤點卡(按編號收集,不缺不漏)并與財務(wù)賬進(jìn)行核對,填寫盤點匯總表。

(一)差異查找:盤點結(jié)束后,如有盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)賬簿不符的情況,財務(wù)部門應(yīng)組織物料管理部門查找原因,屬于制度或管理類因素引起的應(yīng)提出管理建議,屬于個人能力不足或未盡職盡責(zé),應(yīng)對個人提出處罰意見。

(二)盈虧處理:存在賬實差異的單位應(yīng)由公司辦公會形成處理意見,連同《盤點總結(jié)報告》一并上報集團(tuán)財務(wù)審計部,待集團(tuán)同意后方可調(diào)整財務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>

(三)資料整理:所有盤點資料由財務(wù)部門裝訂成冊,按照會計檔案的管理要求保管。

第八條處罰。

(一)對盤點工作組織不力,未按要求進(jìn)行盤點或未報送盤點表的部門,對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款。

(二)盤點中弄虛作假、以次充好的部門,對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以2000元罰款,直接責(zé)任人賠償全部損失,開除出廠。

(三)有漏盤、重盤現(xiàn)象的部門,對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項的罰款,物資管理人員處以20元/項的罰款。(三)盤點數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的,視其原因由公司辦公會提出處理意見,因個人因素引起的應(yīng)予賠償,賠償金額不小于差異金額的30%,涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的,追究法律責(zé)任。

第九條本制度由財務(wù)審計部解釋、修訂,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

庫存盤點申請書篇十一

2、范圍:儲存于庫內(nèi)的所有合格藥品。

3、責(zé)任:儲運部、質(zhì)量部和財務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的實施。

4、內(nèi)容:

4.1.1全盤,不分庫區(qū)和種類,將庫內(nèi)品種全部盤點一遍。4.1.2抽盤,特殊藥品必盤,再隨機(jī)抽取部分其他藥品進(jìn)行盤點。4.1.3發(fā)貨盤點,將今天庫存有變動的藥品進(jìn)行盤點。4.2庫存盤點時間:

4.2.1定期盤點,根據(jù)公司質(zhì)量管理和財務(wù)管理的要求,規(guī)定儲運部每個月進(jìn)行一次倉庫全盤盤點;每三個月進(jìn)行一次需財務(wù)部監(jiān)督的全盤盤點;兩者可合并進(jìn)行。

4.3.1根據(jù)盤點需要從系統(tǒng)中打印出盤點單(倉儲管理——盤存單),按庫位排序,需財務(wù)部監(jiān)督的盤點的盤點單由財務(wù)部負(fù)責(zé)制單,其他情況由儲運部負(fù)責(zé)制單。

4.3.2根據(jù)盤點單逐一進(jìn)行盤點,核對名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、單位和數(shù)量,盤點結(jié)束后盤點人和復(fù)核人在盤點單上簽字確認(rèn)(每張),需財務(wù)部監(jiān)督的盤點單上必須有財務(wù)人員簽字。

4.4盤點結(jié)果分析,發(fā)現(xiàn)偏差,應(yīng)立即尋找偏差原因:如1).檢貨、出貨錯誤;2).收貨錯誤;3).庫房內(nèi)部損耗;4).失竊;5).庫存轉(zhuǎn)換錯誤等。4.5盤點結(jié)果處理,根據(jù)偏差原因,制定整改方案,并限期整改,在系統(tǒng)上做“報損(溢)單”,然后經(jīng)儲運部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核和記賬,將庫存調(diào)整正確,做到帳、物、庫位相符。

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