總結(jié)能幫助我們更好地理解和運用知識,提高我們的實際應用能力。寫總結(jié)時,我們要避免過多贅述細節(jié),著重歸納和總結(jié)核心要點??偨Y(jié)是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它可以促使我們思考,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢?以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇一
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅元,教育費附加元,營業(yè)稅附征元,其它專項元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:
申請日期:
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇二
________國稅局:
我公司是__________________________(基本情況)。
根據(jù)______規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.根據(jù)____規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
____________________公司(公章)。
_年_月_日。
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇三
____市地方稅務局____分局:
我公司____________有限公司,稅務登記號為:____________,經(jīng)營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。
現(xiàn)向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。
希望貴局給予批準!為盼!
________有限公司。
xx年xx月xx日。
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇四
____區(qū)稅務局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市________有機涂料廠。
20____年2月19日。
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇五
我公司是*************(基本情況)。
根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.
根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
**********公司(公章)
年月日
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇六
地稅局領導:
1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:_____。
申請日期:__月__日
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇七
尊敬的領導:
我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
我公司年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)。
目前貴局批準我公司每月領購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦?,?nèi)容必須真實具體)。
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料。
2.書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
6.購票人身份證復印件(一式二份);
7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
10.稅務機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章。
(以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇?。)?/p>
申請單位:x文庫20xx年x9月30日。
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇八
____________國家稅務局城區(qū)稅務分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
____________有限公司。
此致
敬禮!
__年__月__日。
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇九
編號:
海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)
已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行
利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅元,……
2.申請退稅理由:
3.申請退還金額:
關(guān)稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……
4.申請人名稱:
5.開戶銀行:
6.開戶銀行賬號:
申請人簽章:
年月日
申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:
聯(lián)系人:電話:
注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消
費稅或其他實際項目一致。
3.按照《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多
繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇十
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx。
申請日期:20xx年xx月xx日
餐飲業(yè)退稅申請書簡短篇十一
地稅局領導:
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx。
申請日期:20xx年x月xx日
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